Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Тюша
От: Tuesday, April 16, 2019 3:17:50 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,525
Благодарностей: 5,451
Откуда: Киев
Девочки и я тоже получила такое "письмо счастья". Дозвонилась в Медок, "обрадовали", что сейчас вносятся изменения в "Закон про електроні довірчі послуги" и надо будет хранить ключи в "токене", поєтому пока такое предупреждение пишут, а скоро явно грядут "поліпшення" в полном объеме.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
Cipollino
От: Tuesday, April 16, 2019 4:14:33 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 195
Благодарностей: 112
Откуда: оттуда, откуда и все...
Тюша пишет:
Дозвонилась в Медок, "обрадовали", что сейчас вносятся изменения в "Закон про електроні довірчі послуги" и надо будет хранить ключи в "токене", поєтому пока такое предупреждение пишут, а скоро явно грядут "поліпшення" в полном объеме.

Походу дела кто-то пролоббировал для себя «маленький ̶с̶в̶е̶ч̶н̶о̶й̶ заводик» по производству аппаратных токенов.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
мюсля
От: Tuesday, April 16, 2019 4:29:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Тиресна...Search
В последней версии медка сдан отчет и отправлены на регистрацию НН - такого попередження нет,
на версии 11.00.029 пришло попередження и в кв 1 декларации и при регистрации РК

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
maha
От: Tuesday, April 16, 2019 6:06:39 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 88
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
Люди! Только что спросила в медке про этот токен и мне объяснили, что токен- спец флешка, она обязательна к использованию пока только гос учреждениями, остальным пока не нужна. Писаться про этот токен с этого дня будет во всех первых квитанциях всех отчетов и регистраций. Если 2 квитанция нормальная, то все хорошо.

В кабинете сегодня 2 квитанция не отбражается, но моя районная инспекция отчет видит.
Давидюк
От: Wednesday, April 17, 2019 4:13:32 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 315
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
В декларації по ДДВ в додатку 5, розділі 2 є графа :придбання необоротних активів. Раньше постійно заповнювала її, зараз, коли в медку формую звіт, постійну забуваю.У мене запитання, чи є порушення, коли не показав кредит при придбані необоротних актиів?
Tasa
От: Wednesday, April 17, 2019 4:17:57 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,050
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
Давидюк пишет:
В декларації по ДДВ в додатку 5, розділі 2 є графа :придбання необоротних активів. Раньше постійно заповнювала її, зараз, коли в медку формую звіт, постійну забуваю.У мене запитання, чи є порушення, коли не показав кредит при придбані необоротних актиів?


Я теж разок забувала ) нічого не робила, цей рядок взагалі чкби довідковий, том уне бачу чогось аж такого страшного...
щодо - чи це порушення - наші податківці можуть порушення пришить будь-де, тому не заморочуюсь.

Маруся10
От: Thursday, April 18, 2019 9:44:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,234
Благодарностей: 1,426
какими проводками надо провести сумму штрафа за невовремя зарег НН, что бы она попала в 1С в деке по НДС в строку 20.1, спасибо

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Ребекка
От: Thursday, April 18, 2019 9:45:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Маруся10 пишет:
какими проводками надо провести сумму штрафа за невовремя зарег НН, что бы она попала в 1С в деке по НДС в строку 20.1, спасибо

операцией вручную, и в деку тоже вручную :)

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Маруся10
От: Thursday, April 18, 2019 9:47:02 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,234
Благодарностей: 1,426
Ребекка пишет:
Маруся10 пишет:
какими проводками надо провести сумму штрафа за невовремя зарег НН, что бы она попала в 1С в деке по НДС в строку 20.1, спасибо

операцией вручную, и в деку тоже вручную :)

в деку не ставится вручную

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ЛюдмилаВас
От: Thursday, April 18, 2019 10:40:42 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 383
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
А разве штраф показывают в Деке? Его надо уплатить на бюджетный счет НДС, не на электронный.
Маруся10
От: Thursday, April 18, 2019 10:42:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,234
Благодарностей: 1,426
ЛюдмилаВас пишет:
А разве штраф показывают в Деке? Его надо уплатить на бюджетный счет НДС, не на электронный.

у меня минус по Деке 200000, вот я и отняла штраф, так можно делать

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 2:45:41 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?
Postpred
От: Thursday, April 18, 2019 2:51:02 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 399
Благодарностей: 258
Откуда: Киев
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 2:58:59 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?
Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 3:10:50 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Ksushka пишет:
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?


А можна УР подать разом з декою за березень чи ні ?
Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 3:17:12 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Ksushka пишет:
Ksushka пишет:
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?


А можна УР подать разом з декою за березень чи ні ?


штраф 3% ?
Tasa
От: Thursday, April 18, 2019 3:24:04 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,050
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
Ksushka пишет:
Скрытый текст
Ksushka пишет:
Ksushka пишет:
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?


А можна УР подать разом з декою за березень чи ні ?


штраф 3% ?


Так, 3% - платите до подачі УР на бюджетний рахунок
Ур це Ур, дека -це дека ))
Ур ви подаєете у періоді поточному - тобто квітень - за лютий.. А дека буде у періоді - березень

Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 4:02:22 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Tasa пишет:
Ksushka пишет:
Скрытый текст
Ksushka пишет:
Ksushka пишет:
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?


А можна УР подать разом з декою за березень чи ні ?


штраф 3% ?


Так, 3% - платите до подачі УР на бюджетний рахунок
Ур це Ур, дека -це дека ))
Ур ви подаєете у періоді поточному - тобто квітень - за лютий.. А дека буде у періоді - березень



В УР Звітний податковий період я ставлю 02.2019? Звітній податковий період , що уточнюється 02.2019? Вірно?




Tasa
От: Thursday, April 18, 2019 4:06:53 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,050
Благодарностей: 6,049
Откуда: Kyiv
Ksushka пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
Ksushka пишет:
Скрытый текст
Ksushka пишет:
Ksushka пишет:
Postpred пишет:
Ksushka пишет:
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?


Вам треба здати УР за 02/2019 додати до зобов"язань ПН, зареєстровану у березні з прострочкою (тобто в Деці за 02/2019 будуть ПН за 07.02 та за 28.02). Сплачуєте недоплату з ПДВ та штраф. В Деку за 03/2019 включаєте РК за 01.03.19.


А який штраф не підкажите?


А можна УР подать разом з декою за березень чи ні ?


штраф 3% ?


Так, 3% - платите до подачі УР на бюджетний рахунок
Ур це Ур, дека -це дека ))
Ур ви подаєете у періоді поточному - тобто квітень - за лютий.. А дека буде у періоді - березень



В УР Звітний податковий період я ставлю 02.2019? Звітній податковий період , що уточнюється 02.2019? Вірно?


Ні, ставите звітний 04.2019 - це місяць коли ви уточнюєтеся...
А уточнюєжться - так 02.2019

zoltan
От: Thursday, April 25, 2019 11:15:34 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 793
Благодарностей: 311
Доброго дня ! Скажіть будь-ласка ,якщо платника ПДВ сьогодні закривають,то ліквідаційну за квітень я зможу подати у травні чи треба нести в паперовому вигляді чи як ?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz