Первое событие - акт в декабре. Вы тогда еще не были плательщиками НДС. Поэтому НО не возникают. Оплата - это уже второе событие. Мне кажется у Вас не будет ни НО ни НК.Лёшик писав:В декабре открыто ооо, плательщиком НДС будет с января. В декабре закрыт акт на оказание услуг бюджетникам. Соответственно оплата будет в январе, в момент становления плательщиком НДС. Значит НО возникают при получении оплаты, а в кредит НДС не можем брать, т.к. закупали материаллы не будучи плательщиком НДС. Верно???
Налоговый кредит
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 03 вересня 2018, 16:34
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 40 разів
не совсем так, услуги оказані бюджетникам - там кассовый метод, поэтому НО возникают в январеЛариса М писав:Первое событие - акт в декабре. Вы тогда еще не были плательщиками НДС. Поэтому НО не возникают. Оплата - это уже второе событие. Мне кажется у Вас не будет ни НО ни НК.Лёшик писав:В декабре открыто ооо, плательщиком НДС будет с января. В декабре закрыт акт на оказание услуг бюджетникам. Соответственно оплата будет в январе, в момент становления плательщиком НДС. Значит НО возникают при получении оплаты, а в кредит НДС не можем брать, т.к. закупали материаллы не будучи плательщиком НДС. Верно???
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 08 грудня 2015, 10:36
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Ви про "першу подію" чули?tango писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
если нн 31.01., значит первое событие приход (накладная или акт), попросите документы, проведите в 1с и у вас появиться налоговый кредитtango писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Вам наверняка НН выписали по первому событию: или по отгрузке, или на основании акта выполненных работ. Если это так, тогда имеете право взять НДС в кредит за январь.tango писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструютьсяUhteeva92 писав:добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
как по мне, то это бред. это же мои средства,получены в ходе деятельности, с них уплачен налог...вполне логичный вопрос: почему я не могу даже тратить их на свое усмотрение??? ох извините...накипело просто.#g_cray#ANKO писав:Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструютьсяUhteeva92 писав:добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
в таком случае,не проще ли добавить соответствующий вид деятельности (47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»),чтобы планировать лет через 10 продать эти окна? ))
и как быть с расходами на рекламу и доставку Новой почтой?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Я ж не проти, вкл. в кредит -це ваше рішення ( все залежить від того як ви це все будете відображати в обліку),Uhteeva92 писав:как по мне, то это бред. это же мои средства,получены в ходе деятельности, с них уплачен налог...вполне логичный вопрос: почему я не могу даже тратить их на свое усмотрение??? ох извините...накипело просто.#g_cray#ANKO писав:Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструютьсяUhteeva92 писав:добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
в таком случае,не проще ли добавить соответствующий вид деятельности (47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»),чтобы планировать лет через 10 продать эти окна? ))
и как быть с расходами на рекламу и доставку Новой почтой?
я просто дала свій погляд на цю ситуацію...