Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
svitlass
От: Thursday, May 16, 2019 9:52:20 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,841
Благодарностей: 1,307
29umka11 пишет:
Подскажите, пожалуйста, никогда с таким не сталкивалась. В декларации по ПДВ в додатке 5 перепутала друг с другом ИНН двух поставщиков. Сделала уточненку: на неправильные кода суммы поставила с минусом, на правильные - с плюсом. Отправила , пришла квитанция №2. Но сегодня обнаружила, что эти строчки поставила не в таблицу с Кредитом, а в обязательства. Как это исправить, и нужно ли?

звичайно треба виправляти.
1,можна спробувати -написати листа, щоб зданий УР визнали недійсним. а тоді подати ще раз правильний УР, цей УР не мав би пройти камеральну перевірку, так як ви з мінусом показали ПЗ нереальне
2,зробити ще один УР - зняти ПЗ по неправильних контрагентах- обнулити і ПК виправити . все в одному УР. він теж буде нульовий.
allavi
От: Friday, May 17, 2019 10:40:39 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 1/20/2015
Сообщений: 82
Благодарностей: 28
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.
Ребекка
От: Friday, May 17, 2019 11:04:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
allavi пишет:
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
тожебухгалтер
От: Monday, May 20, 2019 3:31:30 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 86
Благодарностей: 28
Ребекка пишет:
allavi пишет:
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.
Ребекка
От: Monday, May 20, 2019 4:05:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
тожебухгалтер пишет:
Ребекка пишет:
allavi пишет:
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.

мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ЛюдмилаВас
От: Monday, May 20, 2019 4:48:31 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 383
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
тожебухгалтер пишет:
Ребекка пишет:
allavi пишет:
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.

мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.


Так, будуть проблеми з перевищенням, адже буде зареєстровано 2 ПН, а відображена тільки 1. Треба робити уточнюючу Деку і включати ще і вірну ПН, а в травні показувати мінусовий РК.
тожебухгалтер
От: Tuesday, May 21, 2019 5:20:52 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 86
Благодарностей: 28
ЛюдмилаВас пишет:
Ребекка пишет:
тожебухгалтер пишет:
Ребекка пишет:
allavi пишет:
Доброго дня. Пїдкажіть ,будь ласка,ми у січні невірно проставили дату в податковій накладній .Помилку побачили у травні ї зареєстрували розрахунок коригування у травні,потім виписали податкову накладну за січень вірною датою і зареєстрували у травні.Чи потрібно робити уточнюючий розрахунок за січень??? Сума не змінилась і контрагент також.

уточнюючу за січень + зобов"язання. за травень в деку включить РК на мінус зобов"язання.

якщо і помилкова дата, і правильна дата припадає на січень, то я б робив не так. Навищо включати помилкову ПН у декларацію? дата ПН у декларації ніде не проходить (лише період). Тому, якщо помилкова ПН пройшла через деку, то лишаемо січень таким як був, і у травні у деку РК не включаємо.

мені здається, що тут буде проблема з перевищенням і лімітом. Може хтось останнім часом виправляв подібні помилки і відгукнеться.


Так, будуть проблеми з перевищенням, адже буде зареєстровано 2 ПН, а відображена тільки 1. Треба робити уточнюючу Деку і включати ще і вірну ПН, а в травні показувати мінусовий РК.


а потім приходять податківці і кажуть - "А на підставі чого ви включили помилкову ПН у січні і РК у травні? Ну добре - завищення січня і заниження травня ми зарахуєму, а ось штраф за заниження травня - 25% - будь ласка сплатить!"

Я згоден, що для ліміту треба включати, але це дуже важко буде пояснити податківцям. Якщо захочуть оштрафовати - оштрафують.

Можливо треба було діяти трохи інакше. Зареєструвати спочатку правильну ПН, а вже потім РК с типом причини "20", анулювавши помилкову ПН. І ніяких уточненок, і ніяких викривлень ліміту.
Сообщение отредактировано:Tuesday, May 21, 2019 5:26 PM
olivia@
От: Wednesday, May 22, 2019 11:55:01 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/5/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 7
Из налогового кредита за апрель нужно убрать неверно выписанную НН (10000), по деке было (-3000), теперь будет (+7000)
проверьте, пожалуйста, мои действия:
1. УР за апрель
2. дод. 5 только 1 контрагент с (-10000)
3. дод. 2 (-3000) на всю сумму
4. 7000 заплатить на эл. счет до подачи УР
5. штраф не начисляю, так как УР подаю до 30.05
Все верно?
тожебухгалтер
От: Wednesday, May 22, 2019 12:17:18 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 86
Благодарностей: 28
olivia@ пишет:
Из налогового кредита за апрель нужно убрать неверно выписанную НН (10000), по деке было (-3000), теперь будет (+7000)
проверьте, пожалуйста, мои действия:
1. УР за апрель
2. дод. 5 только 1 контрагент с (-10000)
3. дод. 2 (-3000) на всю сумму
4. 7000 заплатить на эл. счет до подачи УР
5. штраф не начисляю, так как УР подаю до 30.05
Все верно?

по п.5. Не уверен, что обойдется без штрафа.

Які штрафні санкції передбачено за заниження сум податкових зобов’язань у разі подання уточнюючої звітності після граничного терміну подання, але до граничного терміну їх сплати, при самостійному виправленні помилки?
Відповідь
Коротка:
Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, у разі надіслання уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штрафу у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.
lazanatali@ukr.net
От: Friday, May 24, 2019 10:07:18 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?
ANKO
От: Friday, May 24, 2019 10:56:24 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 967
Благодарностей: 489
Откуда: Україна
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.
lazanatali@ukr.net
От: Friday, May 24, 2019 11:11:27 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.


три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?
ANKO
От: Friday, May 24, 2019 11:23:55 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 967
Благодарностей: 489
Откуда: Україна
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.


три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?


Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...
lazanatali@ukr.net
От: Friday, May 24, 2019 11:29:06 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.


три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?


Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...


а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?
ANKO
От: Friday, May 24, 2019 11:41:50 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 967
Благодарностей: 489
Откуда: Україна
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.


три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?


Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...


а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?


Так , період , що уточнюється 11.2018 р, а звітний період 05.2019
lazanatali@ukr.net
От: Friday, May 24, 2019 12:16:40 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/23/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
ANKO пишет:
lazanatali@ukr.net пишет:
Допоможить. Дуже прошуHelp Плач В листопаді 2018 зареєстрували податкову на неплатника, а він є платником. Мої дії зараз?
1. Виписую правильну податкову 06.11.2018.
2. Знимаю кодом 103 неправильну цим місяцем 01.05.2019р.?
3 Подаю уточнення: от тут я ТОРМОЗНУЛА додаток 1 і 5 з "+" НЗ за листопад 2018 і уточнення Декларації за листопад 2018? а р/к на зменшення піде травнем?


Я якщо зробити тільки уточнюючу за 11.2018 пусту і в Д5 покати "-" з неплатника і "+" на платника. ?
Тоді РК за травень 2019 не потрібно вкл. в Д1, як такий ,що складений до невірної ПН....
Тільки не знаю чи не вилізе у вас тоді перевищення ....
і ліміт не зніметься 2 рази... Якщо сума велика, то треба подумати.


три податкових одна 1248,16, друга 624,08, третя 778,44. та що 778,44 виписана типу на головне управління а не на філію, але немає під цю дату ні акта ні оплати виписали її чомусь 23.10.2018, акт від 06.11.2018, оплата 30.11.2018. на неї я вже виписала правильну податкову і зареєструвала, а тепер як зняти не знаю. Я навіть уявити не могла що можна було виписати на місяць раніше. (Раніше вони були бюджет зараз платники, і то неприбуткові) ЦЕ ЖЕСТЬ. в мене кожного дня стрес
І на суми 1248,16 і 624,08 коригуючи на зняття робити 01.05.2019? це ж як повернення товару, я ж не можу зробити 30.11.2018?


Так РК робите, травнем(тільки не 01.05.2019 -вихідний),щоб РК зареєструвати без штрафів...


а уточнюючу за 11.2018? і що робити з третьою я в глухому куті, як можна було зареєструвати її 23.10.2018?


Так , період , що уточнюється 11.2018 р, а звітний період 05.2019


а як зняти за 10.2018? р/к повино зареєструвати та організація? яка підстава? я ж дура вже виписала і зареєструвала правильну?
ANKO
От: Friday, May 24, 2019 12:46:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 967
Благодарностей: 489
Откуда: Україна

Цитата:
як зняти за 10.2018? р/к повино зареєструвати та організація? яка підстава? я ж дура вже виписала і зареєструвала правильну?


По-перше, зв'яжіть з ними і все з'ясуйте... І ви будете розуміти чи зареєструють вони вам РК на мінус..
HELP911
От: Tuesday, May 28, 2019 4:42:32 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/21/2016
Сообщений: 77
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Добрый день! Подскажите как исправить ситуацию.контрагент нам выписал НН на 1200 гр.а у нас ошибочно проведена данная НН на 1000грн.Выходит что мы занизили свой НК.как исправить ошибку? Подать Уточненку? А какие данные мы должны заполнять? И как отобразить правильно данные а дод 2?
Аурелия
От: Tuesday, May 28, 2019 4:49:42 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 463
Благодарностей: 250
Откуда: Киев
HELP911 пишет:
Добрый день! Подскажите как исправить ситуацию.контрагент нам выписал НН на 1200 гр.а у нас ошибочно проведена данная НН на 1000грн.Выходит что мы занизили свой НК.как исправить ошибку? Подать Уточненку? А какие данные мы должны заполнять? И как отобразить правильно данные а дод 2?


Если ошибка в НН , то это ваш дод 5 , там снимаете и показываете правильный НК по контрагенту, в уточненной декларации переписываете старые данные по строчкам в первой колонке и во второй колонке новые, естественно и разницу в той графе где у вас поменялись данные.
у вас получается уменьшение к уплате налога , если так то будет переплата потом вы ее учтете когда будете платить за следующее периоды.

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
HELP911
От: Wednesday, May 29, 2019 1:47:26 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/21/2016
Сообщений: 77
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Добрый день! Как правильно заполнить уточненку если идет увеличение НК. заполнили дод 5 и дод2. Переходной минус прошлых периодов как правильно заполнить строку 16 строку 19 и строку 21?Запуталась Brick wall


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz