Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ФОП 3 гр. 3% + НДС Дополнительные действия
FyDD
От: Monday, April 08, 2019 11:16:28 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,587
Благодарностей: 1,780
Откуда: Киев
В теме https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst14529p43.aspx 04-05.04.2019 зацепили тему учета товаров у ФОП-плательщиков ПДВ

З А К О Н У К Р А Ї Н И ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг""
12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;

А если по сути вопроса- учет товара должен быть, мне кажется
иначе можно покупать товар, не показывать продажи, и не платить НДС совершенно
это будет 281 счет или реестр в Exel или еще что то

ФОПы 3%+НДС кого проверяли, откликнитесь
Что с вас по учету товара требовали ?.?.?
Popen
От: Monday, April 08, 2019 1:43:30 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
FyDD пишет:
ФОПы 3%+НДС кого проверяли, откликнитесь Что с вас по учету товара требовали ?.?.?

Требовали остатки товаров на складе на определённую дату (и в товарном и в денежном выражении) и ездили на склад их сверять. Кредиторы-дебиторы, оборотка за период проверки.




FyDD
От: Monday, April 08, 2019 1:58:38 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,587
Благодарностей: 1,780
Откуда: Киев
А с кредиторами как сверяли ?
Запрашивали у кредиторов суммы долгов ?
или вы сами акты сверки с ними сделали ?
Popen
От: Monday, April 08, 2019 4:45:43 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
FyDD пишет:
А с кредиторами как сверяли ?
Запрашивали у кредиторов суммы долгов ?
или вы сами акты сверки с ними сделали ?

Берутся данные от предыдущей проверки + оборотка.




vilena
От: Thursday, May 23, 2019 12:28:19 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 348
Благодарностей: 86
Откуда: г. Запорожье
Подскажите пожалуйста. ФОП 3 гр. НДС нужно ввести КВЕД в с-во ЕН, у госрегистратора он введен. Проблема по этому КВЕДу БЛОКИРУЮТ НН. Каким документом и как это сделать.
novichok
От: Thursday, May 23, 2019 1:49:03 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,767
Благодарностей: 958
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста. ФОП 3 гр. НДС нужно ввести КВЕД в с-во ЕН, у госрегистратора он введен. Проблема по этому КВЕДу БЛОКИРУЮТ НН. Каким документом и как это сделать.


Заявление на единый налог и там прописываете виды деятельности и плюс новый( птичка на внесение изменений),потом получить новое св-во с этим кодом включительно
vilena
От: Thursday, May 23, 2019 3:35:26 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/14/2010
Сообщений: 348
Благодарностей: 86
Откуда: г. Запорожье
novichok пишет:
vilena пишет:
Подскажите пожалуйста. ФОП 3 гр. НДС нужно ввести КВЕД в с-во ЕН, у госрегистратора он введен. Проблема по этому КВЕДу БЛОКИРУЮТ НН. Каким документом и как это сделать.


Заявление на единый налог и там прописываете виды деятельности и плюс новый( птичка на внесение изменений),потом получить новое св-во с этим кодом включительно


СПАСИБО.
MOROZ-MOROZ
От: Tuesday, May 28, 2019 12:55:35 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/13/2012
Сообщений: 195
Благодарностей: 10
Откуда: Днепропетровск
Добрый день! Подскажите пожалуйста ФЛП 3 гр (без НДС) становится плательщиком НДС с 01.07.19. У него остались неоплаченные отгрузки (безендеесного периода) и они будут оплачены когда он уже будет платить НДС. Как эти суммы учитывать? Первое событие отгрузка уже случилось, значит НДС не должно быть, а как эти суммы записывать в книгу и по какой ставку облагать?
Popen
От: Tuesday, May 28, 2019 2:15:39 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
MOROZ-MOROZ пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста ФЛП 3 гр (без НДС) становится плательщиком НДС с 01.07.19. У него остались неоплаченные отгрузки (безендеесного периода) и они будут оплачены когда он уже будет платить НДС. Как эти суммы учитывать? Первое событие отгрузка уже случилось, значит НДС не должно быть, а как эти суммы записывать в книгу и по какой ставку облагать?

Посетите тему https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8509p41.aspx . Там вопрос о событиях обсуждался...






Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz