Невозможно зарегистрировать РК, более 3 лет прошло. Как в отчете уменьшить налоговый кредит? Если РК незарегистрирован, будут расхождения и вопросы от инспектора?
Добрый день.
Сегодня вернула покупателям часть предоплаты, которая зашла ко мне в ноябре 2016г.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выписываю РК:
код 103, все кол-во товара на минус и новой строкой оставшееся кол-во с плюсом (то, что фактически продано)
Но раньше у меня этот товар был без кода УКТ, а теперь с Кодом. Производство отечественное.
Что делать с Кодами УКТ? Их не ставить в обеих строках, ставить в обеих, или в первой не ставить а во второй ставить?
Доброго дня, в коригуванні податкової накладної на мінус повинно бути так як виписано було в податковій , інікше не приймуть на реєстрацію таке коригування. А додати ви можете іншу вже з кодом таким як вам потрібно.
NelyaSt писав:Добрый день.
Сегодня вернула покупателям часть предоплаты, которая зашла ко мне в ноябре 2016г.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выписываю РК:
код 103, все кол-во товара на минус и новой строкой оставшееся кол-во с плюсом (то, что фактически продано)
Но раньше у меня этот товар был без кода УКТ, а теперь с Кодом. Производство отечественное.
Что делать с Кодами УКТ? Их не ставить в обеих строках, ставить в обеих, или в первой не ставить а во второй ставить?
103 - это не ваш код. Вы ведь возвращаете не всю предоплату, а только её часть. Тут код = 102... И, кстати, код 103 не предполагает наличия парности строк.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от поставщика была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
Kershet писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от поставщика была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
1 вариант ( если лимит позволят) самый правильный
2 вариант тоже имеет право быть , на основании Бухгалтерской справки вы имеете право сделать РК
Kershet писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от покупателя была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
1 вариант ( если лимит позволят) самый правильный
2 вариант тоже имеет право быть , на основании Бухгалтерской справки вы имеете право сделать РК
Добрый вечер уважаемые знатоки:) Подскажите можно ли корректировать несколько налоговых накладных на переплату если предоплату вернули одним платежём (общей суммой?) Например : 12/07-получен аванс 1000=выписана НН на предоплату, 15/07- получен еще аванс 1000=выписана НН на предоплату, а 20 числа мы возвращаем оба аванса общей суммой. Т.Е. у меня будет 2 РК, верно?