РК через 301 код с причиной 20Unnak писав:Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?
Корректировка НН (часть 2)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Если контрагент ее отклонил, это не значит, что она исчезла из Реестра. Вы ее смело включаете в декларацию, а Ваш контрагент может ее потом получить по Запиту из Медка.Аллусик писав:
Блин у меня та же ситуация#clamping#
Зарегила случайно НН без нулей в ИНН. она зарегистрировалась, но контрагент ее отклонил. Как исправить? сегодня последний день#impossibl
-
- Высший разум
- Повідомлень: 518
- З нами з: 09 січня 2012, 10:24
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 81 раз
Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Ваш РК буде мінусовий - тому зареєструвати його вам повинен ваш покупець... тобто ви фого зробите/підпишете/відправите покупцюjaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
А от причина залежить від того, що ви випишете йому у ПН на цю переплату - якщо якусь позицію добавите - то так 103
Якщо десь збільшите кількість - то буде Рк з кодом 104 - зміна номенклатури
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)jaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
РК регистрирует ваш покупатель !
-
- Высший разум
- Повідомлень: 518
- З нами з: 09 січня 2012, 10:24
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 81 раз
Спасибо за ответы!
Тогда еще дурной вопрос - как покупатель получит мой РК? я отправляю через Сонату, у него может быть что то другое. Он как-то через шлюзы ДФС ее получит?
а, да, и спасибо за код - будет 104, точно!!!
Тогда еще дурной вопрос - как покупатель получит мой РК? я отправляю через Сонату, у него может быть что то другое. Он как-то через шлюзы ДФС ее получит?
а, да, и спасибо за код - будет 104, точно!!!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Ніде не написано, що по правильному треба прибирати пн. Це хіба як один із варіантів...Вважаю неправильний.. Я особисто такий не використовувала.Аурелия писав:Вообще по праивльному, нужно полностю убрать НН (хоть 103, и выписать новую НН! а если есть лимит для регистрации еще такой же НН , тогда : 1.- новая нн на регистрацию. 2. - РК с типом - 301, причина 20, с указанием правильной зарегестрированной накладной в информационной строке РК)Скрытый текст
jaddiha писав:Добрый день! подскажите, я правильно понимаю: мой покупатель ошибочно перечислил оплату за товар больше чем надо. через два дня (в этом же налоговом периоде) по письму мы вернули лишнее.
Я (поставщик) выписываю налоговую накладную на полную (ошибочную) сумму оплаты, и потом корректировку (Повернення товару або авансових платежів 103) датой возврата?
После этого отправляю на регистрацию. А какие-то действия от моего покупателя потребуются?
простите за дурные вопросы, еще не сталкивалась с РК
РК регистрирует ваш покупатель !
РК з типом причини 20 не підійде сюди ніяк - бо у «зайво складеній» пн, показники розділу Б мають бути такими ж як у "правильній» пн((...