Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Аренда авто у физ лица Дополнительные действия
Nepogoda
От: Monday, September 30, 2019 2:16:13 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 189
Благодарностей: 86
Откуда: Одесса
E.Kornei пишет:
Nepogoda пишет:
E.Kornei пишет:
Подскажите пожалуйста, есть ФОП 3 группа, у него есть грузовик. Хочет отдать его ТОВ в аренду, от физлица. ТОВ платят 18% и 1,5%. Будут показывать ФОПа как физ.лицо в 1ДФ. Сам ФОП не показывает же этот доход в рамках своей д-ти? и налог соотв. не платит?

Если только у вашего ФОПа в перечне видов деятельности нет кведа 49.41.

Здравствуйте!
Есть такой квед. Основной. Но сдает от физ. лица, не ФОП

Если вы в декларации по ЕН не будете указывать доход по этому кведу, то может быть. Но если будет указана сумма дохода (пусть и не по аренде), то для налоговой это повод лишить вас статуса плательщика единого налога.
elen66
От: Thursday, October 10, 2019 10:10:41 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???



А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?
Tasa
От: Thursday, October 10, 2019 10:15:53 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,280
Благодарностей: 6,213
Откуда: Kyiv
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???
А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?


Які строки випалти прописані у договорі ? Помісячно чи поквартально ?
Якщо ор.плата була нарахована, але не виплачена, то треба було заплатити податки до граничного терміну.
Наприклад - орендна плата за серпень нарахована але не виплачена - граничний термін сплати пдфо і вз - був 30.09

Ин
От: Thursday, October 10, 2019 10:18:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 10/10/2011
Сообщений: 4,760
Благодарностей: 16,452
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???



А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?


Якщо орендну плату нараховано, але не виплачено або виплачено не в повній сумі, то ПДФО та ВЗ слід перерахувати до бюджету у строки, установлені для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПК), тобто до 30-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому було проведено нарахування. У разі якщо орендну плату буде виплачено до настання цього граничного строку, податки потрібно буде перерахувати у строки, установлені пп. 168.1.2, 168.1.4 ПК.

elen66
От: Thursday, October 10, 2019 10:33:23 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Ин пишет:
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???



А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?


Якщо орендну плату нараховано, але не виплачено або виплачено не в повній сумі, то ПДФО та ВЗ слід перерахувати до бюджету у строки, установлені для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 ПК), тобто до 30-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому було проведено нарахування. У разі якщо орендну плату буде виплачено до настання цього граничного строку, податки потрібно буде перерахувати у строки, установлені пп. 168.1.2, 168.1.4 ПК.


БЛАГОДАРЮ за ответы!
Теперь боюсь посчитать цену" ошибки" по аренде склада с 01 марта 2019....Сделали Договора задним числом, а мне вот теперь как то надо "разрулить " ситуацию....и как ни кручу -везде грабли....
мюсля
От: Thursday, October 10, 2019 12:45:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,225
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???



А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?

А что в договоре по срокам выплаты, периодичности, основанию к начислению и выплате арендной платы? Есть оговорка, что все доп.сог. к договору нотариально не заверяются и пересмотр сроков/цены аренды могут дополнительно согласовываться?
У нас в договоре указано, что по согласованию сторон могут вноситься изменения в договору, которые оформляются доп.сог. и они не заверяются нотариально.
Акт выполненных работ составляется ежемесячно - основание к начислению и выплате аренды. Выплата до 15-го числа месяца, следующего за месяцем за который аренда начислена. Периодичность начисления аренды- месяц.
Может как вариант возможно у Вас прописать в доп.согл. периодичность начисления 1 раз в квартал, выплату до 15-го числа месяца следующего за кварталом, за который начислена аренда и акт за квартал? Тогда все расходы для ЮЛ по аренде пойдут своевременно в финке. За 3 кв будет начислено за авг-сен. актом от 30.09, выплачено до 15.10+налоги, в 1ДФ 3 кв нарах.2000/перерах 0, 4 кв нарах 3000/перерах 2000

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
elen66
От: Thursday, October 10, 2019 2:34:02 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
мюсля пишет:
elen66 пишет:
Подскажите пожалуйста по такой ситуации : договор аренды авто заключён нотариально (юр.лицо арендует у физлица) 1 августа 2019.Но на сегодняшний день арендная плата начислена (1000 в месяц) но не выплачена и не удержаны налоги ПДФО и ВС.....Как лучше выйти из ситуации ? Уплатить сейчас налоги за август-сентябрь и показать в 1ДФ начисления без выплаты????? или налоги теперь надо уплатить с пенёй (за август)?...
Или я не права ...Раньше налоги уплачивали одновременно с перечислением арендной платы ...А сейчас так же или уплата налогов при НАЧИСЛЕНИИ ???



А 20-ОПП тоже можно сейчас с опозданием подать?

А что в договоре по срокам выплаты, периодичности, основанию к начислению и выплате арендной платы? Есть оговорка, что все доп.сог. к договору нотариально не заверяются и пересмотр сроков/цены аренды могут дополнительно согласовываться?
У нас в договоре указано, что по согласованию сторон могут вноситься изменения в договору, которые оформляются доп.сог. и они не заверяются нотариально.
Акт выполненных работ составляется ежемесячно - основание к начислению и выплате аренды. Выплата до 15-го числа месяца, следующего за месяцем за который аренда начислена. Периодичность начисления аренды- месяц.
Может как вариант возможно у Вас прописать в доп.согл. периодичность начисления 1 раз в квартал, выплату до 15-го числа месяца следующего за кварталом, за который начислена аренда и акт за квартал? Тогда все расходы для ЮЛ по аренде пойдут своевременно в финке. За 3 кв будет начислено за авг-сен. актом от 30.09, выплачено до 15.10+налоги, в 1ДФ 3 кв нарах.2000/перерах 0, 4 кв нарах 3000/перерах 2000

Спасибо!!.Так и сделала(доп.соглашения по расчетам ЕЖЕКВАРТАЛЬНО), потому закрою єту аренду 1ДФ 3 квартала и будет все красиво Crazy Хуже обстоит дело у меня с арендой склада задним числом,с 1.03 -даже ежеквартальній расчёт не поможет...Печалька Cray НО вина не моя,что так директор решил сделать....
elen66
От: Thursday, October 10, 2019 2:40:28 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Подскажите ещё пожалуйста - бо с арендой давненько не работала...
В 1ДФ там,гд працювало за - трудовыми договорами и ЦП договорами - нужно в ЦП договора ставить людей,которым аренду віплачиваем
Например, штат 10 чел. и 2 физлица получают за аренду. Эти 2 физособы ставить в ЦП ? шоб на ЕСВ не нарваться,хотя я понимаю,что аренда не объект для начисления ЕСВ....
Маруся10
От: Thursday, October 10, 2019 2:50:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,533
elen66 пишет:
Подскажите ещё пожалуйста - бо с арендой давненько не работала...
В 1ДФ там,гд працювало за - трудовыми договорами и ЦП договорами - нужно в ЦП договора ставить людей,которым аренду віплачиваем
Например, штат 10 чел. и 2 физлица получают за аренду. Эти 2 физособы ставить в ЦП ? шоб на ЕСВ не нарваться,хотя я понимаю,что аренда не объект для начисления ЕСВ....

нет вы их там не показываете, показываете в таблице где ВС и там где начисления суммы аренды и удержания 18% с кодом 127

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
elen66
От: Thursday, October 10, 2019 3:08:34 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 12/28/2010
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Маруся10 пишет:
[quote=elen66]Подскажите ещё пожалуйста - бо с арендой давненько не работала...
В 1ДФ там,гд працювало за - трудовыми договорами и ЦП договорами - нужно в ЦП договора ставить людей,которым аренду віплачиваем
Например, штат 10 чел. и 2 физлица получают за аренду. Эти 2 физособы ставить в ЦП ? шоб на ЕСВ не нарваться,хотя я понимаю,что аренда не объект для начисления ЕСВ....

нет вы их там не показываете, показываете в таблице где ВС и там где начисления суммы аренды и удержания 18% с кодом 127[/q

Да, я тоже нашла такой ответ
Нужно ли в графу «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ включать физлиц, которым выплачиваются доходы по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества?

Из разъяснений налоговиков, приведенных в категории 103.25 ЗІР, можно сделать вывод о том, что в графе «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ они хотят видеть количество физлиц-непредпринимателей, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ / предоставление услуг (доходы по таким договорам вы отражали в форме № 1ДФ с признаком дохода «102»).


А вот предпринимателей и физлиц-арендодателей при заполнении этой графы учитывать не нужно
мюсля
От: Thursday, October 10, 2019 9:15:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,225
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
elen66 пишет:
Маруся10 пишет:
[quote=elen66]Подскажите ещё пожалуйста - бо с арендой давненько не работала...
В 1ДФ там,гд працювало за - трудовыми договорами и ЦП договорами - нужно в ЦП договора ставить людей,которым аренду віплачиваем
Например, штат 10 чел. и 2 физлица получают за аренду. Эти 2 физособы ставить в ЦП ? шоб на ЕСВ не нарваться,хотя я понимаю,что аренда не объект для начисления ЕСВ....

нет вы их там не показываете, показываете в таблице где ВС и там где начисления суммы аренды и удержания 18% с кодом 127[/q

Да, я тоже нашла такой ответ
Нужно ли в графу «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ включать физлиц, которым выплачиваются доходы по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества?

Из разъяснений налоговиков, приведенных в категории 103.25 ЗІР, можно сделать вывод о том, что в графе «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ они хотят видеть количество физлиц-непредпринимателей, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ / предоставление услуг (доходы по таким договорам вы отражали в форме № 1ДФ с признаком дохода «102»).


А вот предпринимателей и физлиц-арендодателей при заполнении этой графы учитывать не нужно

Аренда не услуга, налоговая обзывает услугой.
Забор покрасить - услуга, аренда - нет. Пользование чем-то за плату не услуга. Результат какой-то работы как по мне услуга.
ИМХО.
Я не учитываю в працювало за...в 1ДФ.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Маруся10
От: Friday, October 11, 2019 9:26:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,533
elen66 пишет:
Маруся10 пишет:
[quote=elen66]Подскажите ещё пожалуйста - бо с арендой давненько не работала...
В 1ДФ там,гд працювало за - трудовыми договорами и ЦП договорами - нужно в ЦП договора ставить людей,которым аренду віплачиваем
Например, штат 10 чел. и 2 физлица получают за аренду. Эти 2 физособы ставить в ЦП ? шоб на ЕСВ не нарваться,хотя я понимаю,что аренда не объект для начисления ЕСВ....

нет вы их там не показываете, показываете в таблице где ВС и там где начисления суммы аренды и удержания 18% с кодом 127[/q

Да, я тоже нашла такой ответ
Нужно ли в графу «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ включать физлиц, которым выплачиваются доходы по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества?

Из разъяснений налоговиков, приведенных в категории 103.25 ЗІР, можно сделать вывод о том, что в графе «Працювало за цивільно-правовими договорами» формы № 1ДФ они хотят видеть количество физлиц-непредпринимателей, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ / предоставление услуг (доходы по таким договорам вы отражали в форме № 1ДФ с признаком дохода «102»).



А вот предпринимателей и физлиц-арендодателей при заполнении этой графы учитывать не нужно

я не показываю тоже

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Lena300983
От: Friday, October 11, 2019 1:45:09 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?
Маруся10
От: Friday, October 11, 2019 3:22:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,533
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Lena300983
От: Tuesday, October 15, 2019 8:20:23 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000


Спасибо, а меня не накажут, за то, что не выплачено вовремя?
Діна 1977
От: Tuesday, October 15, 2019 8:25:16 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 605
Благодарностей: 244
Откуда: Київ
Lena300983 пишет:
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000


Спасибо, а меня не накажут, за то, что не выплачено вовремя?
А за що наказувати? Це ж не зарплата , а оренда.
Маруся10
От: Tuesday, October 15, 2019 9:54:05 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,533
Lena300983 пишет:
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000


Спасибо, а меня не накажут, за то, что не выплачено вовремя?

главное что-бы были налоги заплачены

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Lena300983
От: Tuesday, October 15, 2019 10:06:09 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000


Спасибо, а меня не накажут, за то, что не выплачено вовремя?

главное что-бы были налоги заплачены


Налоги заплатила за июль в июле, а август и сентябрь в октябре, сумму тоже выплатила в октябре, денег не было на счету!
Lena300983
От: Tuesday, October 15, 2019 11:16:06 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Lena300983 пишет:
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Маруся10 пишет:
Lena300983 пишет:
Добрый всем день, подскажите мне, пожалуйста, как все таки правильно указать в 1дф, аренду у физ лица, по договору у нас стоит оплата ежемесячно или ежеквартально по договоренности, сумма аренды стоит ежемесячная, начисляю аренду ежемесячно, аренда с июля 2019г, за июль мы выплатили 10000 грн, за август и сентябрь начислила по 10000, но не было денег и заплатила 10 октября - 20000, ПДФО и ВЗ удержала, а теперь запуталась, мне за 3-й квартал с ознакой дохода 127 указывать сумму 30000 или лучше 10000, как по факту?

показывать начисления (по 10000 за каждый месяц) т.е. 30000 с них удержания НДФЛ и ВС - во второй таблице и выдано то что вы платили на самом деле, т.е. только за июль 10000


Спасибо, а меня не накажут, за то, что не выплачено вовремя?

главное что-бы были налоги заплачены


Налоги заплатила за июль в июле, а август и сентябрь в октябре, сумму тоже выплатила в октябре, денег не было на счету!


т.е. получается, я должна в графе 3а указать - 30000,00, в графе 3- 10000, в графе 4а - 5400, в графе 4- 1800? я так понимаю?! тоже самое по ВЗ?!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz