Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Книга учёта доходов!!! Дополнительные действия
Lena300983
От: Tuesday, October 08, 2019 10:04:59 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/2/2019
Сообщений: 67
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Доброго времени суток! взяла вести ФОП 2-я группа, а предыдущий бухгалтер непонятно как вела книгу доходов, каждую накладную вносила отдельно, т.е. 1 день не "загальна сума", а несколько накладных отдельно, нал и безнал одинаково, а еще последний квартал вписывала суммы безнала по отдачи товара, а не по оплате! ПОДСКАЖИТЕ, как теперь исправить? Есть ли решение этого момента? Может проще отминусовать всю сумму и переписать по-новой? там с марта месяца, но записей много!!! СПАСИБО!
Vladimirovna
От: Friday, October 18, 2019 2:33:41 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/2/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?
Nelli-Nelli
От: Friday, October 18, 2019 3:22:58 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 496
Благодарностей: 247
Откуда: Полтава
Vladimirovna пишет:
Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?

У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .
Vladimirovna
От: Friday, October 18, 2019 3:47:18 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/2/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Nelli-Nelli пишет:
Vladimirovna пишет:
Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?

У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .

Спасибо... т.е. я правильно понимаю что мне теперь нужно порядка 100 записей по дням записать со знаком минус, потом их же внести с уже правильной записью итого в 6 графу?
Nelli-Nelli
От: Friday, October 18, 2019 4:27:29 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 496
Благодарностей: 247
Откуда: Полтава
Vladimirovna пишет:
Nelli-Nelli пишет:
Vladimirovna пишет:
Подскажите, пожалуйста, ФОП на 2 группе в книге заполнял графу 8 там где "Доход оподатковується за ставкою15%" сума итого, записи с начала года. т.е. вместо 6 графы писал в 8, как это можно исправить?

У порядку ведення книги доходів зазначено Тільки так : Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку .

Спасибо... т.е. я правильно понимаю что мне теперь нужно порядка 100 записей по дням записать со знаком минус, потом их же внести с уже правильной записью итого в 6 графу?

Не потом, а заразом +графа 6, -графа8. І так кожен неправильно заповнений рядок.
ИЛОНА
От: Monday, October 28, 2019 10:32:24 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/9/2011
Сообщений: 195
Благодарностей: 86
Откуда: Кривой Рог
Ребят, подскажите что делать.Взяла вести СПД на един. налоге и увидела что у него книга доходов выдана еще в 2008 году и она абсолютно чистая.Каковы мои действия....надо зарегистрировать новую книгу согл .приказа ГНИ №579 от 19.06.15г. Но возникает вопрос, не потребуют ли у меня налоговики сдать при регистрации новой книги сдать старую. Как быть в такой ситуации???
Яков
От: Tuesday, October 29, 2019 1:19:06 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,153
Благодарностей: 35,597
Откуда: Одесса
ИЛОНА пишет:
возникает вопрос, не потребуют ли у меня налоговики сдать при регистрации новой книги сдать старую
ПОРЯДОК
ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість

Цитата:
3. У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді:
...
4) у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

эмаль
От: Tuesday, October 29, 2019 7:39:13 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/19/2011
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
Підскажіть і мені.Я ФОП платник ПДВ на загальній системі з жовтня перейшов на 3 групу платник ПДВ . Чи потрібно міняти книгу доходів івитрат яку я вів на загальній системі.
Popen
От: Tuesday, October 29, 2019 8:09:16 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,787
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
эмаль пишет:
Підскажіть і мені.Я ФОП платник ПДВ на загальній системі з жовтня перейшов на 3 групу платник ПДВ . Чи потрібно міняти книгу доходів івитрат яку я вів на загальній системі.

Обов'язково потрібно.




Мученик
От: Tuesday, November 19, 2019 2:09:12 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 4/23/2018
Сообщений: 42
Благодарностей: 5
Откуда: Украина
Доброго дня! На розрахунковий рахунок Фопа на 2 групі повернулися кошти, які були перераховані продавцю товарів у зв'язку з закриттям рахунку продавця. Чи потрібно включати дану суму до доходу?
Знайшла у категорії ЗІР 107.04, що не потрібно дані кошти включати до доходу за умови документального підтвердження помилкового переказу на повернення таких коштів. Тоді як документально підтвердити?
Nepogoda
От: Tuesday, November 19, 2019 2:23:59 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 247
Благодарностей: 125
Откуда: Одесса
[quote=Мученик]Доброго дня! На розрахунковий рахунок Фопа на 2 групі повернулися кошти, які були перераховані продавцю товарів у зв'язку з закриттям рахунку продавця. Чи потрібно включати дану суму до доходу?
Знайшла у категорії ЗІР 107.04, що не потрібно дані кошти включати до доходу за умови документального підтвердження помилкового переказу на повернення таких коштів. Тоді як документально підтвердити?[/
Банковской выпиской. Там же наверное было в тексте " у зв'язку з закриттям рахунку продавця" или что то в этом роде.
FyDD
От: Tuesday, November 26, 2019 10:37:56 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,653
Благодарностей: 1,811
Откуда: Киев
3 гр.-3% ФОП с РРО
Я делал записи в книгу по полной сумме Зет-отчета, не зависимо от того платили налом или картой.
И писал как выручка "готівка"
Все операции фиксирует РРО на определенную дату, с точки зрения Закона о РРО это грубо говоря нал, точнее расчетная операция.
И оплата картой безналом не считается -получается логичнее записывать как нал.
На днях прослушал семинар и там лектор говорила что надо
Пример: 20-го зет отчет 10тыс. в т.ч. картой 4тыс. (21-го доходов не было)
Надо, по ее мнению, писать в книгу 20-го доход 6тыс-готівка, 21-го 4тыс. безготівка
Поделитесь как Вы записываете, плиз.
FyDD
От: Thursday, November 28, 2019 10:38:12 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,653
Благодарностей: 1,811
Откуда: Киев
.......?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz