Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Отчетность Дополнительные действия
Ната2727
От: Thursday, July 18, 2019 10:12:29 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/10/2012
Сообщений: 787
Благодарностей: 77
Доброго дня. Зареєстрували громадську організацію. Які необхідно здавати звіти? Я так розумію, що здається лише річна звітність - в ДФС та статистику (фінансовий звіт та звіт про неприбуткові організацію)??
NTL
От: Thursday, July 18, 2019 10:28:55 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/15/2011
Сообщений: 545
Благодарностей: 182
Откуда: Днепр
Ната2727 пишет:
Доброго дня. Зареєстрували громадську організацію. Які необхідно здавати звіти? Я так розумію, що здається лише річна звітність - в ДФС та статистику (фінансовий звіт та звіт про неприбуткові організацію)??
Плюс еще ЕСВ и 1ДФ, если будут наемные лица. Если нет наемных лиц, но есть выплаты физ.лицам (в т.ч. ФОПам) тоже нужно сдавать 1ДФ.

Отличить волшебника от простого человека очень просто: если вы не можете понять, как у него «это» получилось, перед вами волшебник.


Маруся10
От: Friday, July 19, 2019 9:34:42 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 1,615
надо делать корректировки за 2018 и 2019, а именно задним числом принимать работников это будет около 10+ за два этих года. Зачем? мы не принимали сразу водителей а отправляли их в командировку можно сказать что бы попробовал, будет он выдержить месяцами не быть дома, а потом принимали, я конечно выписывала путевые на работника, который числится в штате - ну типа он ехал, вот мы получили письмо с налоговой за 2016-2017 года, что границу пересекали работники которые у нас не работали. Оказывается таможня с налоговой связана и как последствие еще может прийти охрана труда. Переделывать прийдется много, повидомлення на прийом, начисление зарплаты, отчет ЕСВ, 1 ДФ, прибыль за год, что скажете или закрываться нахер, кто что посоветует

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Вик@
От: Friday, July 19, 2019 11:01:58 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/4/2010
Сообщений: 891
Благодарностей: 731
Маруся10 пишет:
надо делать корректировки за 2018 и 2019, а именно задним числом принимать работников это будет около 10+ за два этих года. Зачем? мы не принимали сразу водителей а отправляли их в командировку можно сказать что бы попробовал, будет он выдержить месяцами не быть дома, а потом принимали, я конечно выписывала путевые на работника, который числится в штате - ну типа он ехал, вот мы получили письмо с налоговой за 2016-2017 года, что границу пересекали работники которые у нас не работали. Оказывается таможня с налоговой связана и как последствие еще может прийти охрана труда. Переделывать прийдется много, повидомлення на прийом, начисление зарплаты, отчет ЕСВ, 1 ДФ, прибыль за год, что скажете или закрываться нахер, кто что посоветует

закрыть нахер, а если серьезно, то пределывать действительно очень много, оно Вам надо?
Маруся10
От: Friday, July 19, 2019 11:05:13 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 1,615
Вик@ пишет:
Маруся10 пишет:
надо делать корректировки за 2018 и 2019, а именно задним числом принимать работников это будет около 10+ за два этих года. Зачем? мы не принимали сразу водителей а отправляли их в командировку можно сказать что бы попробовал, будет он выдержить месяцами не быть дома, а потом принимали, я конечно выписывала путевые на работника, который числится в штате - ну типа он ехал, вот мы получили письмо с налоговой за 2016-2017 года, что границу пересекали работники которые у нас не работали. Оказывается таможня с налоговой связана и как последствие еще может прийти охрана труда. Переделывать прийдется много, повидомлення на прийом, начисление зарплаты, отчет ЕСВ, 1 ДФ, прибыль за год, что скажете или закрываться нахер, кто что посоветует

закрыть нахер, а если серьезно, то пределывать действительно очень много, оно Вам надо?

ясный пень оно мне не надо и даром, а вот директор говорит нажмешь кнопку и все, работы бухгалтера он ведь не знает

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Вик@
От: Friday, July 19, 2019 11:27:55 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/4/2010
Сообщений: 891
Благодарностей: 731
Маруся10 пишет:

ясный пень оно мне не надо и даром, а вот директор говорит нажмешь кнопку и все, работы бухгалтера он ведь не знает

вот всегда так с директорами(((( может все-таки ему "на пальцах" объяснить, сколько здесь геморроя((( и какими проверками это чревато?
Ната2727
От: Friday, July 19, 2019 4:15:35 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/10/2012
Сообщений: 787
Благодарностей: 77
NTL пишет:
Ната2727 пишет:
Доброго дня. Зареєстрували громадську організацію. Які необхідно здавати звіти? Я так розумію, що здається лише річна звітність - в ДФС та статистику (фінансовий звіт та звіт про неприбуткові організацію)??
Плюс еще ЕСВ и 1ДФ, если будут наемные лица. Если нет наемных лиц, но есть выплаты физ.лицам (в т.ч. ФОПам) тоже нужно сдавать 1ДФ.




найманих немає працівників. Але якщо будуть виділені кошти з бюджету під звіт та на харчування? Потрібно 1 ДФ подавати?
alina2101
От: Monday, August 05, 2019 7:28:07 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/7/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Славянск
Help Help Help Добрый вечер, обратились ООО с отчетностью, а я не работала с ними. Открыто предприятие в марте, с июля перевелись на ЕН. Какую сдавать отчетность? И какие уплачивать налоги? Декларацию за 2 кв.надо или нет? И ЕСВ они не платили, наемных работников нет. Деятельности пока никакой. Только на счет вносили собственные средства, считать их доходом? Облагать налогом?
Помогите пожалуйстаBrick wall может еще что?!
Nepogoda
От: Monday, August 05, 2019 7:56:49 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 295
Благодарностей: 160
Откуда: Одесса
alina2101 пишет:
Help Help Help Добрый вечер, обратились ООО с отчетностью, а я не работала с ними. Открыто предприятие в марте, с июля перевелись на ЕН. Какую сдавать отчетность? И какие уплачивать налоги? Декларацию за 2 кв.надо или нет? И ЕСВ они не платили, наемных работников нет. Деятельности пока никакой. Только на счет вносили собственные средства, считать их доходом? Облагать налогом?
Помогите пожалуйстаBrick wall может еще что?!

Начните с прочтения устава предприятия, прописано ли там, что учредитель или один из учредителей может выполнять функции директора без оплаты. Если такого нет, то директора принять на работу, отправить уведомление в налоговую, начислить ему зарплату, заплатить ЕСВ, ПДФО, ВС . В этом же случае сдать отчеты по ЕСВ и 1ДФ. Посмотрите выписки банка, скорее всего, что средства на р/сч вносились как взносы в уставный капитал. Если так, то налогами эти суммы не облагаются. Из этих денег заплатите налоги, зарплату. Декларацию по прибыли 2кв.+фин. отчет сдать надо.
alina2101
От: Tuesday, August 06, 2019 6:18:38 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/7/2018
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
Откуда: Славянск
спасибо, Nepogoda, буду разбираться. До этого работала только с единщиками. Всё кажется сложным. Тем более месяц они платили директору (ррописан в статуте), а потом на основании протокола убрали з/п.
maha
От: Tuesday, October 29, 2019 5:51:56 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
Ната2727 пишет:
NTL пишет:
Ната2727 пишет:
Доброго дня. Зареєстрували громадську організацію. Які необхідно здавати звіти? Я так розумію, що здається лише річна звітність - в ДФС та статистику (фінансовий звіт та звіт про неприбуткові організацію)??
Плюс еще ЕСВ и 1ДФ, если будут наемные лица. Если нет наемных лиц, но есть выплаты физ.лицам (в т.ч. ФОПам) тоже нужно сдавать 1ДФ.




найманих немає працівників. Але якщо будуть виділені кошти з бюджету під звіт та на харчування? Потрібно 1 ДФ подавати?


Если нет работников, то кому на харчування? Если вы кормите малоимущих, то где , аренда или другой договор, и.т.д.
maha
От: Tuesday, October 29, 2019 5:52:56 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
Вик@ пишет:
Маруся10 пишет:

ясный пень оно мне не надо и даром, а вот директор говорит нажмешь кнопку и все, работы бухгалтера он ведь не знает

вот всегда так с директорами(((( может все-таки ему "на пальцах" объяснить, сколько здесь геморроя((( и какими проверками это чревато?


Посчитайте ему все штрафы и пени. Это и будет цена вопроса. Он передумает.
Ирина94
От: Monday, November 04, 2019 3:29:14 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/15/2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Доброго дня, підкажіть будь ласка чому не сходяться суми по рядку 2000 ф-2м (в нашому випадку ми експортери, там вказується сума реалізованих виробів) і сума по звірці по експортних митних деклараціях? дуже буду вдячна за відповідь!
Sveta2027
От: Monday, December 16, 2019 3:33:09 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/16/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день! Такая ситуация: юр. лицо, на клиента в 2018 году выписали товар: налоговая пошла по оплате, но вот сейчас выяснилось, что расходную накладную на этот товар сделали на другую сумму (цена ниже). При этом отчеты в 2018 году сдали. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? По сверке с клиентом не сходимся... Какие корректировки можно сделать, к примеру? Какие штрафы в данной ситуации?
Nepogoda
От: Monday, December 16, 2019 4:57:47 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 295
Благодарностей: 160
Откуда: Одесса
Sveta2027 пишет:
Добрый день! Такая ситуация: юр. лицо, на клиента в 2018 году выписали товар: налоговая пошла по оплате, но вот сейчас выяснилось, что расходную накладную на этот товар сделали на другую сумму (цена ниже). При этом отчеты в 2018 году сдали. Посоветуйте, что делать в такой ситуации? По сверке с клиентом не сходимся... Какие корректировки можно сделать, к примеру? Какие штрафы в данной ситуации?

Самый простой вариант выписать расходную на сумму разницы между оплатой и отгрузкой. Или оформить возврат товара на эту разницу (например как брак, пересорт и т.п.), вы- откорректируете свои обязательства, а клиент-свой кредит.
Гостья Юлия
От: Tuesday, December 17, 2019 10:06:18 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/29/2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 16
Откуда: Киев
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО
Маруся10
От: Tuesday, December 17, 2019 10:10:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,398
Благодарностей: 1,615
Гостья Юлия пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Гостья Юлия
От: Tuesday, December 17, 2019 11:15:49 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/29/2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 16
Откуда: Киев
Маруся10 пишет:
Гостья Юлия пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

а как же :"Ни ошибочную НН, ни РК отражать в декларации по НДС не нужно. Ведь в НДС-отчетности отражают только реальные поставки, подтвержденные первичными документами" ? как с этим быть?
Tasa
От: Tuesday, December 17, 2019 11:22:35 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
Гостья Юлия пишет:
Скрытый текст
Маруся10 пишет:
Гостья Юлия пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, В одном меяце была выписана НН и РК к ней (обнуление всей суммы). Как правильно огтразить данную операцию в деке по НДС? Указывать РК в дод1 или просто дод 5 показать за минусом этой РК? Мое НО

я показываю все, в Д1 - РК и в Д5- НН

а как же :"Ни ошибочную НН, ни РК отражать в декларации по НДС не нужно. Ведь в НДС-отчетности отражают только реальные поставки, подтвержденные первичными документами" ? как с этим быть?


Так ви ж не написали ключові слова - "помилково виписана" ))))
Помилкову і РК до неї - не показуєм.

Varfalamey
От: Wednesday, January 15, 2020 2:45:10 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/7/2020
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Здравствуйте!
Мой первый годовой отчёт по единому налогу 2 группа.
Вопрос: нужно все указывать КВЭД которые открыты или те по которым был получен доход?
И если был один наемный работник, но потом уволен в отчёте вписывать один или ноль?
В сети нашел информацию что нужно указывать только те КВЭД по которым был доход и вписывать столько наемных сколько было максимально в разные месяцы.
Соответственно сдал отчёт где указал свой основной КВЭД и отметил одного работника, который в течении года был впоследствии уволен.
Но в таксер нашел информацию что нужно вписывать все КВЭД что открыты и вписывать то количество наемных которые есть на момент сдачи отчета, то есть в моем случае ноль.
Как же правильно? И если я ошибся как теперь это исправить?
Заранее благодарю за ответ!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz