Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

marina11 писав:
buhgalter-2010 писав:
marina11 писав: А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.
в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни
А Ви з ними постійно співпрацюєте? Можливо можна виписати 10.01 новий рахунок і ці 0.60 грн зарахувати як аванс в його оплату? Інакше тільки коригувати. По даті відвантаження. Змінювати ВН до первинного стану і робити РК. Зареєструєте з запізненням і колись заплатите штраф аж у сумі 0,01 чи 0,02 гр.
Созвонюсь наверное с ними, в январе выписывали тоже им счет, посмотрю скандальные они или нет, не хотелось бы конечно замарачиватся с корректировками из-за 3копеек,

buhgalter-2010
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 692
З нами з: 13 березня 2012, 03:32
Дякував (ла): 141 раз
Подякували: 169 разів

Повідомлення buhgalter-2010 »

buhgalter1974 писав:
buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?
Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.
договора точно нет, да и счет и рн уже заменили давно, просто наверное разные люди там сидят на банке и на приходах#beee#

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

buhgalter-2010 писав:
Скрытый текст
buhgalter1974 писав:
buhgalter-2010 писав:Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?
Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.
договора точно нет, да и счет и рн уже заменили давно, просто наверное разные люди там сидят на банке и на приходах#beee# [/quote]
Значить, визначились.
Потурбуйте контрагента, щоб надали копію рахунку тому, хто на банку, з вірними даними, якщо вони їх зберігають, та повертайте 60 коп.

Fugu
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 12 грудня 2017, 21:58
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Fugu »

Доброе утро!
Нужно зарегистрировать 2 налоговые на неплательщиков НДС ФОП и Юр лицо.
Так верно указать в нн?
Х 02, Неплатник и 100000000000?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Fugu писав:Доброе утро!
Нужно зарегистрировать 2 налоговые на неплательщиков НДС ФОП и Юр лицо.
Так верно указать в нн?
Х 02, Неплатник и 100000000000?
да

Танюшка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 117
З нами з: 26 січня 2010, 06:48
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Танюшка »

Подскажите, пожалуйста, составила НН (код 15) на превышение базы налогообложения. В ней указываются свои реквизиты и в графе покупатель и в графе поставщик. В ЕРНН она теперь и в кредите и в обязательствах. В додаток 5 тоже подтягивается и в первый раздел и во второй... Какой тогда был ее смысл?

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Танюшка писав:Подскажите, пожалуйста, составила НН (код 15) на превышение базы налогообложения. В ней указываются свои реквизиты и в графе покупатель и в графе поставщик. В ЕРНН она теперь и в кредите и в обязательствах. В додаток 5 тоже подтягивается и в первый раздел и во второй... Какой тогда был ее смысл?
Ви щось зробили невірно. Має відображатися лише в складі ПЗ.

КаМиЛЛа
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2020, 22:28
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення КаМиЛЛа »

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, кто как составляет налоговые накладные для неплательщика по итогу ежедневных операций. У меня две аптеки и расписывать весь проданный товар в нал.нак. просто нериально.

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

КаМиЛЛа писав:Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, кто как составляет налоговые накладные для неплательщика по итогу ежедневных операций. У меня две аптеки и расписывать весь проданный товар в нал.нак. просто нериально.
Перегляньте з цього приводу http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100010 ... skladannya
"Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
Тому платник податку згруповує в податковій накладній у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, і графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
"

КаМиЛЛа
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2020, 22:28
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення КаМиЛЛа »

Но это было до 1 января.. А с 1 января 2020 г. уже нужно заполнять все графы. Я пока группирую по кодам, в графе 4 ставлю штуки, в графе 6- "1", а наименование "Товари в асортименті". За первую половину января все зарегистрировались. Если все делать так, как прописано в Порядке 1307 и расписывать весь товар и все графы, то сутками нужно сидеть и составлять НН. Кто как сейчас регистрирует?? Неужели все все расписывают?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”