Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску 📝 Дополнительные действия
zoltan
От: Wednesday, November 07, 2018 11:33:41 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
kondray пишет:
За вересень 2018 суміснику,без трудової, в бухобліку нараховано 1861,50 грн ЄСВ нараховано 409,53. Звіт помилково здали за вересень на 3723,00 ЄСВ -819,06. Податок сплатили 409,53грн. Підкажіть будь-ласка як виправити помилку
У звіті за жовтень добавляете строку з цим працівником (місяць-09, тип нарахувань-3 (на-) і суму 3723-1861
Flory
От: Tuesday, November 13, 2018 2:53:45 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 87
Благодарностей: 33
Откуда: Киев
В августе 2018г. работник был целый месяц в отпуске без сохр. з/п. Доход не начислялся, но ЕСВ заплатили за него 819,06 грн. и показали в отчете Д4 за август. В колонке кол-во дней без сохранения з/п и количество дней пребывания в трудовых отношениях проставили 31 день. Но просмотрев реестр на сайте ПФ за этот период на этого работника, оказалось, что в август не попали эти 31 день в страховой стаж (0 дней), хотя ЕСВ был уплачен полностью с мин. з/п этого работника. Подскажите пожалуйста, можно ли как то уточненкой все таки добавить эти 31 день в трудовые отношения или зря тогда "выбросили" 819,06 грн.? Заранее благодарю за любую подсказку
yana.network
От: Wednesday, November 14, 2018 12:27:32 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/14/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

zoltan
От: Wednesday, November 14, 2018 1:35:53 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
yana.network пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

КТН (2 або 3) ставиться якщо Ви зробили помилку а в бухобліку добре, а (+ або -) ставиться якщо в бухобліку виявили помилку заднім числом
yana.network
От: Wednesday, November 14, 2018 2:38:39 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/14/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
zoltan пишет:
yana.network пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

КТН (2 або 3) ставиться якщо Ви зробили помилку а в бухобліку добре, а (+ або -) ставиться якщо в бухобліку виявили помилку заднім числом



То есть, я в своей третьей строке убираю ктн 3, ставлю ктн 10 и сумму с "-"? Я правильно Вас поняла?
zoltan
От: Wednesday, November 14, 2018 2:50:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
yana.network пишет:
zoltan пишет:
yana.network пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

КТН (2 або 3) ставиться якщо Ви зробили помилку а в бухобліку добре, а (+ або -) ставиться якщо в бухобліку виявили помилку заднім числом



То есть, я в своей третьей строке убираю ктн 3, ставлю ктн 10 и сумму с "-"? Я правильно Вас поняла?
Я так зрозумів що по бухобліку у вас правильно а помилилися в звіті ,тоді ктн 3: 3579,66, есв 787,53
yana.network
От: Wednesday, November 14, 2018 3:21:03 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/14/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
zoltan пишет:
yana.network пишет:
zoltan пишет:
yana.network пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

КТН (2 або 3) ставиться якщо Ви зробили помилку а в бухобліку добре, а (+ або -) ставиться якщо в бухобліку виявили помилку заднім числом



То есть, я в своей третьей строке убираю ктн 3, ставлю ктн 10 и сумму с "-"? Я правильно Вас поняла?
Я так зрозумів що по бухобліку у вас правильно а помилилися в звіті ,тоді ктн 3: 3579,66, есв 787,53


Ну, ошибка в бухучете стала причиной ошибки в отчете. Я начислила отпусные и есв месяцем раньше, а теперь хочу это перенести в правильный месяц. В бухучете я уже все поправила, теперь вот думаю, как быть с отчетом. Впервые сталкиваюсь с таким вопросом)
zoltan
От: Wednesday, November 14, 2018 3:25:28 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
yana.network пишет:
zoltan пишет:
yana.network пишет:
zoltan пишет:
yana.network пишет:
Добрый день, уважаемые коллеги и собратья. Прошу помощи. Суть вот в чем:
В отчете за сентябрь сотруднику начислена з/п и ошибочно начислены отпускные, которые должны пойти в октябрь, и есв на это на все начислен соответственно.
Я хочу разобраться, как это все исправить. Из разных источников я собрала инфу, что я в нынешнем отчете за октябрь делаю в таблице 6 примерно следующее тремя строками:
1. з/п октябрь: 800, есв 176
2. отпускные октябрь, ктн 10: 3579,66, есв 787,53
3. сторно отпускных сентябрь, ктн 3: 3579,66, есв 787,53

Насколько это соответствует? А то я совсем запуталась и в ктн, и "+" или "-" надо в сумме ставить, не могу разобраться. Прошу, кто в курсе, объясните, пожалуйста. Help

КТН (2 або 3) ставиться якщо Ви зробили помилку а в бухобліку добре, а (+ або -) ставиться якщо в бухобліку виявили помилку заднім числом



То есть, я в своей третьей строке убираю ктн 3, ставлю ктн 10 и сумму с "-"? Я правильно Вас поняла?
Я так зрозумів що по бухобліку у вас правильно а помилилися в звіті ,тоді ктн 3: 3579,66, есв 787,53


Ну, ошибка в бухучете стала причиной ошибки в отчете. Я начислила отпусные и есв месяцем раньше, а теперь хочу это перенести в правильный месяц. В бухучете я уже все поправила, теперь вот думаю, как быть с отчетом. Впервые сталкиваюсь с таким вопросом)
Краще ставити КТН (3 на -) ,якщо поставите (-) то можуть з соцпраці придертися
Nepogoda
От: Thursday, November 15, 2018 10:24:55 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 235
Благодарностей: 114
Откуда: Одесса
Добрый вечер коллеги! Подскажите пожалуйста, если в месяце увольнения (еще в 2017г.) работника была допущена ошибка в отчестве. Вопрос нужно ли одновременно с таблицей 6 (скасовуяча+ початкова) подавать и табл.5 (скасовуяча+додаткова) ? Или достаточно исправить только табл.6?
Popen
От: Friday, November 16, 2018 9:41:33 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,781
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
Nepogoda пишет:
Добрый вечер коллеги! Подскажите пожалуйста, если в месяце увольнения (еще в 2017г.) работника была допущена ошибка в отчестве. Вопрос нужно ли одновременно с таблицей 6 (скасовуяча+ початкова) подавать и табл.5 (скасовуяча+додаткова) ? Или достаточно исправить только табл.6?
Есть ошибка - нужно исправить и т.5 и т.6...




Nepogoda
От: Friday, November 16, 2018 11:25:02 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 235
Благодарностей: 114
Откуда: Одесса
Popen пишет:
Nepogoda пишет:
Добрый вечер коллеги! Подскажите пожалуйста, если в месяце увольнения (еще в 2017г.) работника была допущена ошибка в отчестве. Вопрос нужно ли одновременно с таблицей 6 (скасовуяча+ початкова) подавать и табл.5 (скасовуяча+додаткова) ? Или достаточно исправить только табл.6?
Есть ошибка - нужно исправить и т.5 и т.6...

Спасибо. Возник следующий вопрос: как эти исправленные отчеты отправить через электронный кабинет?
Я попробовала через введення звітності, уточнюча, а там нет окошка "скасовуюча". Первый раз столкнулась с необходимостью что-то исправлять, помогите советом.
Симпа
От: Friday, November 16, 2018 11:28:47 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/4/2012
Сообщений: 1,179
Благодарностей: 959
Nepogoda пишет:
Popen пишет:
Nepogoda пишет:
Добрый вечер коллеги! Подскажите пожалуйста, если в месяце увольнения (еще в 2017г.) работника была допущена ошибка в отчестве. Вопрос нужно ли одновременно с таблицей 6 (скасовуяча+ початкова) подавать и табл.5 (скасовуяча+додаткова) ? Или достаточно исправить только табл.6?
Есть ошибка - нужно исправить и т.5 и т.6...

Спасибо. Возник следующий вопрос: как эти исправленные отчеты отправить через электронный кабинет?
Я попробовала через введення звітності, уточнюча, а там нет окошка "скасовуюча". Первый раз столкнулась с необходимостью что-то исправлять, помогите советом.


Вы заходите в тот отчет , где нужно исправление и на дод.который нужно исправить ударяете кнопкой правой и появяляется меню и там есть скасовуюча

Nepogoda
От: Friday, November 16, 2018 11:40:46 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/2/2018
Сообщений: 235
Благодарностей: 114
Откуда: Одесса
Симпа пишет:
Nepogoda пишет:
Popen пишет:
Nepogoda пишет:
Добрый вечер коллеги! Подскажите пожалуйста, если в месяце увольнения (еще в 2017г.) работника была допущена ошибка в отчестве. Вопрос нужно ли одновременно с таблицей 6 (скасовуяча+ початкова) подавать и табл.5 (скасовуяча+додаткова) ? Или достаточно исправить только табл.6?
Есть ошибка - нужно исправить и т.5 и т.6...

Спасибо. Возник следующий вопрос: как эти исправленные отчеты отправить через электронный кабинет?
Я попробовала через введення звітності, уточнюча, а там нет окошка "скасовуюча". Первый раз столкнулась с необходимостью что-то исправлять, помогите советом.


Вы заходите в тот отчет , где нужно исправление и на дод.который нужно исправить ударяете кнопкой правой и появяляется меню и там есть скасовуюча

Еще раз спасибо! Буду пробовать.
Аурелия
От: Friday, November 16, 2018 12:22:06 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
Tasa пишет:
ІринаД пишет:
Добрый день! В июне месяце не подали в отчете по ЕСВ данные по одному работнику.Нужно сделать уточнюючу...подать таб.6 и таб.5 .Звонила аудитору,сказали,что нужно подавать таб.6 с типом початкова а этого одного работника. Но я же уже подавала початкову, мне сейчас нужно добавить одного работника. Я думала,что могу подать додаткову.Но как выяснилось, додатковой таб.6 в Медке нет.,только таб.5. Подскажите пожалуйста как правильно сделать? Подать сначала скасовуючу, а потом опять початкову?Помогите пожалуйста, первый раз з таким столкнулась.


Подаєте перелік+Таблиця5 в червні з даними працівника
Табл 6 виправляєте в звіті за поточний місяць, можете у звіті за липень, ще встигаєте - http://koda.gov.ua/organy-vlady/upravlinnya-pensiynogo-fondu-ukraini/strakhuvalnikam/vipravlennya-pomilok-u-zviti-z-iesv/



Схожа ситуація тільки з договором цпх, я правильно поняла - в тому періоді коли виникла помилка - подаю "додаткову" з людиною по цпх , а вже в звіті (за жовтень 18р. ) подаю в таб. 6 виправлену помилку , ставлю дату того періоду в моєму віпадку липень 2017р., кількість днів того періоду , в тал. 1 потрібно вказати в 4.1.1 тільки суму донарахованого есв.
ніяких "галочок" не потрібно , що в звіті виправляются помилки?

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Аурелия
От: Friday, November 16, 2018 3:42:13 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
Tasa пишет:
ІринаД пишет:
Добрый день! В июне месяце не подали в отчете по ЕСВ данные по одному работнику.Нужно сделать уточнюючу...подать таб.6 и таб.5 .Звонила аудитору,сказали,что нужно подавать таб.6 с типом початкова а этого одного работника. Но я же уже подавала початкову, мне сейчас нужно добавить одного работника. Я думала,что могу подать додаткову.Но как выяснилось, додатковой таб.6 в Медке нет.,только таб.5. Подскажите пожалуйста как правильно сделать? Подать сначала скасовуючу, а потом опять початкову?Помогите пожалуйста, первый раз з таким столкнулась.


Подаєте перелік+Таблиця5 в червні з даними працівника
Табл 6 виправляєте в звіті за поточний місяць, можете у звіті за липень, ще встигаєте - http://koda.gov.ua/organy-vlady/upravlinnya-pensiynogo-fondu-ukraini/strakhuvalnikam/vipravlennya-pomilok-u-zviti-z-iesv/



Схожа ситуація тільки з договором цпх, я правильно поняла - в тому періоді коли виникла помилка - подаю "додаткову" з людиною по цпх , а вже в звіті (за жовтень 18р. ) подаю в таб. 6 виправлену помилку , ставлю дату того періоду в моєму віпадку липень 2017р., кількість днів того періоду , в тал. 1 потрібно вказати в 4.1.1 тільки суму донарахованого есв.
ніяких "галочок" не потрібно , що в звіті виправляются помилки?


и так тихо .. вперше виправляю звіт , саме в сумовому...

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
zoltan
От: Friday, November 16, 2018 4:41:15 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
Аурелия пишет:
Аурелия пишет:
Tasa пишет:
ІринаД пишет:
Добрый день! В июне месяце не подали в отчете по ЕСВ данные по одному работнику.Нужно сделать уточнюючу...подать таб.6 и таб.5 .Звонила аудитору,сказали,что нужно подавать таб.6 с типом початкова а этого одного работника. Но я же уже подавала початкову, мне сейчас нужно добавить одного работника. Я думала,что могу подать додаткову.Но как выяснилось, додатковой таб.6 в Медке нет.,только таб.5. Подскажите пожалуйста как правильно сделать? Подать сначала скасовуючу, а потом опять початкову?Помогите пожалуйста, первый раз з таким столкнулась.


Подаєте перелік+Таблиця5 в червні з даними працівника
Табл 6 виправляєте в звіті за поточний місяць, можете у звіті за липень, ще встигаєте - http://koda.gov.ua/organy-vlady/upravlinnya-pensiynogo-fondu-ukraini/strakhuvalnikam/vipravlennya-pomilok-u-zviti-z-iesv/



Схожа ситуація тільки з договором цпх, я правильно поняла - в тому періоді коли виникла помилка - подаю "додаткову" з людиною по цпх , а вже в звіті (за жовтень 18р. ) подаю в таб. 6 виправлену помилку , ставлю дату того періоду в моєму віпадку липень 2017р., кількість днів того періоду , в тал. 1 потрібно вказати в 4.1.1 тільки суму донарахованого есв.
ніяких "галочок" не потрібно , що в звіті виправляются помилки?


и так тихо .. вперше виправляю звіт , саме в сумовому...
та добре все,тільки "кількість днів того періоду" нічого не ставити
Moroshka2000
От: Tuesday, November 20, 2018 1:19:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/29/2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
В звіті за вересень показала нарахування по одному співробітнику відпускних за вересень в сумі 3000,00 грн, потрібно було показати за вересень 1800,00 та за жовтень 1200,00. Як відкоригувати Додаток 6 та в якому періоді сформувати уточнюючий звіт. Дякую.
revuk
От: Wednesday, November 21, 2018 10:18:44 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
Подскажите пожалуйста сдала оотчет по ЕСВ 20 числа и сделала ошибку в инн могу ли я в этом месяце т.е в ноябре исправить эту ошибку?
revuk
От: Wednesday, November 21, 2018 10:26:48 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
отчет за октябрь по есв можно ли исправить в ноябре
Яков
От: Wednesday, November 21, 2018 10:49:34 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,142
Благодарностей: 35,585
Откуда: Одесса
revuk пишет:
Подскажите пожалуйста сдала оотчет по ЕСВ 20 числа и сделала ошибку в инн могу ли я в этом месяце т.е в ноябре исправить эту ошибку?
если ошибка в табл. 5, то да – подать пакет скас. с Перечнем и двумя табл. 5 (одна скасуюча, вторая початкова).
Если ошибка в табл. 6, то тоже самое: пакет скас. аналогично пакету с табл. 5, при этом денежные показатели не меняются
Данные указываете только по работнику, который исправляется.



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz