Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Анулированние свидетельства НДС Дополнительные действия
LaraK
От: Thursday, March 19, 2015 4:00:43 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/18/2012
Сообщений: 274
Благодарностей: 6
Откуда: Одесса
Зарегистрировала налоговую накладную после истечения 15 дневного срока после её выписки при том что свидетельство плательщика НДС было аннулировано в предыдущем периоде. Вот чего теперь ожидать при плохом раскладе?
Капитошкаaa
От: Wednesday, April 01, 2015 3:42:54 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/1/2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день! У нас похожая ситуация. Так же аннулировали свидетельство НДС в связи с отсутствием за местонахождением. Очень загадочная получилась ситуация. Писем никаких мы не получали. Договор аренды у нас есть. Форму 6 недавно подали в госрегистратор (правда с опозданием) и через пару недель узнали от поставщика, который пытался зарегистрировать НН что у нас аннулировали свидетельство. Очень нужно знать процедуру регистрации/перерегистрации плательщика НДС. Коллеги, подскажите пожалуйста что необходимо делать, куда обращаться и какие документы готовить. Если возможно с ссылками на источник. Заранее благодарна!
Марта2013
От: Wednesday, April 22, 2015 5:55:21 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/8/2014
Сообщений: 96
Благодарностей: 9
Откуда: киев
Підкажіть, будь-ласка6 маємо намір відмовитись від свідоцтва платника пдв, але на балансі ОЗ. Я маю визнати умовний продаж в такому разі, не нижче звичайної ціни , згідно с. 184.7 ПКУ. : Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
Питання :
а) як визначити звичайну ціну , якщо залишкова вартість по окремим ОЗ дорівнюєє "о"
б) якщо була проведена доцінка в 2009 році, і після інвентаризації в 2011 р за основу була прийнята дооцінена БВ ( згідно з правилами переходу на 01.04.2011 р. ), відповідно амортизувалась весь цей час.
Яка база оподаткування буде?
Татьяна ТС
От: Wednesday, April 22, 2015 6:20:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
Марта2013 пишет:
Підкажіть, будь-ласка6 маємо намір відмовитись від свідоцтва платника пдв, але на балансі ОЗ. Я маю визнати умовний продаж в такому разі, не нижче звичайної ціни , згідно с. 184.7 ПКУ. : Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
Питання :
а) як визначити звичайну ціну , якщо залишкова вартість по окремим ОЗ дорівнюєє "о"
б) якщо була проведена доцінка в 2009 році, і після інвентаризації в 2011 р за основу була прийнята дооцінена БВ ( згідно з правилами переходу на 01.04.2011 р. ), відповідно амортизувалась весь цей час.
Яка база оподаткування буде?

А списати ОЗ можливо?
Вероніка
От: Wednesday, April 22, 2015 8:32:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2012
Сообщений: 4,280
Благодарностей: 6,511
Марта2013 пишет:
Підкажіть, будь-ласка6 маємо намір відмовитись від свідоцтва платника пдв, але на балансі ОЗ. Я маю визнати умовний продаж в такому разі, не нижче звичайної ціни , згідно с. 184.7 ПКУ. : Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
Питання :
а) як визначити звичайну ціну , якщо залишкова вартість по окремим ОЗ дорівнюєє "о"
б) якщо була проведена доцінка в 2009 році, і після інвентаризації в 2011 р за основу була прийнята дооцінена БВ ( згідно з правилами переходу на 01.04.2011 р. ), відповідно амортизувалась весь цей час.
Яка база оподаткування буде?



В Декабре отказывалась от НДС, всё обложила НДС по остаточной стоимости.Через 3 дня после подачи заявки меня в реестре не было.

Будет новый рассвет — будет море побед! И не верь никогда в то, что выхода нет.

Все, что происходит в нашей жизни - к лучшему. Иногда кажется - тупик, не получилось, не случилось, не сбылось. Оказывается - не тупик, а крутой поворот, не конец жизни, а начало новой. И самые тяжкие разочарования превращаются в новые счастливые встречи.

Марта2013
От: Friday, April 24, 2015 12:02:39 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/8/2014
Сообщений: 96
Благодарностей: 9
Откуда: киев
списати не можна, бо і далі об'єкт буде використовуватись, нарахувати на залишкову вартість ( 3 млн.) пдв багато. Питання в тому, що придбано об'єкт в 2009 р. по одній ціні ( невеликій ), а потім в 2009 р. дооцінено до ринкової ціни.Фактично податковий кредит використано по первісній вартості ( без дооцінки). От я і думаю: чуму тоді нараховувати зобов'язання по сумы дооцынки??
orion
От: Friday, April 24, 2015 5:46:14 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/31/2015
Сообщений: 2
Благодарностей: 22
Откуда: Винница
Подскажите пожалуйста новичку .если сейчас такая норма .что на протяжении какого то периода сдавать пустышки и анулируют свидетельство НДС?
И по вопросу условной продажи .если ОС полностью самортизированы по них не нужно начислять НДС?
и как с кредиторской задолженностью по ней ничего не нужно доначислять?
заранее извиняюсь .может это и есть в теме -но очень срочно нужно..
Вероніка
От: Friday, April 24, 2015 10:46:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2012
Сообщений: 4,280
Благодарностей: 6,511
orion пишет:
Подскажите пожалуйста новичку .если сейчас такая норма .что на протяжении какого то периода сдавать пустышки и анулируют свидетельство НДС?
И по вопросу условной продажи .если ОС полностью самортизированы по них не нужно начислять НДС?
и как с кредиторской задолженностью по ней ничего не нужно доначислять?
заранее извиняюсь .может это и есть в теме -но очень срочно нужно..



Мнения насчёт сдачи или несдачи пустыхотчётов - разошлись в НКУ и инструкции по заполнению отчёта.
Норма о том,что Вас могут лишить статуса плательщика, если Вы не будете подавать цифры в течении 12 месяцев подряд - осталась.
Даже еслиполностью самортизщированы ОФ, там может быть остаточная стоимость, у Васмогут быть какие-то запасы не списанные, на это всё надо начислить НДС.
Если с кредиторской задолженностью Вы получили входящий НДС, то его сейчас надо себе начислить (но это моёмнение, исходя из опыта, а не конкретного нормативного документа).

Будет новый рассвет — будет море побед! И не верь никогда в то, что выхода нет.

Все, что происходит в нашей жизни - к лучшему. Иногда кажется - тупик, не получилось, не случилось, не сбылось. Оказывается - не тупик, а крутой поворот, не конец жизни, а начало новой. И самые тяжкие разочарования превращаются в новые счастливые встречи.

Inna Medvetska
От: Friday, May 29, 2015 9:15:52 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
хочемо здати свідоцтво пдв. виникло питання в пункті 3 заяви "Причини анулювання реєстрації" потрібно переписати обраний мною пункт повністю як з додатку до заяви? бо раніше обране можна було галочкою відмітити, а зараз просто пуста табличка в заяві
Velo4ka
От: Friday, May 29, 2015 3:35:55 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 5/24/2013
Сообщений: 247
Благодарностей: 131
Inna Medvetska пишет:
хочемо здати свідоцтво пдв. виникло питання в пункті 3 заяви "Причини анулювання реєстрації" потрібно переписати обраний мною пункт повністю як з додатку до заяви? бо раніше обране можна було галочкою відмітити, а зараз просто пуста табличка в заяві


....переписывайте лучше пункт.
У меня были изменения, вернули, было мало что в заявление в шапке было расписано причину изменений. Пришлось слово в слово впечатывать в табличку.
cand
От: Tuesday, June 23, 2015 8:07:40 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 10/1/2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 1
Помогите, пожалуйста кто может! 29.05.2015 лишили свидетельства НДС ( стан 7) Об этом узнала когда 19.06.2015 хотела зарегистрировать н/н в ернн. Отгрузка товара была произведена 12 июня. Придя в налоговую и задав вопрос почему они нас об этом не оповестили они сказали, что письмо отправлено 15.06 и еще не дошло. Подскажите, что делать? Очень нужно зарегистрировать эти накладные.
Alica
От: Tuesday, June 23, 2015 8:15:58 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 567
Благодарностей: 273
Откуда: Киев
cand пишет:
Помогите, пожалуйста кто может! 29.05.2015 лишили свидетельства НДС ( стан 7) Об этом узнала когда 19.06.2015 хотела зарегистрировать н/н в ернн. Отгрузка товара была произведена 12 июня. Придя в налоговую и задав вопрос почему они нас об этом не оповестили они сказали, что письмо отправлено 15.06 и еще не дошло. Подскажите, что делать? Очень нужно зарегистрировать эти накладные.


скорее всего их Вы уже не сможете зарегистрировать, т.к. не являетесь плательщиком НДС на эту дату. вот тут проверьте http://sfs.gov.ua/anulir_new при сдаче декларации за май в квитанции должно быть написано, что не является плательщиком в данном периоде. нужно заново подавать заяву на регистрацию, если не ошибаюсь, до 10 числа следующего месяца.
buh_vika
От: Friday, June 26, 2015 2:02:49 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/2/2010
Сообщений: 621
Благодарностей: 25
Откуда: Украина, Харьков
Помогите, пожалуйста. 08.06. аннулировали свидетельство, с 01.07. опять плательщики НДС с тем же номером. Движений за месяц не было. Надо подать пустую деку с 01.-по 08.06.?
Alica
От: Friday, June 26, 2015 2:09:29 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 567
Благодарностей: 273
Откуда: Киев
buh_vika пишет:
Помогите, пожалуйста. 08.06. аннулировали свидетельство, с 01.07. опять плательщики НДС с тем же номером. Движений за месяц не было. Надо подать пустую деку с 01.-по 08.06.?


обязательно подать пустышку за июнь в общие сроки (до 20.07.15).
Елена_71
От: Wednesday, July 01, 2015 3:37:09 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/19/2012
Сообщений: 112
Благодарностей: 14
Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста, с 01.07 2015 аннулировано свидетельство НДС.
Но вот 01.07.2015 угораздило проплатить бюджетной организации по ранее выписанному счету с НДС.
Какие должны быть мои действия?
Танечка-Танюша
От: Wednesday, July 08, 2015 5:34:02 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/13/2011
Сообщений: 363
Благодарностей: 66
Откуда: Украина
При добровольном аннулировании НДС , нужно брать 12 последних месяцев т.е. с июля 2014 по июнь 2015г. Предприятие зарег. плательщиком НДС в середине июня 2014г. и в декларации НДС за 07.2014г. объем поставки стоит сумма и июня и июля 2014г. При определении 1 млн.грн. сумму указанную в декларации НДС за июль можно разделить (это видно по реестрам выданных и полученных НН) или входит вся сумма указанная в декларации за июль 2014г.
Мария Ч-ова
От: Sunday, July 12, 2015 5:14:50 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/23/2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Помогите советом как правильно поступить. Ситуация в следующем.
С 1.07.2015 предприятие перешло на единый налог 3 группа без НДС. С 30.06.2015 нас исключили из реестра плательщиков НДС (было подано заявление). Но также с 30.06.215 я не могу подать Декларацию по НДС в электронном виде. В квитанции № 1 пишет "Звит не прийнято так как с 30.06.2015 неплательщик НДС".
10.06.15 звоню инспектору, объясняю что не могу последнюю деку сдать в электронном виде. Овет "Звоните в отдел отчетности". В отделе отчетности говорят "Да, не можете сдать Декларацию по НДС в электронном виде, эта возможность вам отключена так как вы с 30.06.15 г. В бумажном виде если вы нам принесете, мы не примем, так как вы должны все отчеты сдавать в ЭЛЕКТРОННОМ виде Присылайте по почте заказным письмом с описью"
На мой резонный вопрос "А ничего что до 15.07 в ЕРНН еще регистрируют налоговые, это мой НК. Декларацию по почте я должна отправить за 10 дней до окончания срока сдачи, т.е 10.07." Ответ - Звоните инспектору.
Вторая проблема, в майскую декларацию не была включена 1 налоговая накладная (тут мой провтык) Теперь на эту сумму не идет с Вытягом по электронному счету НДС.
Вопрос: могу ли я подать уточненку за май? И вообще как мне сдавать отчетность по ндс за июнь, в каком виде?
И чисто риторический вопрос - Почему в нашей стране все через одно место Cray
Alica
От: Sunday, July 12, 2015 5:53:02 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 567
Благодарностей: 273
Откуда: Киев
Мария Ч-ова пишет:
Помогите советом как правильно поступить. Ситуация в следующем.
С 1.07.2015 предприятие перешло на единый налог 3 группа без НДС. С 30.06.2015 нас исключили из реестра плательщиков НДС (было подано заявление). Но также с 30.06.215 я не могу подать Декларацию по НДС в электронном виде. В квитанции № 1 пишет "Звит не прийнято так как с 30.06.2015 неплательщик НДС".
10.06.15 звоню инспектору, объясняю что не могу последнюю деку сдать в электронном виде. Овет "Звоните в отдел отчетности". В отделе отчетности говорят "Да, не можете сдать Декларацию по НДС в электронном виде, эта возможность вам отключена так как вы с 30.06.15 г. В бумажном виде если вы нам принесете, мы не примем, так как вы должны все отчеты сдавать в ЭЛЕКТРОННОМ виде Присылайте по почте заказным письмом с описью"
На мой резонный вопрос "А ничего что до 15.07 в ЕРНН еще регистрируют налоговые, это мой НК. Декларацию по почте я должна отправить за 10 дней до окончания срока сдачи, т.е 10.07." Ответ - Звоните инспектору.
Вторая проблема, в майскую декларацию не была включена 1 налоговая накладная (тут мой провтык) Теперь на эту сумму не идет с Вытягом по электронному счету НДС.
Вопрос: могу ли я подать уточненку за май? И вообще как мне сдавать отчетность по ндс за июнь, в каком виде?
И чисто риторический вопрос - Почему в нашей стране все через одно место Cray


могу ответить по первой части вопроса.
С 01.04.15 перешли на единый налог без регистрации ндс. Сдавала отчет после 15 апреля. Пришла первая квитанция с таким же текстом как у Вас. Но самое интересное - приходит 2 квитанция -ЗВІТ ПРИЙНЯТО. Пробуйте, он должен быть принят (и только в электронном виде), т.к. плательщики НДС обязаны сдать декларацию за последний отчетный период, в котором они были плательщиками.

по поводу уточненки - рекомендую Вам позвонить в контакт центр ДФС.
Alica
От: Sunday, July 12, 2015 7:27:26 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 567
Благодарностей: 273
Откуда: Киев
Мария Ч-ова Вы знаете, что Вам надо сдать декларацию о налоге на прибыль за полугодие 2015г. и финансовый отчет в налоговую?
Мария Ч-ова
От: Sunday, July 12, 2015 9:59:13 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/23/2015
Сообщений: 7
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Alica пишет:
Мария Ч-ова Вы знаете, что Вам надо сдать декларацию о налоге на прибыль за полугодие 2015г. и финансовый отчет в налоговую?

Да, знаю. Неужели и со сдачей Декларации по прибыли тоже будут проблемы "не принята так как с 01.07.15 вы на едином налоге" ?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz