Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Анулированние свидетельства НДС Дополнительные действия
ylia1111
От: Thursday, September 20, 2018 1:51:13 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 395
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Не основних нет , да и остатки я показала что б не показывать убытки в балансе.
ylia1111
От: Friday, October 19, 2018 8:45:20 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 395
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Подскажите , если нас лишила НДС 15.09.18 мне надо подавать декларацию по НДС ..... отчеты были пустые , только додаток 2 подавался.
Svetka
От: Friday, October 19, 2018 9:00:54 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 139
Благодарностей: 80
Откуда: м. Маріуполь,Україна
ylia1111 пишет:
Подскажите , если нас лишила НДС 15.09.18 мне надо подавать декларацию по НДС ..... отчеты были пустые , только додаток 2 подавался.


Конечно. Даже если 1 день в месяце были плательщиками.
Бухгалтер111
От: Wednesday, November 28, 2018 4:08:20 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/28/2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 29
Откуда: Запорожье
Добрый день, коллеги. Предприятие общая система плательщик НДС с мая, в течении последующих месяцев не было ни одной облагаемой НДС операции (экспорт услуг) объем соответственно далеко более 1млн. Когда нам подать заявление на аннулирование регистрации плат.НДС через 12 месяцев с момента регистрации, либо с по окончанию календарного года?
Zla-ta
От: Friday, January 11, 2019 4:45:08 PM


Ранг: Мыслитель

Регистрация: 11/22/2014
Сообщений: 90
Благодарностей: 17
Откуда: Днепр
Добрый день. Просмотрела последние страниц 10, вопросов больше чем ответов. Вот и я столкнулась с ликвидацией НДС и переходом на ед.н 3гр.
Чтобы с Нового года получить 3гр 5%, сначала надо было подать 3 ПДВ . 12 числа подала с письмом с просьбой лишить НДС 31.12, и с балансом за 11мес, но как выяснилось, нас лишили 12.12. НН, выписаные 17.12 зарегистрировать не смогли.
Сумма НДС уже на эл. счете. Инспектор советует отразить ее в дод 5 и в декларации, это будет основанием для списания. Естественно наши покупатели кредит не получат.
Насколько это правильно?
И еще так, как в балансе за 11 мес есть сумма остатков (10т.), то продажи должны быть не менее чем на 12(не ниже себистоимости)?
ip10
От: Tuesday, January 15, 2019 8:05:07 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 12/5/2012
Сообщений: 65
Благодарностей: 6
Подскажите, пожалуйста, предприятие на общей системе, за 2018 год были обороты по НДС, с 2019 года пока не планируются движения но НДС, как быстро могут аннулировать свидетельство НДС? Спрашиваю потому, что через месяцев 6-9 опять пойдут облагаемые НДС операции и есть еще НН для включения их в налоговый кредит.
Nelli-Nelli
От: Tuesday, January 15, 2019 9:00:37 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 495
Благодарностей: 247
Откуда: Полтава
ip10 пишет:
Подскажите, пожалуйста, предприятие на общей системе, за 2018 год были обороты по НДС, с 2019 года пока не планируются движения но НДС, как быстро могут аннулировать свидетельство НДС? Спрашиваю потому, что через месяцев 6-9 опять пойдут облагаемые НДС операции и есть еще НН для включения их в налоговый кредит.

Анулюють ПДВ через 12 місяців в разі, коли не буде податкових зобов’язань.
Сообщение отредактировано:Tuesday, January 15, 2019 9:11 PM
Татьяна999
От: Tuesday, March 19, 2019 7:10:01 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Подскажите пожалуйста! ПП на общей системе, плательщик НДС, занимается услугами.Подали заявление на переход на ЕН 5%. Нам отказали, мотивируя тем, что должны были подать 3-ОПП. Правомерно ли это? Ведь в ст184 говориться,что анулирование плательщиком НДС происходит если " любое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога, регистрируется в качестве плательщика единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость; либо при подаче заявления об отказе от НДС. Или я что то не так понимаю?
ILN
От: Wednesday, March 20, 2019 10:11:49 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
Татьяна999 пишет:
Подскажите пожалуйста! ПП на общей системе, плательщик НДС, занимается услугами.Подали заявление на переход на ЕН 5%. Нам отказали, мотивируя тем, что должны были подать 3-ОПП. Правомерно ли это? Ведь в ст184 говориться,что анулирование плательщиком НДС происходит если " любое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога, регистрируется в качестве плательщика единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость; либо при подаче заявления об отказе от НДС. Или я что то не так понимаю?

Перед подачей заявления на переход с НДС на ЕН 5% с 01.04.2019 консультировалась в ГНИ, сказали, что заявление по ф.3-ПДВ нужно подать одновременно с заявлением о переходе на ЕН. Так и сделала, хотя тоже читала об этой норме в НКУ и не собиралась подавать. Но решила не рисковать и подала в один день - на ЕН в бумажной форме, 3-ПДВ в электронной форме (по рекомендации налоговиков). Все прошло успешно, аннулирование плательщика НДС 31.03.2019, сегодня получила Витяг с реестра плательщиков ЕН с 01.04.2019.
Татьяна999
От: Wednesday, March 20, 2019 10:58:07 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
ILN пишет:
Татьяна999 пишет:
Подскажите пожалуйста! ПП на общей системе, плательщик НДС, занимается услугами.Подали заявление на переход на ЕН 5%. Нам отказали, мотивируя тем, что должны были подать 3-ОПП. Правомерно ли это? Ведь в ст184 говориться,что анулирование плательщиком НДС происходит если " любое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога, регистрируется в качестве плательщика единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость; либо при подаче заявления об отказе от НДС. Или я что то не так понимаю?

Перед подачей заявления на переход с НДС на ЕН 5% с 01.04.2019 консультировалась в ГНИ, сказали, что заявление по ф.3-ПДВ нужно подать одновременно с заявлением о переходе на ЕН. Так и сделала, хотя тоже читала об этой норме в НКУ и не собиралась подавать. Но решила не рисковать и подала в один день - на ЕН в бумажной форме, 3-ПДВ в электронной форме (по рекомендации налоговиков). Все прошло успешно, аннулирование плательщика НДС 31.03.2019, сегодня получила Витяг с реестра плательщиков ЕН с 01.04.2019.



В электронной форме 3пдв подавали через електронний кабинет(вкладка "листування с ДФС") ???Blush
ILN
От: Wednesday, March 20, 2019 12:17:58 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
Татьяна999 пишет:
ILN пишет:
Татьяна999 пишет:
Подскажите пожалуйста! ПП на общей системе, плательщик НДС, занимается услугами.Подали заявление на переход на ЕН 5%. Нам отказали, мотивируя тем, что должны были подать 3-ОПП. Правомерно ли это? Ведь в ст184 говориться,что анулирование плательщиком НДС происходит если " любое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога, регистрируется в качестве плательщика единого налога, условие уплаты которого не предусматривает уплаты налога на добавленную стоимость; либо при подаче заявления об отказе от НДС. Или я что то не так понимаю?

Перед подачей заявления на переход с НДС на ЕН 5% с 01.04.2019 консультировалась в ГНИ, сказали, что заявление по ф.3-ПДВ нужно подать одновременно с заявлением о переходе на ЕН. Так и сделала, хотя тоже читала об этой норме в НКУ и не собиралась подавать. Но решила не рисковать и подала в один день - на ЕН в бумажной форме, 3-ПДВ в электронной форме (по рекомендации налоговиков). Все прошло успешно, аннулирование плательщика НДС 31.03.2019, сегодня получила Витяг с реестра плательщиков ЕН с 01.04.2019.



В электронной форме 3пдв подавали через електронний кабинет(вкладка "листування с ДФС") ???Blush

Подавала ч/з МЕДок с подписью ЭЦП. 5 марта подала заявление на аннулирование, 12 марта пришла квит. № 2.
В эл. кабинете тоже можно подать, вкладка Заяви, запити для отримання інформації. Бланк J1310403 Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ.
Сообщение отредактировано:Wednesday, March 20, 2019 12:26 PM
начинающий66
От: Thursday, March 21, 2019 5:21:25 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/20/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush
ILN
От: Friday, March 22, 2019 9:00:39 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).
начинающий66
От: Friday, March 22, 2019 9:40:09 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/20/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you
тожебухгалтер
От: Friday, March 22, 2019 10:54:08 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
начинающий66 пишет:
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you


По основным средствам строго говоря база - не балансовая стоимость, а обычная цена. В данном случае я так понимаю это будет рыночная стоимость вашего компьютера, ксерокса. Возможно придется доказывать, что этот хлам ничего не стоит. По возвратной финпопмощи - вопроса нет, ничего делать не надо. По задолженности по ав. отчетам - надо смотреть что приобреталось. Если это что-то было с НДС и был НК и оно не использовано (но это вряд ли, вы говорите, что зависших остатков нет, но в теории могут быть какие-то зависшие услуги), то надо начислять налоговые обязательства.
ILN
От: Friday, March 22, 2019 11:24:44 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
тожебухгалтер пишет:
начинающий66 пишет:
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you


По основным средствам строго говоря база - не балансовая стоимость, а обычная цена. В данном случае я так понимаю это будет рыночная стоимость вашего компьютера, ксерокса. Возможно придется доказывать, что этот хлам ничего не стоит. По возвратной финпопмощи - вопроса нет, ничего делать не надо. По задолженности по ав. отчетам - надо смотреть что приобреталось. Если это что-то было с НДС и был НК и оно не использовано (но это вряд ли, вы говорите, что зависших остатков нет, но в теории могут быть какие-то зависшие услуги), то надо начислять налоговые обязательства.

По основным средствам уточняла в ГНИ у своего инспектора по НДС, база - (балансовая) остаточная стоимость.
Но каждый бух. решает сам.
Также читала много консультаций на эту тему, т.к. 31.03.2019 аннулирование регистрации плательщиком НДС.
ILN
От: Friday, March 22, 2019 11:37:06 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
начинающий66 пишет:
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you

Отправила статьи.
тожебухгалтер
От: Friday, March 22, 2019 12:00:29 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
ILN пишет:
тожебухгалтер пишет:
начинающий66 пишет:
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you


По основным средствам строго говоря база - не балансовая стоимость, а обычная цена. В данном случае я так понимаю это будет рыночная стоимость вашего компьютера, ксерокса. Возможно придется доказывать, что этот хлам ничего не стоит. По возвратной финпопмощи - вопроса нет, ничего делать не надо. По задолженности по ав. отчетам - надо смотреть что приобреталось. Если это что-то было с НДС и был НК и оно не использовано (но это вряд ли, вы говорите, что зависших остатков нет, но в теории могут быть какие-то зависшие услуги), то надо начислять налоговые обязательства.

По основным средствам уточняла в ГНИ у своего инспектора по НДС, база - (балансовая) остаточная стоимость.
Но каждый бух. решает сам.
Также читала много консультаций на эту тему, т.к. 31.03.2019 аннулирование регистрации плательщиком НДС.

ваш инспектор видимо путает две разные, но очень похожие, ситуации - п.198.5 и п. 184.7 НКУ. В вашем случае работате 184.7. вот что в нем написано

184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

впрочем не исключаю, что к такой старой технике действительно никто придираться не будет
ILN
От: Friday, March 22, 2019 12:12:17 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
тожебухгалтер пишет:
ILN пишет:
тожебухгалтер пишет:
начинающий66 пишет:
ILN пишет:
начинающий66 пишет:
Подскажите как правильно поступить: предприятие занимается услугами, на балансе с нулевой стоимостью числяться компьютеры, ксерокс. Амортизация 100% еще в 2011 году. Сейчас предприятие снимается с плательщика НДС . Надо ли делать условную продажу если балансовая стоимость "0"Blush

Условную продажу по ОС и МНМА не делаете, т.к. 0*20%=0. Но если есть товарные остатки или выданные авансы, по которым отображали НК по НДС - усл. продажу делаете.
Могу скинуть статью на почту (правда, она от 2016 г., но не думаю, что что-то изменилось).



Спасибо огромное за ответ! Товарных остатков у нас нет, но есть задолженность перед директором по авансовым отчетам и возвратной фин. помощи. Это играет какую то роль при анулировании НДС? За статью буду безмерно благодарна! nyusha_24@ukr.netThank you


По основным средствам строго говоря база - не балансовая стоимость, а обычная цена. В данном случае я так понимаю это будет рыночная стоимость вашего компьютера, ксерокса. Возможно придется доказывать, что этот хлам ничего не стоит. По возвратной финпопмощи - вопроса нет, ничего делать не надо. По задолженности по ав. отчетам - надо смотреть что приобреталось. Если это что-то было с НДС и был НК и оно не использовано (но это вряд ли, вы говорите, что зависших остатков нет, но в теории могут быть какие-то зависшие услуги), то надо начислять налоговые обязательства.

По основным средствам уточняла в ГНИ у своего инспектора по НДС, база - (балансовая) остаточная стоимость.
Но каждый бух. решает сам.
Также читала много консультаций на эту тему, т.к. 31.03.2019 аннулирование регистрации плательщиком НДС.

ваш инспектор видимо путает две разные, но очень похожие, ситуации - п.198.5 и п. 184.7 НКУ. В вашем случае работате 184.7. вот что в нем написано

184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

впрочем не исключаю, что к такой старой технике действительно никто придираться не будет

Да, я читала НКУ, и решила проконсультироваться, получила ответ, о котором писала выше.
Но, как я уже сказала, каждый бух. решает сам, т.к. это его зона ответственности.
FyDD
От: Wednesday, May 01, 2019 12:39:19 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,651
Благодарностей: 1,811
Откуда: Киев
Подскажите, плиз
В деке есть минус, и останется после подачи финальной Деки--он погиб, здесь глухо, так ?

В СЕА в ""ВИТЯГ про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку"" --есть тоже сумма и останется
Образовалась как сумма оплат минус сумма обязательств, , т. к. сначала был аванс, а растаможка позже в др. периоде

Можно ли ее вернуть ?,?,?

Если да, то какой порядок ?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz