Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные) Дополнительные действия
Sancho Panza
От: Wednesday, March 13, 2019 10:46:01 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/2/2013
Сообщений: 564
Благодарностей: 388
Откуда: Бангладеш
Cipollino пишет:
Sancho Panza пишет:
Може на закривати якщо в виписці банку є ознака, що це оплата за основний засіб (необоротний актив). Галочка ставиться.

Вы явно что то путаете, как это может быть между собой связано?
Как может влиять на закрытие аванса приобретения одного типа?

Вы правы, ошибся. На НДС только влияет.
Бухгалтер_007
От: Wednesday, March 13, 2019 12:09:31 PM

Ранг: Ученик

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 6
Благодарностей: 2
Откуда: Днепр
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??
READYN
От: Wednesday, March 13, 2019 12:13:03 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,572
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??


по договору в целом, птички больше никакие не стоят
Бухгалтер_007
От: Wednesday, March 13, 2019 12:32:02 PM

Ранг: Ученик

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 6
Благодарностей: 2
Откуда: Днепр
READYN пишет:
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??


по договору в целом, птички больше никакие не стоят


во втором документе перевыбрать договор попробуйте и проверьте, чтобы счета учета с контрагентами и в первом документе и во втором одинаковые стояли.
т.е. счет авансов 3711, счет расчетов 631 и в ПП и в ПТиУ
READYN
От: Wednesday, March 13, 2019 12:43:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,572
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??


по договору в целом, птички больше никакие не стоят


во втором документе перевыбрать договор попробуйте и проверьте, чтобы счета учета с контрагентами и в первом документе и во втором одинаковые стояли.
т.е. счет авансов 3711, счет расчетов 631 и в ПП и в ПТиУ


не помогает((
Tasa
От: Wednesday, March 13, 2019 12:55:40 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
READYN пишет:
Скрытый текст
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??


по договору в целом, птички больше никакие не стоят


во втором документе перевыбрать договор попробуйте и проверьте, чтобы счета учета с контрагентами и в первом документе и во втором одинаковые стояли.
т.е. счет авансов 3711, счет расчетов 631 и в ПП и в ПТиУ


не помогает((


В договрі контрагента счета учета - вказано 631 і 371 ?
У документі "поступление ... - счета учета расчетов - вірно все вказано ?

ЗІ я не використовую аванси... не зручно...

READYN
От: Wednesday, March 13, 2019 1:12:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,572
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Tasa пишет:
READYN пишет:
Скрытый текст
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Бухгалтер_007 пишет:
READYN пишет:
Подскажите, почему при приобретении товаров (если используются счета авансов) могут не закрываться счета авансов?
первое событие аванс 371 311 1000
второе событие поставка 20 631 1000
не формируется проводка 631 371 1000

документы перепровела - не помогает


Какой тип договора ? По договору вцелом или по счетам или заказам ? Стоят ли птички "вести по документам расчетов " УУ или БУ??


по договору в целом, птички больше никакие не стоят


во втором документе перевыбрать договор попробуйте и проверьте, чтобы счета учета с контрагентами и в первом документе и во втором одинаковые стояли.
т.е. счет авансов 3711, счет расчетов 631 и в ПП и в ПТиУ


не помогает((


В договрі контрагента счета учета - вказано 631 і 371 ?
У документі "поступление ... - счета учета расчетов - вірно все вказано ?

ЗІ я не використовую аванси... не зручно...


так, все вірно, вже кілька разів перевірила...
я використовую аванси, звикла)
вже звернулася в фірму, що обслуговує 1 С,
по телефону нічого не порадили, обіцяють підключитись завтраBrick wall
Ребекка
От: Wednesday, March 13, 2019 2:01:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,109
Благодарностей: 1,937
Откуда: Черкассы
при начислении отпускных в документе "начисление зарплаты" с 471 счета списывается только небольшая часть, а остальная с 23(92). Пересмотрела все, может у кого такое было, где эта галочка?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Wednesday, March 13, 2019 2:22:52 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
Ребекка пишет:
при начислении отпускных в документе "начисление зарплаты" с 471 счета списывается только небольшая часть, а остальная с 23(92). Пересмотрела все, может у кого такое было, где эта галочка?


а у вас досить нарах резерву на 471 ?

Ребекка
От: Wednesday, March 13, 2019 2:41:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,109
Благодарностей: 1,937
Откуда: Черкассы
Tasa пишет:
Ребекка пишет:
при начислении отпускных в документе "начисление зарплаты" с 471 счета списывается только небольшая часть, а остальная с 23(92). Пересмотрела все, может у кого такое было, где эта галочка?


а у вас досить нарах резерву на 471 ?

так, молоде підприємство, 1,5 роки йому і відпустки тільки почали оформлювать. В минулому місяці виправила вручну, але робити так щоразу якось не комільфо, все таки хочеться автоматизованого обліку Smile
причому на моїх стареньких підприємствах все ок, я вже очі зламала намагаючись знайти помилку.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Ребекка
От: Wednesday, March 13, 2019 3:14:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,109
Благодарностей: 1,937
Откуда: Черкассы
насколько я понимаю, сделать доначисление уволенному работнику в документе "начисление з/п" нельзя. Делать проводку вручную?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Tasa
От: Wednesday, March 13, 2019 3:17:14 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
Ребекка пишет:
Tasa пишет:
Ребекка пишет:
при начислении отпускных в документе "начисление зарплаты" с 471 счета списывается только небольшая часть, а остальная с 23(92). Пересмотрела все, может у кого такое было, где эта галочка?


а у вас досить нарах резерву на 471 ?

так, молоде підприємство, 1,5 роки йому і відпустки тільки почали оформлювать. В минулому місяці виправила вручну, але робити так щоразу якось не комільфо, все таки хочеться автоматизованого обліку Smile
причому на моїх стареньких підприємствах все ок, я вже очі зламала намагаючись знайти помилку.


А ще тут гляньте - це з опису конфігурації УТП
у вас наче коеф не пускає

Скрытый текст
" В документе ""Начисление зарплаты работникам организаций"" при формировании проводок по отражению начисления отпускных и ЕСВ ФОТ с них реализована возможность использования резерва отпусков.
При использовании резерва, отпускные и ЕСВ ФОТ с них в бухгалтерском учете начисляются за счет резервов. Одновременно, в налоговом учете при начислении отпускных и ЕСВ регистрируются затраты:
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) (отражается только в налоговом учете)
Дт 471 Кт 661(651) (отражается только в бухгалтерском учете)"
Необходимость использования резерва отпусков устанавливается для каждой организации в параметрах расчета заработной платы.
" При начислении отпускных за счет резерва, не контролируется наличие и сумма начисленного ранее резерва. Чтобы сумма начислений за счет резерва не превышала сумму резерва, может быть установлен коэффициент использования резерва. В пределах коэффициента отпускные начисляются за счет резерва, сверх коэффициента начисляются затраты.
Пример: определен коэффициент резерва 0,6. При начислении отпускных в сумме 1000 грн. формируются проводки:
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) 1000 (отражается только в налоговом учете)
Дт 471 Кт 661(651) 600 (отражается только в бухгалтерском учете)
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) 400 (отражается только в бухгалтерском учете)"
Коэффициент резерва отпусков определяется в периодическом регистре сведений "Коэффициент резерва отпусков" для организации. Коэффициент использования резервов отпусков можно установить в каждом месяце. Значение коэффициента может принимать значение от 1 (при этом вся сумма отпускных и ЕСВ ФОТ с них начисляется за счет резерва отпусков) до 0 (резерв отпускных не используется). Если регистр сведений не заполнен, считается, что коэффициент использования резерва отпусков равен 1.
ВАЖНО! Начисление резерва отпусков выполняется ручной операцией Дт 471 Кт СчетЗатрат. Операция отражается только в бухгалтерском учете.

Ребекка
От: Wednesday, March 13, 2019 3:27:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,109
Благодарностей: 1,937
Откуда: Черкассы
Tasa пишет:
Ребекка пишет:
Tasa пишет:
Ребекка пишет:
при начислении отпускных в документе "начисление зарплаты" с 471 счета списывается только небольшая часть, а остальная с 23(92). Пересмотрела все, может у кого такое было, где эта галочка?


а у вас досить нарах резерву на 471 ?

так, молоде підприємство, 1,5 роки йому і відпустки тільки почали оформлювать. В минулому місяці виправила вручну, але робити так щоразу якось не комільфо, все таки хочеться автоматизованого обліку Smile
причому на моїх стареньких підприємствах все ок, я вже очі зламала намагаючись знайти помилку.


А ще тут гляньте - це з опису конфігурації УТП
у вас наче коеф не пускає

Скрытый текст
" В документе ""Начисление зарплаты работникам организаций"" при формировании проводок по отражению начисления отпускных и ЕСВ ФОТ с них реализована возможность использования резерва отпусков.
При использовании резерва, отпускные и ЕСВ ФОТ с них в бухгалтерском учете начисляются за счет резервов. Одновременно, в налоговом учете при начислении отпускных и ЕСВ регистрируются затраты:
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) (отражается только в налоговом учете)
Дт 471 Кт 661(651) (отражается только в бухгалтерском учете)"
Необходимость использования резерва отпусков устанавливается для каждой организации в параметрах расчета заработной платы.
" При начислении отпускных за счет резерва, не контролируется наличие и сумма начисленного ранее резерва. Чтобы сумма начислений за счет резерва не превышала сумму резерва, может быть установлен коэффициент использования резерва. В пределах коэффициента отпускные начисляются за счет резерва, сверх коэффициента начисляются затраты.
Пример: определен коэффициент резерва 0,6. При начислении отпускных в сумме 1000 грн. формируются проводки:
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) 1000 (отражается только в налоговом учете)
Дт 471 Кт 661(651) 600 (отражается только в бухгалтерском учете)
Дт СчетЗатрат Кт 661(651) 400 (отражается только в бухгалтерском учете)"
Коэффициент резерва отпусков определяется в периодическом регистре сведений "Коэффициент резерва отпусков" для организации. Коэффициент использования резервов отпусков можно установить в каждом месяце. Значение коэффициента может принимать значение от 1 (при этом вся сумма отпускных и ЕСВ ФОТ с них начисляется за счет резерва отпусков) до 0 (резерв отпускных не используется). Если регистр сведений не заполнен, считается, что коэффициент использования резерва отпусков равен 1.
ВАЖНО! Начисление резерва отпусков выполняется ручной операцией Дт 471 Кт СчетЗатрат. Операция отражается только в бухгалтерском учете.

дякую, дійсно коеф.встановлено менше 1. Curtsey

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
kitty_23
От: Thursday, March 14, 2019 4:21:38 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 10/29/2014
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
Откуда: Ильичевск
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться. 1С 8 УТП новая база, проблема с закрытием авансов. В договорах с контрагентами прописали счета 361,6811. При оплате покупателя при задолженности на 361, все равно кидает на 6811. Может что-то не дописано, не настроено?

"Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин"
Cipollino
От: Thursday, March 14, 2019 4:52:18 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 138
Откуда: оттуда, откуда и все...
kitty_23 пишет:
Помогите разобраться. 1С 8 УТП новая база, проблема с закрытием авансов. В договорах с контрагентами прописали счета 361,6811. При оплате покупателя при задолженности на 361, все равно кидает на 6811.

Странно, и снова эта тема, - «…новая база, незакрытые авансы…», может это «эпидемия» какая?

kitty_23 пишет:
Может что-то не дописано, не настроено?

Те, кто вам устанавливали конфигурацию новой базы должны были и выполнить ее первоначальную настройку.
Сообщение отредактировано:Thursday, March 14, 2019 4:58 PM

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Tasa
От: Thursday, March 14, 2019 5:01:33 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
kitty_23 пишет:
Коллеги, добрый день! Помогите разобраться. 1С 8 УТП новая база, проблема с закрытием авансов. В договорах с контрагентами прописали счета 361,6811. При оплате покупателя при задолженности на 361, все равно кидает на 6811. Может что-то не дописано, не настроено?



десь щось недописано, пошукайте
https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=otrazhenie_vzaimoraschetov_po_raschetnym_dokumentam_bez_vydeleniya_avansov
http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=14758
http://www.abissoft.com/publications/articles/2018/07/25/134/

Tasa
От: Thursday, March 14, 2019 5:08:19 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
Cipollino пишет:
Скрытый текст
kitty_23 пишет:
Помогите разобраться. 1С 8 УТП новая база, проблема с закрытием авансов. В договорах с контрагентами прописали счета 361,6811. При оплате покупателя при задолженности на 361, все равно кидает на 6811.

Странно, и снова эта тема, - «…новая база, незакрытые авансы…», может это «эпидемия» какая?

kitty_23 пишет:
Может что-то не дописано, не настроено?

Те, кто вам устанавливали конфигурацию новой базы должны были и выполнить ее первоначальную настройку.


Должні - але не факт що всім так настроюють, на жаль...

ЗІ прийшла на нову роботу, фірма перейшла на 8-ку з 01 січня - за 2 місяці вже скільки довелося "донастроювать" Mad
і це при тому, що я чайник у 8-ці

kitty_23
От: Thursday, March 14, 2019 5:19:16 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 10/29/2014
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
Откуда: Ильичевск
Cipollino пишет:
kitty_23 пишет:
Помогите разобраться. 1С 8 УТП новая база, проблема с закрытием авансов. В договорах с контрагентами прописали счета 361,6811. При оплате покупателя при задолженности на 361, все равно кидает на 6811.

Странно, и снова эта тема, - «…новая база, незакрытые авансы…», может это «эпидемия» какая?

kitty_23 пишет:
Может что-то не дописано, не настроено?

Те, кто вам устанавливали конфигурацию новой базы должны были и выполнить ее первоначальную настройку.


Спасибо, настраиваем сами

"Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин"
Cipollino
От: Thursday, March 14, 2019 5:21:30 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 219
Благодарностей: 138
Откуда: оттуда, откуда и все...
Tasa пишет:
ЗІ прийшла на нову роботу, фірма перейшла на 8-ку з 01 січня - за 2 місяці вже скільки довелося "донастроювать" і це при тому, що я чайник у 8-ці


Сложно назвать такой подход к организации работы нормальным, бухгалтер не должен такими вещами заниматься, а тем более бесплатно.

То что вы «вымучиваете» второй месяц, специалист бы настроил за пару рабочих дней.


Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Tasa
От: Thursday, March 14, 2019 5:28:21 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,329
Благодарностей: 6,265
Откуда: Kyiv
Cipollino пишет:
Tasa пишет:
ЗІ прийшла на нову роботу, фірма перейшла на 8-ку з 01 січня - за 2 місяці вже скільки довелося "донастроювать" і це при тому, що я чайник у 8-ці


Сложно назвать такой подход к организации работы нормальным, бухгалтер не должен такими вещами заниматься, а тем более бесплатно.

То что вы «вымучиваете» второй месяц, специалист бы настроил за пару рабочих дней.


А то сказав, що нема спеціаліста ?

І я зовсім не вимучую, як ви висловились, а якраз навпаки - кайфую.... Dance
Мені цікаво читати ваші судження, розумію що так має бути, але на практиці ситуація зазвичай зовсім інша. Жорстока реальність.
Рада, що у вас все прекрасно, і організація роботи у тому числі.





Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz