Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
закрытие периода в 1с:8.2 Дополнительные действия
tdovgal
От: Thursday, April 09, 2015 1:21:34 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 619
Благодарностей: 719
Откуда: киев
vitochka пишет:
а какую вібирать базу расспредеения?
нет производства торгуем алкоголем, купил продал
такие расходи вівоз муссора, осблуж РКО, газ, охрана, санстанция,

Тогда зачем Вы это всё относите на 91 счёт? Сначала настройте правильно списание затрат (в карточке каждой затраты) потом перепроведите а потом закройте месяц...

vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 2:13:55 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
а на какой будет правильно подскажите начинающему бухгалтеру?
Люлик
От: Thursday, April 09, 2015 2:17:47 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
tdovgal пишет:
vitochka пишет:
а какую вібирать базу расспредеения?
нет производства торгуем алкоголем, купил продал
такие расходи вівоз муссора, осблуж РКО, газ, охрана, санстанция,

Тогда зачем Вы это всё относите на 91 счёт? Сначала настройте правильно списание затрат (в карточке каждой затраты) потом перепроведите а потом закройте месяц...

списывайте на админ. затраты. охрана чего у вас и откуда вывоз мусора?

tdovgal
От: Thursday, April 09, 2015 2:19:03 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 619
Благодарностей: 719
Откуда: киев
vitochka пишет:
а на какой будет правильно подскажите начинающему бухгалтеру?

Счёт 91 "Общепроизводственные расходы" (т.е. участвуют в производстве). Если предприятие не занимаеться производством, то как правило имеет административные расходы (счёт 92) или расходы на сбыт (счёт 93). А вот тут даже самый начинающий бухгалтер должен рашить сам для своего предприятия как ведёться его учётная политика.

knopka777
От: Monday, April 20, 2015 1:56:55 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/15/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 1
Здравствуйте, когда надо закрывать 791 счет: раз в квартал или раз в год?
Если прибыль рассчитываем раз в год,зачем раз в месяц делать документ"расчеты по налогу на прибыль"?
Natalenna
От: Monday, April 20, 2015 2:16:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,173
Благодарностей: 3,323
Откуда: Бухгалтерія
knopka777 пишет:
Здравствуйте, когда надо закрывать 791 счет: раз в квартал или раз в год?
Если прибыль рассчитываем раз в год,зачем раз в месяц делать документ"расчеты по налогу на прибыль"?
у мене вимагає кожен місяць док-том "закриття місяця"

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

knopka777
От: Monday, April 20, 2015 3:03:42 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/15/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 1
Natalenna пишет:
knopka777 пишет:
Здравствуйте, когда надо закрывать 791 счет: раз в квартал или раз в год?
Если прибыль рассчитываем раз в год,зачем раз в месяц делать документ"расчеты по налогу на прибыль"?
у мене вимагає кожен місяць док-том "закриття місяця"


В якій программі Ви працюєте?
Natalenna
От: Monday, April 20, 2015 3:07:56 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,173
Благодарностей: 3,323
Откуда: Бухгалтерія
knopka777 пишет:
Natalenna пишет:
knopka777 пишет:
Здравствуйте, когда надо закрывать 791 счет: раз в квартал или раз в год?
Если прибыль рассчитываем раз в год,зачем раз в месяц делать документ"расчеты по налогу на прибыль"?
у мене вимагає кожен місяць док-том "закриття місяця"


В якій программі Ви працюєте?
1C8.2

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

knopka777
От: Monday, April 20, 2015 3:16:12 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/15/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 1
Natalenna пишет:
knopka777 пишет:
Natalenna пишет:
knopka777 пишет:
Здравствуйте, когда надо закрывать 791 счет: раз в квартал или раз в год?
Если прибыль рассчитываем раз в год,зачем раз в месяц делать документ"расчеты по налогу на прибыль"?
у мене вимагає кожен місяць док-том "закриття місяця"


В якій программі Ви працюєте?
1C8.2

Так закриття місяця не формує фін. результати та розрахунки прибутку?
Valudser
От: Wednesday, February 03, 2016 7:10:55 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/17/2015
Сообщений: 459
Благодарностей: 137
Я почему то до сих пор не могу понять или я все галочки ставлю в документе "закрытие периода"
у меня стоит:
-амортизация
-переоценка валюты (только последний месяц квартала)
-списание расходов буд.периодов
-технологические по налоговому учету (эта галочка , я так понимаю уже не актуальна)

Может что-то еще нужно ставить??? Не могу разобраться, что означают остальные пункты, которые я не перечислила.((
Abi
От: Monday, February 08, 2016 12:09:12 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/20/2012
Сообщений: 212
Благодарностей: 110
Откуда: Днепропетровск
Нажмите в Д-те знак вопроса ( желый кружок вверху д-та ) и прочитайте, что за что отвечает, а потом определите какие операции Вам надо. Можете ставить галку везде,кроме Регл. опер. по БУ _Переоценка стоимости запасов *, проведения этой операции необходима далеко не всем и не всегда )))). Если что-то у вас не используется оно и не будет участвовать в ЗМ.
ИИИИИИИИ
От: Sunday, February 14, 2016 9:55:18 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/15/2015
Сообщений: 216
Благодарностей: 20
Откуда: Одесса
Помогите сформировать закрытие периода, года
-закрытие месяца
-определение фин результата -птичку на 79 и на 44

Как дальше?
Формирую декларацию по прибыли? И вношу потом ту сумму, которая к уплате получилась?
И заново формирую баланс? Тогда в фин результатах отразится сумма прибыли к уплате?
ArinaArina
От: Sunday, February 14, 2016 10:25:11 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
ИИИИИИИИ пишет:
Помогите сформировать закрытие периода, года
-закрытие месяца
-определение фин результата -птичку на 79 и на 44

Как дальше?
Формирую декларацию по прибыли? И вношу потом ту сумму, которая к уплате получилась?
И заново формирую баланс? Тогда в фин результатах отразится сумма прибыли к уплате?

только перед формированием деки по прибыли формируете баланс 1-й раз, чтоб на его основании заполнить деку по прибыли. а потом всё так.
БНаташа
От: Tuesday, July 02, 2019 2:25:58 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
Подскажите пожалуйста, а закрытие периода в 1с 8 например за июнь нужно делать 30 июня или 1 июля?
Лариса М
От: Tuesday, July 02, 2019 2:35:43 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 737
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста, а закрытие периода в 1с 8 например за июнь нужно делать 30 июня или 1 июля?

30 июня. в общем всегда последним днем месяца, независимо от выходных. и время смотрите, что бы в самом конце журнала операций было: Сначала закрытие, потом фин результаты.
БНаташа
От: Tuesday, July 02, 2019 3:36:00 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
Лариса М пишет:
[quote=БНаташа]Подскажите пожалуйста, а закрытие периода в 1с 8 например за июнь нужно делать 30 июня или 1 июля?

30 июня. в общем всегда последним днем месяца, независимо от выходных. и время смотрите, что бы в самом конце журнала операций было: Сначала закрытие, потом фин результаты.


Да, в самом документе закрыте периода я ставлю 30 число. Но это закрытие периода 30 числом можно формировать и 1 или 10 июля? Не всегда получается внести все документы.
БНаташа
От: Wednesday, July 03, 2019 9:39:56 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
Подскажите пожалуйста, микро предприятие общая система с ндс, я в программе 1с делала закрытие периода и определение фин результатов, но не делала в конце месяца перепроведение документов. Что делать? предыдущие периоды не трогать, а начинать в конце месяца перепроводить документы?
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, July 03, 2019 9:59:43 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 538
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
Не совсем поняла вопрос. Перепровести можна в любое время. Я перед сдачей баланса весь квартал перепровожу, ну и в процессе частенько. Главное, чтобы закрытие месяца было последней операцией по времени.
БНаташа
От: Wednesday, July 03, 2019 10:08:17 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
ЛюдмилаВас пишет:
Не совсем поняла вопрос. Перепровести можна в любое время. Я перед сдачей баланса весь квартал перепровожу, ну и в процессе частенько. Главное, чтобы закрытие месяца было последней операцией по времени.


Читаю теорию "Закрытие периодва в 1с8", написано перед закрытием периода надо перепровести все документы "Сервис" "Групповое перепроведение документов". Вот я и спрашиваю если я не перепроводила теперь как?
Cipollino
От: Wednesday, July 03, 2019 10:29:58 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 220
Благодарностей: 142
Откуда: оттуда, откуда и все...
БНаташа пишет:
Вот я и спрашиваю если я не перепроводила теперь как?

Последовательно с первого месяца текущего года препроводите документы, а потом закрываете период с определением финансового результата.
Перед началом этих «работ» сформируйте ОСВ и посмотрите на цифры в ней (могут быть «интересные» остатки и обороты) по счетам учета.

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz