убыток в балансе
Подскажите. Фирма на едином налоге 6%. За прошлый год убыток. В этом году за 9 месяцев тоже. Чем наказать могут??#g_cray#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
ну если это только в фин.отчетности вы убыточные, то это нормальная ситуация. ничем не грозитuoi2 писав:Подскажите. Фирма на едином налоге 6%. За прошлый год убыток. В этом году за 9 месяцев тоже. Чем наказать могут??#g_cray#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Колеги, задам дурне питання#blush# і походу не в цю тему
Не хочу показувати збитки, що на вашу думку краще не включити до витрат, певні акти (рах.92, 93) чи відкоригувати собівартість?
Підприємство на заг.системі, квартальщики
Не хочу показувати збитки, що на вашу думку краще не включити до витрат, певні акти (рах.92, 93) чи відкоригувати собівартість?
Підприємство на заг.системі, квартальщики
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Хотите прибыль показать? Поиграйте с себестоимостью( материальные остатки), акты ведь могут потянуть за собой 631 счетNATA888 писав:Колеги, задам дурне питання#blush# і походу не в цю тему
Не хочу показувати збитки, що на вашу думку краще не включити до витрат, певні акти (рах.92, 93) чи відкоригувати собівартість?
Підприємство на заг.системі, квартальщики
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Да, хочемо показати прибуток хоча б мінімальний. Я в минулому кв. зменшила с-сть деяких товарів які постійно є на залишку, але є сумніви, може все ж краще акти перенести на наступний кв.#wall# #wall#novichok писав:Хотите прибыль показать? Поиграйте с себестоимостью( материальные остатки), акты ведь могут потянуть за собой 631 счетNATA888 писав:Колеги, задам дурне питання#blush# і походу не в цю тему
Не хочу показувати збитки, що на вашу думку краще не включити до витрат, певні акти (рах.92, 93) чи відкоригувати собівартість?
Підприємство на заг.системі, квартальщики
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
я б 39 коригувала, а якщо потім потрібні будуть витрати?NATA888 писав:Да, хочемо показати прибуток хоча б мінімальний. Я в минулому кв. зменшила с-сть деяких товарів які постійно є на залишку, але є сумніви, може все ж краще акти перенести на наступний кв.#wall# #wall#novichok писав:Хотите прибыль показать? Поиграйте с себестоимостью( материальные остатки), акты ведь могут потянуть за собой 631 счетNATA888 писав:Колеги, задам дурне питання#blush# і походу не в цю тему
Не хочу показувати збитки, що на вашу думку краще не включити до витрат, певні акти (рах.92, 93) чи відкоригувати собівартість?
Підприємство на заг.системі, квартальщики
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Витрати періоду, можуть бути відображені лише за той період, за який ці витрати нараховані, а не в іншому періоді. Тому закидаючи ці витрати, які стосуються звітного періоду, на Дебет 39 ви "хороните" ці витрати на право бути у витратах і на право зменшити об’єкт оподаткування. У подальшому, якщо ви захочете згадати про ці витрати і зробити кредит 39, а дебет витрати поточних періодів є всі підстави у контролерів вийняти із витрат такі віднесені витрати. А от собівартість коли є "текучка складу" легше загубити і витягнути коли потрібно.Аурелия писав:я б 39 коригувала, а якщо потім потрібні будуть витрати?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
Аналогічно з тим що ви хочете зробити з актами!NATA888 писав:Витрати періоду, можуть бути відображені лише за той період, за який ці витрати нараховані, а не в іншому періоді. Тому закидаючи ці витрати, які стосуються звітного періоду, на Дебет 39 ви "хороните" ці витрати на право бути у витратах і на право зменшити об’єкт оподаткування. У подальшому, якщо ви захочете згадати про ці витрати і зробити кредит 39, а дебет витрати поточних періодів є всі підстави у контролерів вийняти із витрат такі віднесені витрати. А от собівартість коли є "текучка складу" легше загубити і витягнути коли потрібно.Аурелия писав:я б 39 коригувала, а якщо потім потрібні будуть витрати?
Маєте потім уточнити декларацію за тей період коли були витрати!
А якісь витрати які віднесете на 39 можна по наказу на якусь подію , період - фантазія велика , списати в іншому періоді, коли начебто вони фактично відбудутся ! і