Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Дополнительное благо Дополнительные действия
Вероніка
От: Monday, February 23, 2015 8:36:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2012
Сообщений: 4,280
Благодарностей: 6,511
Доброе утро!
Такая ситуация: директору дали возвратную финпомощь в феврале, до 01.04. он её должен вернуть. Не будет ли это допблагом и я же её не показываю в 1ДФ, если она будет возвращена?

Будет новый рассвет — будет море побед! И не верь никогда в то, что выхода нет.

Все, что происходит в нашей жизни - к лучшему. Иногда кажется - тупик, не получилось, не случилось, не сбылось. Оказывается - не тупик, а крутой поворот, не конец жизни, а начало новой. И самые тяжкие разочарования превращаются в новые счастливые встречи.

ar4ik
От: Monday, February 23, 2015 8:45:16 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,631
Откуда: Чернигов
Вероніка пишет:
Доброе утро!
Такая ситуация: директору дали возвратную финпомощь в феврале, до 01.04. он её должен вернуть. Не будет ли это допблагом и я же её не показываю в 1ДФ, если она будет возвращена?

Доп.благом не будет, возврат в ДФ не отражается.
Вероніка
От: Tuesday, March 03, 2015 8:31:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2012
Сообщений: 4,280
Благодарностей: 6,511
Коллеги, ещё вопрос.
На предприятии, где я работаю взяла соцстраховскую путёвкув 2014 году. Стоимость путёвки предприятие отразило в 1 ДФ. Надо ли мне подавать декларацию о доходах?

Будет новый рассвет — будет море побед! И не верь никогда в то, что выхода нет.

Все, что происходит в нашей жизни - к лучшему. Иногда кажется - тупик, не получилось, не случилось, не сбылось. Оказывается - не тупик, а крутой поворот, не конец жизни, а начало новой. И самые тяжкие разочарования превращаются в новые счастливые встречи.

nata14
От: Wednesday, April 01, 2015 11:42:39 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/19/2012
Сообщений: 100
Благодарностей: 3
Подскажите пожалуйста: Директор ездил в командировку на своей машине (на предприятии нет машины) и теперь предоставил чеки на бензин,
вопрос 1. НДФЛ и военный сбор удерживать после применения коефициента?
2.Удержание этих налогов удерживать с него или может предприятие за него оплатить?
3. В 1ДФ отражать как дополнительное благо или как то по- другому?
Спасибо.
leovit3000
От: Thursday, April 02, 2015 8:13:44 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 326
Благодарностей: 120
оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать

Все о РРО
nata14
От: Friday, April 03, 2015 12:17:27 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/19/2012
Сообщений: 100
Благодарностей: 3
leovit3000 пишет:
оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать

спасибо, а пример приказа не подскажете?
ArinaArina
От: Friday, April 03, 2015 8:04:30 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
nata14 пишет:
leovit3000 пишет:
оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать

спасибо, а пример приказа не подскажете?

здесь есть похожее http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12255p2.aspx
Льоля
От: Wednesday, April 15, 2015 10:40:10 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 9/12/2014
Сообщений: 47
Благодарностей: 5
Откуда: Сумы
Помогите пожалуйста разобраться с доп. благом. Никогда не сталкивалась, незнаю где почитать об этом.
Застраховали сотрудников через Приватбанк по договору добровольного страхования от несчастных случаев.
Страховой платеж 140 грн в месяц. Эта сумма считается доп. благом? С нее нужно удерживать НДФЛ и ВЗ? И когда платить налоги?
За одного сотрудника платится 10 грн. страхового платежа.
Спасибо.

Дарция
От: Wednesday, April 15, 2015 10:46:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
Льоля пишет:
Помогите пожалуйста разобраться с доп. благом. Никогда не сталкивалась, незнаю где почитать об этом.
Застраховали сотрудников через Приватбанк по договору добровольного страхования от несчастных случаев.
Страховой платеж 140 грн в месяц. Эта сумма считается доп. благом? С нее нужно удерживать НДФЛ и ВЗ? И когда платить налоги?
За одного сотрудника платится 10 грн. страхового платежа.
Спасибо.


Не забываем за коэфициент к доп.благу

и почитать http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006869

и http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28181

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНЛИСТ від 14.05.2012 р. N 10966/03-20 Щодо нарахування ЄСВ на плату за страхування від нещасного випадку

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_634759121193594294.aspx
© Buhgalter911.com

Страховые платежи по указанным выше договорам сверх данного лимита, а также сумма страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), оплаченных предприятием за своего работника или в его интересах по другим видам договоров добровольного страхования работников, считаются дополнительным благом работников и подлежат налогообложению НДФЛ с применением повышающего коэффициента.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28181
© Buhgalter911.com
Сообщение отредактировано:Wednesday, April 15, 2015 11:17 AM

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
Льоля
От: Wednesday, April 15, 2015 1:27:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 9/12/2014
Сообщений: 47
Благодарностей: 5
Откуда: Сумы
Не очень поняла из статей.
Получается страховой платеж - это неденежный доход работника.
ЕСВ нужно начислять и удерживать с этой суммы по такому же принципу как из зарплаты или как?
Например:
Предприятие уплатило 6 апреля 140 грн страхового платежа по 10 грн за 14 человек.
Получается доход 1 работника 10 грн - его прибавлять к начисленной в апреле з/п или как отображать начисление дохода?
Но есть же необлагаемый минимум 17 грн. или он не относится к данной ситуации?
И как отражать в 1-ДФ и в отчете по ЕСВ?
У кого была или есть такая ситуация, помогите пожалуйста.
Льоля
От: Thursday, April 16, 2015 2:33:10 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 9/12/2014
Сообщений: 47
Благодарностей: 5
Откуда: Сумы
Пожалуйста, помогите
1
От: Friday, April 17, 2015 10:39:59 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/19/2012
Сообщений: 349
Благодарностей: 491
На предприятие приехал иностранній делегат. Его кормят. Как начислить НДФЛ и надо ли єто отражать в 1-ДФ? И как?
Спасибо.
Semiramida
От: Wednesday, May 20, 2015 6:45:05 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/6/2014
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Доброго дня. Допоможіть будь ласка розібратися з оподаткуванням харчування. Підприємство(платник податку на прибуток на загальних підставах) планує заключити договір на поставку готових обідів(ФОП) для своїх працівників. Як бути з доп.благом? Як його вирахувати... хтось пообідав 1,2,3 і узвар...а хтось взагалі не користуватиметься послугою. Дякую.



cometa
От: Wednesday, May 20, 2015 8:15:45 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 4,372
Откуда: Город на трех холмах
Semiramida пишет:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка розібратися з оподаткуванням харчування. Підприємство(платник податку на прибуток на загальних підставах) планує заключити договір на поставку готових обідів(ФОП) для своїх працівників. Як бути з доп.благом? Як його вирахувати... хтось пообідав 1,2,3 і узвар...а хтось взагалі не користуватиметься послугою. Дякую.





http://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9638-2012.epub/navPoint-7
Люлик
От: Friday, June 12, 2015 3:11:12 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
перенесено из дублирующей темы
Цитата:
Кушнарева пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Такая ситуация. Наше предприятие находится на режимном предприятии, т.е. вход на территорию по пропускам. Которые оформляет режимное предприятие. Бывший наш работник при увольнении не сдал пропуск (потерял). Нам выставляют счет за утерянный пропуск. Как провести в бух.учете эту сумму? Является ли она дополнительным благом?

Аллла
От: Friday, August 28, 2015 11:15:34 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/21/2011
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли считать доп благом и облагать НДФЛ жд билет в св вагоне?
спасибо!
Люлик
От: Friday, August 28, 2015 11:50:19 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
Аллла пишет:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли считать доп благом и облагать НДФЛ жд билет в св вагоне?
спасибо!

если поездка связана с хоз. деятельностью, то не нужно

spro
От: Tuesday, September 29, 2015 11:44:47 AM


Ранг: Мыслитель

Регистрация: 2/6/2012
Сообщений: 98
Благодарностей: 27
Откуда: Киев
коллеги, подскажите. оплатили гостиницу нерезиденту, какая ставка НДФЛ, как отразить в 1 ДФ (кода же у него нет), ВЗ начислять? Плиз. очень-очень надо.

Все, что ни делается - все к лучшему. Следовательно-лучшее неизбежно!!!
VIKS_28
От: Tuesday, October 20, 2015 5:20:30 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/30/2015
Сообщений: 91
Благодарностей: 7
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как облагается следующее доп благо-оздоровление сотрудников :аквааэробика, различного рода лекции о здоровье.Буду очень признательна за ответы.
Елена77
От: Monday, October 26, 2015 3:32:33 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 120
Благодарностей: 25
Откуда: Киев
Подскажите пожалуйста! Фирма оплачивает затраты на загранпаспорт для сотрудника. Мы удерживаем НДФЛ и военный сбор как доп. благо. Все правильно?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz