Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


18.02.15
9770 255 Печатать

Как включить в налоговый кредит «запоздалые» налоговые накладные?

   ГФСУ в письме от 17.02.2015 г. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 сообщает об отдельных особенностях формирования налогового кредита по НДС после 1 января 2015 года.
   
   Обратим внимание на раздел письма, где налоговики рассказали об особенностях формирования налогового кредита на основании налоговых накладных, составленных до 1 января 2015 года.
   
   Так, они напомнили, что с учетом изменений, внесенных в п. 198.6 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), с 1 января 2015 года утратила силу норма, согласно которой в случае, если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС на основании полученных налоговых накладных, такое право сохранялось за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной.
   
   Таким образом, все налоговые накладные, составленные в отчетных налоговых периодах 2014 года, могли быть включены в состав налогового кредита не позднее декабря 2014 года (при условии соблюдения других требований НКУ относительно формирования налогового кредита).
   
   Плательщики, которые не включили налоговые накладные, составленные до 1 января 2015 года, в состав налогового кредита соответствующих периодов, могут реализовать свое право на формирование налогового кредита путем представления уточняющих расчетов за соответствующие отчетные периоды с учетом требований п. 198.2 НКУ.
   
   Указанное касается налоговых накладных, составленных до 1 января 2015 года, как в электронном, так и бумажном виде, как зарегистрированных в ЕРНН, так и тех, которые по правилам, действовавшим до этой даты, не подлежали регистрации в ЕРНН.
   
   Поскольку по состоянию на 31.12.2014 г. в состав налогового кредита могли быть включены налоговые накладные с датой составления не ранее 1 января 2014 года, в уточняющие расчеты, которые подаются в контролирующий орган с целью включения в состав налогового кредита таких налоговых накладных, не могут быть включены налоговые накладные с датой составления до 1 января 2014 года. Исключением являются только налоговые накладные, которые включаются в состав налогового кредита по факту оплаты налогоплательщиками, формирующими налоговый кредит по кассовому методу.
   
   
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Бухг
19.02.15 05:21

Вторую ночь не сплю сказали показать кредит декабря не дадут уточненкой, а в январе к оплате выходит ужасная сумма так как товар для подажи куплен в декабре реализован в январе, сижу и думаю что можно уже закрывать бизнес. Покупатели мне денег не платят задерживают, на двух банках застряли деньги открыт третий расчетный счет.Естествеено уже пошли долги по налогам и пенсинному зп не плачу потому как банки по 500 грн выдают на руки.Люди ушли большая часть работников нет да и с обидой не могу им заплатить.Это уже полный крах всей экономике!!!Есть те кому сейчас не так?

Ответить
  • бухг для бухг
19.02.15 06:22

Меньше слушайте их. Сдавайте уточненку по электронке, и никуда они не денутся, примут. У вас что деньги лишние. Мы сдали уточненку за декабрь и никто даже не возражал.

Ответить
  • Нюшка.
19.02.15 06:27

Сдавайте уточненку - примут! Я сдала за ноябрь прошлого года, позвонила, уточнила видят или нет и все.

Ответить
  • Бух
19.02.15 06:30

а мы не можем сдать уточненку, потому что моментально отключают электронку. Уже пробовали и нас так прижали, что пришлось и штраф заплатить и доплатить ндс... я уже сдала январь с НН за декабрь... и что теперь делать???

Ответить
  • Капец
19.02.15 06:43

я тоже сдала январсь с накладными за декабрь. и пошли они в ж... надо было раньше разъяснения писать. На реестр уже пришли обе квитанции. а на деку ещё ничего. говорят сервер ДФС немного здох

Ответить
  • Бух
19.02.15 06:54

вообще-то странно как-то... выдали бы свое разъяснение уже 21-го числа, а то прям дали нам аж ДВА дня, чтобы исправить январскую деклараци. Прям аттракцион невероятной щедрости!

Ответить
  • Танюшка
19.02.15 07:16

Сдали уточненку с -2,8 млн... а что делать, дарить такие деньги мі пока не можум гос-ву

Ответить
  • Нюшка.
19.02.15 07:20

Я звонила на линию ГФС в понедельник - сказали, что разъяснения по вопросу включения нн прошлых периодов еще нет, ждут со дня на день. Дождались..... В деку за январь не включала эти нн, побоялась.

Ответить
  • Юлия
19.02.15 07:29

у нас по тем фирмам по которым прошли налоговые 2014 в январе за 2015 - уже позвонили и попросили подать звитну нову или если не успеем, то уточненку и убрать их из января

Ответить
  • ДА УШ
19.02.15 07:30

Я сдала Деку за янарь с декабрьской НН, а вчера пересдала ЗВИТНУ НОВУ. Слава богу сумма 300грн по НН, не жалко, пусть подавятся.

Ответить
  • Нюшка.
19.02.15 07:33

Я звонила на линию ГФС в понедельник - сказали, что разъяснения по вопросу включения нн прошлых периодов еще нет, ждут со дня на день. Дождались..... В деку за январь не включала эти нн, побоялась.

Ответить
  • Елена
19.02.15 07:51

Народ, я как-то не понимаю Вашего возмущения насчет разъяснений, то, что н/н прошлых периодов с января 2015 нельзя включать в текущую декларацию четко прописанов новой редакции НКУ, теперь только через уточненки, чтобы это понять достаточно просто прочитать кодекс. Мы уже успели включить весь налоговый кредит 2014 в декларацию за декабрь, кстати налоговая ничего не сказала и не возмущалась.

Ответить
  • не пойму
19.02.15 07:58

как сейчас подавать уточненку за прошлый год? вернее в реестр как вносить исправления?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 08:03

Народ не партесь! Сдайте уточненку в составе деки за январь. У меня по одному по предприятию прокатило. Сегодня буду делать по второму.

Ответить
  • Алена_И
19.02.15 08:09

Марууууся, а у вас получилось при этом сдать 2 шт. дод5 звитный и уточнюючий?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 08:17

Для Алена_И Получилось. Эту фигню когда не проходили два приложения 5 исправили еще в декабре. С декабря все получается.

Ответить
  • HELP
19.02.15 08:18

а з ПН від Укртелєкома в когось є проблеми? ієрогліфи в номенклатурі, що робити , чи можна включити в січень, чи вимагати уточнюючу і включати в лютий

Ответить
  • Ирина
19.02.15 08:36

Марууууся У нас не получилось сдать в составе декларации уточнюючий сказали, что в налоговой шлюз не настроен так сдавать отчет...отчет через Медок сдавали и в медке тоже сказали, что у них инструкция....а я говорю а как же НКУ, а в ответ ну так есть....

Ответить
  • руся
19.02.15 08:38

Не надо их бояться! Наше дело правое, тем более, что практически все консультанты настоятельно рекомендовали не оставлять на январь НН за 2014г. У нас по Деке за декабрь было сдано 215 000 к возмещению (выкупали товар, т.к. предполагали, что цены вырастут), приняли, правда звонили, просили... У меня ответ один: хозяин нанимает аудиторскую фирму, которая проводит 2 раза в год проверку... А в январе, даже с учетом этого "-" получилось 70 000 к уплате.

Ответить
  • Харьков
19.02.15 08:51

девочки , а как же - переходные положения находим в п. 7 Порядка № 1129. Там указано, что запрет включать в НК незарегистрированных НН касается только «новых» НН. А вот для НН, составленных до 01.01.15 г., запрет действует только в том случае, если такие НН и раньше подлежали обязательной регистрации. О сроке использования таких НН в Порядке № 1129 ничего не сказано. По нашему мнению, здесь должен действовать общий срок давности — 1095 дней, однако медлить с НН 2014 года не стоит. Источник: http://buhgalter911.com/Res/Articles/nalogovui_kredit_2015_mowno_li_priderwat_nalogovuy_nakladnuy.aspx © Buhgalter911.com и это не только коменты бухгалтер 911, это и во всех журналах писали и в самом порядке это прописано

Ответить
  • оля
19.02.15 08:54

Подскажите пожалуйста как теперь подавать отчет по ндс, если в феврале у нас только закупка товара, а в марте будет реализация. Что весь налоговый кредит нужно отразить в феврале, а что делать в марте? сумма не маленькая. И если мы поставим возмещение, то врят ли они смогут сделать проверку - мы находимся в зоне ато. И еще как теперь обстаит дело с налоговой нагрузкой, рантше у нас был 1% с оборота. Так и осталось?

Ответить
  • ооо
19.02.15 08:57

Сдавала уточн как связанный с декл НДС документ Пришла такая квитанция Помилка XML Некоректний елемент . Позвонила в медок и в свою ДПИ- посоветовали сдать как отдельный документ уточненку и звитну нову декларацию. Вопрос- уточненка это уже отчетность февраля- и соответствено форма новая, так? И как быть с реестром- его мы сдаем "по бажанню платника". в реестр включить запозадалые НН с кодом ПНУ?

Ответить
  • Наталья
19.02.15 09:04

А вот у меня такая ситуация: В сентябре нашла ошибку и теперь в декабре лезет 25 строка, а в январе снова 24 строка. Вот сижу и думаю: нужно подавать уточненку с сентября по декабрь или исправить в январе декларацией? Какие штрафы грозят при обнаружении: 25% от неуплаты и пеня? Или прокатит и так?

Ответить
  • Оксана
19.02.15 09:04

Я сначала сдала уточненку за декабрь, включив необходимый мне кредит и в тот же подала декларацию за январь. Ведь никто не лишал права подавть уточненку. В феврале, наверное, буду по такой же схеме, но теперь буде две уточненки. За декабрь и за Пока я другого выхода не вижу.

Ответить
  • Лина
19.02.15 09:05

Я подала ДЕКУ и включила декабрьскую НН. Вчера пришли квитанции что принято.

Ответить
  • ооо
19.02.15 09:10

подскажите пожалуйста !! уточненку по какой форме сдаете? ее новой еще нет в медке

Ответить
  • ната
19.02.15 09:16

Подскажите, пожалуйста, я в январе не включила в налог кредит январские налог накладные, Как их теперь в феврале провести???

Ответить
  • Лена, ЗП
19.02.15 09:21

А от МТС кто-нибудь получил НН???

Ответить
  • Харьков
19.02.15 09:23

для наты - если эти нн января у вас выписаны и зарегистрированы согласно сроков в 15 кал. дн., то в февраль никак не включите, подавайте нову звитну за январь и включайте в январь, либо в феврале после 20.02.15 уточнёнку за январь и опять таки включаите в январьскую деку. В феврале возможно включить в нк январские нн только если они зарегистрированы с нарушением сроков и дата их регист была в феврале,

Ответить
  • Харьков
19.02.15 09:27

для оли- да вы весь нк включаите в январьскую деку и не обязательно ставить отрицательное значение на возмещение, поставьте в ст р. 20.2 в счёт погошения в следующий период , и какая там теперь может быть налог. нагрузка, если мы теперь не можем по своему усмотрению распоряжатся нн, теперь все нн ставим в месяц их выписки, конечно же при условии регистрации их вовремя

Ответить
  • HELP
19.02.15 09:37

а если январьская НН зарегистрированная в срок, но с неправильным адрессом и уточняется 18фераля, ее куда включать, в январь или февраль, пожалуйста подскажите

Ответить
  • Иринка
19.02.15 09:42

а декабрьские расчет коректировки к нн, мне тоже через уточненку за декабрь включать, или можно в январьскую деку?

Ответить
  • оля
19.02.15 09:56

для Харьков- спасибо, но вот как то не верится, что налоговая откажется от налоговых нагрузок. У нас в том году даже нулевую деку по ндс не принимали, звонили и говорили чтобы хоть 100 грн, но заплатите

Ответить
  • Юля
19.02.15 10:00

Хочу сдать уточненку за декабрь 2014 г., уточнить НК чтоб не пропал. Подскажите пожалуйста, не могу найти в Медок бланк уточняющей декларации, какой код. Спасибо!!!

Ответить
  • Ава
19.02.15 10:07

16.02.2015 сдала деку за январь.Включила две декабрьские налоговые.Пришли вторые квитовки о принятии.17.02.2015 выходит письмо ГФС с разъяснениями по поводу декабря.Что теперь делать?Подать звитну нову деку,где снять декабрь?В составе звитной новой деки уточненку сказали,что однозначно не примут.Сдать отдельно-нет формы.Дурдом.Как быть?Сумма к уплате-заоблачная,если снять декабрь.

Ответить
  • Лина
19.02.15 10:16

А почему в составе звитной новой уточненку не примут?

Ответить
  • Наталия
19.02.15 10:20

Квитанции приходят. Но я звонила инспектору и она сказала, что будут потом писать акты чтобы снять с налогового кредита эти суммы. Так что может пропасть вообще пропасть эта сумма. Только уточненкой сдавать сказала.

Ответить
  • ооо
19.02.15 10:22

Юля, бланк J0217107. НО!!! это форма отчетности за январь . За февраль еще нет вроде. Вот что делать??

Ответить
  • Наталья
19.02.15 10:30

А вот у меня такая ситуация: В сентябре нашла ошибку и теперь в декабре лезет 25 строка, а в январе снова 24 строка. Вот сижу и думаю: нужно подавать уточненку с сентября по декабрь или исправить в январе декларацией? Какие штрафы грозят при обнаружении: 25% от неуплаты и пеня? Или прокатит и так?

Ответить
  • Юля
19.02.15 10:36

Ни чего не понимаю, набираю по поиску код J0217107, нет такого бланка??? Как же уточнить декабрьский НК?

Ответить
  • Женя
19.02.15 10:41

Наталья 19.02.2015 11:30:53 А вот у меня такая ситуация: В сентябре нашла ошибку и теперь в декабре лезет 25 строка, а в январе снова 24 строка. Вот сижу и думаю: нужно подавать уточненку с сентября по декабрь или исправить в январе декларацией? Какие штрафы грозят при обнаружении: 25% от неуплаты и пеня? Или прокатит и так? Если будет проверка - не прокатит, перед декабрем есть еще октябрь, ноябрь, и если там данные тоже искажаются насчетают за все эти периоды

Ответить
  • ооо
19.02.15 10:43

Юля, где Вы смотрите? в медке?

Ответить
  • АндКрРог
19.02.15 10:45

Подскажите, если сдать уточненку за декабрь сегодня 19.02.2015, а декларацию за январь сдать завтра 20.02.2015. Сумму уточненки уже включать в январь или теперь уже только в февраль? Заранее всем спасибо!

Ответить
  • Ира
19.02.15 10:59

Для ЛЕНЫ ЗП. Мы получили НН от МТС ел.почтой, она не зарегистрированая. Они сказали, что в январе работали по старой схеме. Я их не вклю в кредит, согласно этого "письма радости". У меня очень адекватный налоговый инспектор, я спросила, она сказала "Реестр НН сдаем, НН не зарегистрированые не включаем" У меня вопрос, я НН вкл каждый месяц и у меня 4 месяца последних было "минусове значення", просто делала Додаток 2. Теперь не поцму, мне его сдавать или нет. Уточненка точно не нужка т ак как, нн я вклю месяц в месяц. Вообще не пойму, как сдавать?

Ответить
  • Вася
19.02.15 10:59

Для Маруууууси и всех кто знает. Подскажите Если включать уточненку как додаток в деку января, налоговый кредит по уточненке добавлять в строку 10.1 (плюсовать с налоговыми января) или по-другому? Всегда сдавала уточненку отдельно и вопросов не было, но сейчас запуталась. Уточненный налоговый кредит за декабрь уменшит мне цифрк к уплате уже в январе или только в феврале?

Ответить
  • Юля
19.02.15 11:08

ооо спасибо! Появился! Позвонила в медок мне настроили комплект бланков.

Ответить
  • Лина
19.02.15 11:13

С февраля новая ДЕКА нужно уточняться январем в составе январской ДЕКИ

Ответить
  • ооо
19.02.15 11:23

J0217007 Уточнюючий розрахунок до декларацiї ПДВ п. згiдно наказу №213

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 11:23

Для Вася. Нет не добавлять. Уточненка в составе деки сдается как обычная уточненка - показываются данные ранее поданной леки и данные правильные. Пример: по сданной деке (например за декабрь 2014) НО - 1000 грн, НК - 500 грн., к оплате 500,00 грн. По уточняющему расчету НО - 1000 грн., НК - 800 грн., к оплате 200,00 грн. В результате на лицевом счете переплата 300,00 грн. Дека за 1.2015 - НО-1200 грн., НК - 500 грн., к оплате - 700,00 грн. Платить только 400 грн. , т.к. по уточненке у Вас на карточку лягло 300 грн. Пример 2. декабрь 2014 г НО -1000 грн., НК - 500 грн., к оплате 500,00 грн. Уточненный расчет декабря НО -1000,00 грн., НК - 2000 грн., отрицательное значение строка 19 и 20.2 - 1000 грн. В деке за январь строку 20.2 уточняющего расчета включаем в строку 21.1 Если, что звоните 0953045263

Ответить
  • ооо
19.02.15 11:24

Как настроили?

Ответить
  • НЕLP
19.02.15 11:25

а вы ПН от УКРТЕЛЕКОМА получили за январь?В Медке получали??

Ответить
  • Алинка
19.02.15 11:29

НЕLP а вы ПН от УКРТЕЛЕКОМА получили за январь?В Медке получали??

Ответить
  • Алинка
19.02.15 11:30

Лена, ЗП Не получали!!Звонила в МТС: сказали, что данные грузятся!!

Ответить
  • Алинка
19.02.15 11:37

Марууууся, Мне инспектор сказал сначала, что нельзя включать незарегистрированные в январе накладные, потом перезвонил, сказал, что можно

Ответить
  • Алинка
19.02.15 11:38

Ира Мне инспектор сказал сначала, что нельзя включать незарегистрированные в январе накладные, потом перезвонил, сказал, что можно

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 11:44

Алинка 19.02.2015 12:37:08Марууууся, Мне инспектор сказал сначала, что нельзя включать незарегистрированные в январе накладные, потом перезвонил, сказал, что можно Все правильно можно но по-ходу инспектор имел ввиду январские НН (которые по старым правилам не подлежали регистрации нет кодов УКТВЭД и сумма НДС меньше 10 т.грн.) Я же отвечала ВАСЕ по поводу налогового кредита 2014 года, который не был включен в деку

Ответить
  • Марина
19.02.15 11:49

Подскажите пожалуйста, я правильно поняла, что НН выписанные и зарегистрированные в январе я не смогу включить в налоговый кредит в феврале??? И где это можно прочитать? Заранее спасибо!!!

Ответить
  • Торри
19.02.15 11:50

Подскажите пожалуйста, могу ли я в уточненку за декабрь включить налоговую за октябрь , или нужно делать за три месяца, у меня с октября будет к возмещению, и еще форма в медке J0217105 уточненка додаток действующая, или таки нужно J0217107, в Медок сегодня дозвониться вообще не могу

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 11:51

Для Марина. Правильно. Читаем письмо ГФС № 5292/7/99-99-19-03-02-17

Ответить
  • Марина
19.02.15 11:53

Марууууся, спасибо ОГРОМНОЕ!

Ответить
  • Марина
19.02.15 11:55

А если сегодня сдать уточненку за декабрь и включить туда весь налоговый кредит 2014 года, завтра сдавать деку уже с учетом данной уточненки?

Ответить
  • Валентина
19.02.15 11:55

Подскажите, пожалуйста, если я в декларацию за январь влючила налоговые за декабрь, могу я послу 21.02 подать две уточненки за декабрь и январь и правильно включить налоговые накладные?

Ответить
  • Ира
19.02.15 11:59

Я вчера сдала деку за январь включила декабрьские НК, как раньше убрала некоторые январские, чтобы была нагрузка 1%. Теперь после их разъяснений думаю поступить так: сдать нову звитну ВЕСЬ Январь и уточненку по декабрю, НО! у меня отрицательный полезет почти 3тыс!!! Подскажите - чем это грозит? или в свете нынешних событий это норма?

Ответить
  • Ирина
19.02.15 12:03

Марууууся 19.02.2015 12:23:55 Как Вам удалось сдать уточненку в составе текущей? Я пробовала 4 раза через медок и ничего не принялось......а потом сказали, что шлюз в налоговой не принимает уточненки в составе текущей......ха ха

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:05

Для Ирина. Я делаю в ОПЗ и сдаю через Сонату.

Ответить
  • Ирина
19.02.15 12:07

Маруся Спасибо. У нас Медок. и консультанты Медка сказали, что у них так работает шлюз (такая инструкция с налоговой - технически невозможно уточнить деку в составе текущей)....отакэ

Ответить
  • Лина
19.02.15 12:11

А уточненка в составе текущей деки 5 дод. будет 1 или 2?. Инспектор говорит что 1,но у меня в таком случае бьет красным в МЕДКе. Я сформировала уточненку, потом деклараци.- в ней НК только января, в уточненке добавляю НК декабря, и если 5й дод.1 то естественно он не сходится с ДЕКОЙ? Поделитесь опытом.

Ответить
  • Еленка
19.02.15 12:18

Добрый день, что-то запуталась, если уточню декабрь в феврале, то отрицательное значение за декабрь могу перенести только в марте в отчете за февраль или в апреле в отчете за март?

Ответить
  • Анатольєвна
19.02.15 12:26

Юля 19.02.2015 11:36:37 Я 10.02.2015р. здала уточнюючий за грудень 2014р. з кодом J0217007 в Медку.Звіт прийнятий, квитанція №2 є.

Ответить
  • Панда
19.02.15 12:39

Это звиздец... разьясняли, что можно включать!!! а теперь уже нельзя! А если включу все в декабрь то будет к возмещению 40 тис!!! Налоговики вы не охренели окончательно???

Ответить
  • HELP
19.02.15 12:41

Для Алинка нет ННот Укртелекома вытянула из реестра

Ответить
  • МАРА
19.02.15 12:41

девочки, помогите разобраться. По истерическим "просьбам" налоговой переделываю декларацию. Сдаю звитну нову за январь 2015, уточненку с периодом февраль 2014 (самостоятельный документ уточняю декабрь 2014 с отрицательным значением). По звитной новой де-ции к оплате 7571,00 грн, по уточненке к возмещению 5741,00 грн. Сколько нужно будет оплатить НДС за январь 2015 (срок оплаты 02.03.2015)? Где-то чтитала, что уточненки ложаться день в день, соответсвенно, к оплате должно быть 1830,00 грн.

Ответить
  • Еленка
19.02.15 12:43

Никто не слышал о том, что если сдать уточненку за декабрь после 20 января, она как-то по другому ляжет (бред конечно)

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:43

Для Лины и Еленки. Прочитайте мои коменты для Васи.

Ответить
  • Еленка
19.02.15 12:45

Для МАРА 5741 ляжет только в деке за февраль, где вы обязательно должны эту сумму перенести (не помню в какую строку), а платить 7571

Ответить
  • Еленка
19.02.15 12:48

Марууууся , так ведь тут пишут, что уточненка в составе деки за январь уже не принимается, только отдельной уточненкой

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:51

Еленка, а Вы пробовали? Если не сдается я звоню на пульс и ору (в прямом смысле слова). Законом, что запрещено? Покажите где? И в конце концов им, что подарить мои .....надцять миллионов?

Ответить
  • Светлана
19.02.15 12:52

Марууууся Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=159321&page=3#newsCommentshdr © Buhgalter911.com Подскажите, пожалуйста, я поняла ваш комментарий как подать уточненку с действующей декларацией, но возник вопрос: А где вы отражаете неучтенную налоговую накладную (ее ведь нет в декабрьской декларации и нет в январском Додатке 2, потому что она за декабрь)???

Ответить
  • Лина
19.02.15 12:52

Если уточненка в составе текущей ДЕКИ дод.5 будет один или 2?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:55

Для Светлана. к уточненки подаются все приложения! В коментах есть мой личный тел. Звоните!!!!

Ответить
  • Панда
19.02.15 12:55

Дорогие бухгалтера, подскажите. Если сделать уточненку за декабрь с окончательным результетом возмещение сто тищ...? потом что весь год в декларации включать возмещение и не платить???

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:56

Лина. 2 приложения. Первое к текущей деки, второе к уточненки.

Ответить
  • Светлана
19.02.15 12:56

Марууууся Вы подаете уточненку ка отдельный документ или как додаток к декларации?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 12:59

Для Светы как додаток. Для Панды. Возмещение в деке за 2.2015 надо будет расшифровать: на увилицение суммы регистрации НН на НДСном счете (тогда вся сумма 100% без проверки) или на р/счет - тогда 50% сразу возмещают, а 50 после проверки.

Ответить
  • Панда
19.02.15 13:04

Марууууся, не совсем поняла... т.е. уточненку за декабрь подать с суммой к возмещению(несмотря на дозвоны налоговой сделайте нам 1% нагрузки). Январь исправить-убрать все прошлогодние налоговые и отбразить к возмещению??

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 13:07

Панда. Посмотрите мой номер тел. в коментах для Васи и перезвоноти мне.

Ответить
  • Светлана
19.02.15 13:08

Марууууся Вы работаете в Медке?

Ответить
  • Тая
19.02.15 13:13

не поняла.у меня есть две накл выписанные 28.12.14,и зарегестрированные в едином реесте,я могу их включить в нк в январской декларации или нет???

Ответить
  • Татьяна
19.02.15 13:16

У меня такой же вопрос, как у Таи

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 13:17

Для Светланы в ОПЗ и Сонате.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 13:17

Для Тая. НЕТ! Только через уточненку по декабрю!

Ответить
  • Буся
19.02.15 13:20

Коллеги! Была в налоговой и сказали, что 2014 год можно и нужно сдавать только уточненкой и желательно до конца февраля, т.к не знают что фискалы придумают в марте. Кто сдал январь вместе с 2014г нужно сдать "звитну нову". Не надо паниковать. Еще есть время всем все исправить. Успехов!!

Ответить
  • Тая
19.02.15 13:20

Маруууся,спасибо.Тогда подам сейчас звитню нову,небольшая сумма НК по этим двум накл.Единственное,сегодня с получением квитанций проблема

Ответить
  • Валентина
19.02.15 13:23

Подскажите, как в декларацию за январь подтянуть "-" из уточненки, которая подается с январской декларацией?

Ответить
  • Светлана
19.02.15 13:24

Марууууся И оно в одном пакете идет дека с приложениями (в том числе 5) и уточненка + приложение 5?

Ответить
  • Наталья
19.02.15 13:31

Подскажите, на какой счет платит НДС по результатам декларации за январь 2015 ? На тот, который открыт в казначействе в системе электронного администрирования ???

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 13:36

Для Светлана. Да 2 приложения одно к за январь, второе по уточненке. Для Наталья. За январь как обычно, а за февраль через НДСный счет

Ответить
  • Валентина
19.02.15 13:37

Марууууся подскажите, пожалуйста, как подтянут отрицательное значение по НДС в декларацию за январь из уточненки в составе этой декларации?

Ответить
  • Наталья
19.02.15 13:39

Подскажите , на какой расчетный счет платить НДС по результатам января 2015 г ??- На счет из системы электронного администирования в казначецстве?

Ответить
  • Тая
19.02.15 13:49

Подскажите плиз. в какую строчку январской деки переносить отрицательное значение декабря из 20.2 в 23.2 или 24 (Нк весь оплачен). Спасибо за ответ

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 13:53

Для Валентина в ручную.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:02

Для Тая. Конечно в 23.2 тут без вариантов!

Ответить
  • Марина
19.02.15 14:03

Подскажите пожалуйста , сейчас пытаюсь сдать уточненку за декабрь, при заполнении догадка 5 полный ступор, надо ли заполнять колонки 14 и 15 II раздел

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:03

Подскажите, пожалуйста! Как подать уточненку в составе январской декларации? Деку создала за январь, УР есть, а приложения 5 нету (((, тоесть оно есть, но за январь

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:05

Для Саша. У Вас должно быть 2 приложения № 5. Первое к данным за январь, и второе к уточняющему расчету.

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:07

В одном пакете?

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:08

То есть, если я правильно понимаю, деку за январь я сдаю таким составом - декларация звитна, 5 додаток звитный, УР звитный, 5 додаток уточнюючий?

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:10

И еще один вопрос - НК за январь, зарегистрированный в феврале можно отображать в янвварской деке, или уже в февральской? Совсем запуталась...

Ответить
  • Валюша
19.02.15 14:13

Хорошо. Уточнёнка по декабрю... самостоятельная... А реестр к ней надо подавать?? И если надо, то КАК?

Ответить
  • Клава
19.02.15 14:17

Для Еленки "Добрый день, что-то запуталась, если уточню декабрь в феврале, то отрицательное значение за декабрь могу перенести только в марте в отчете за февраль или в апреле в отчете за март?" Отрицательное значение за декабрь сможете перенести только в марте в отчете за февраль, т.к. уточненка за декабрь была подана в феврале

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:20

Для Саша. По поводу приложения 5 Вы все правильно поняли. НК кредит января, если он зарегистрирован без нарушения сроков включается в январь. Если НН января зарегистрирована с нарушением срока (допустим НН выписана 31.01.15, зарегистрирована 18.02.15), то такая накладная включается в соств налоговго кредита февраля месяца.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:20

Для Саша. По поводу приложения 5 Вы все правильно поняли. НК кредит января, если он зарегистрирован без нарушения сроков включается в январь. Если НН января зарегистрирована с нарушением срока (допустим НН выписана 31.01.15, зарегистрирована 18.02.15), то такая накладная включается в соств налоговго кредита февраля месяца.

Ответить
  • Юля
19.02.15 14:22

Подскажите,пожалуйста,а строка 24 из декабря также в строку 24 января переносится ? если оборотов в январе не было? и дод.2 тоже также составляется?

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:28

То есть, если НН выписана 31.01.15, а зарегина 15.02.15, я все равно могу показать ее в янвваре, так как не было нарушено срока "15 дней"?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:31

Для Саша. Совершенно верно.

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:32

Ой, спасибо! Вы меня спасли!)))

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:36

Подскажите еще, пожалуйста! Как одним акетом создать додаток 5 звитный и додаток 5 уточнюючий, чтобы отобразить НН за декабрь?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:42

Для Саша. Я делаю в ОПЗ. Там все одним пакетом идет.

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:42

Спасибо, сейчас и себе скачаю

Ответить
  • Vera
19.02.15 14:47

А я не знала, и сдала декларацию за январь, где була включена налоговая за ноябрь 2014г. все прошло...Квитанция №2 пришла...Знала бы и не включала - там сумма копеечная.

Ответить
  • Vera
19.02.15 14:48

Прикольно..все новости так вовремя)

Ответить
  • Саша
19.02.15 14:49

Марууууся А какая у вас версия ОПЗ?

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 14:55

Для Саша 1.30.44. Сорок пятую не устанавливала, пока не сдам отчеты по НДС

Ответить
  • Юлия
19.02.15 14:57

А кто что делает с налоговыми, некорректно выписанными (указали не правильно наш адрес)? Если их можно будет корректировать, то и налоговую и корректировку включать в месяце корреектировки?

Ответить
  • Панда
19.02.15 15:09

Бухгалтера, почему мы все сразу бежим исправлять/ и ублажать налоговую. Не пора ли на МАЙДАН???? Если МЫ не будем менять декларации за январь ТО налоговая зашьеться и не сможет ниче сделать. Нас много, почему мы все танцуем под ЭТОТ БРЕД?????

Ответить
  • Eternity
19.02.15 15:09

А що робити, якщо податкову накладну склала одна особа, а ЕЦП іншої особи? Період лютий 2015. Хочу зробити РК, де показати товар з мінусом і плюсом і вийти на нуль, зареєструвати сьогоднішнім числом- (це ж один період), накласти вірний ЕЦП. Хтось з таким стикався?

Ответить
  • Ирина
19.02.15 15:14

Панда - вся страна раком((( У бухгалтеров мозги закипают!!!!!!!!!!!! мы все время работаем - майданить некогда((((((

Ответить
  • Natabel
19.02.15 15:15

Подскажите, а как быть с переплатой ( кредит после покупки ОС в 2009 г. ещё не съелся) на 01.01.15. ? Налоговая вразумительного ответа не дает. Цена вопроса даже не десятки тысяч.

Ответить
  • Панда
19.02.15 15:17

Ирина 19.02.2015 16:14:59 Панда - вся страна раком((( У бухгалтеров мозги закипают!!!!!!!!!!!! мы все время работаем - майданить некогда(((((( вот именно НАС ЗАНЯЛИ ЧТОБ МОЗГ ЗАКИПЕЛ, А ОНИ ТАМ ТВОРЯТ ЧТО ХОТЯТ)!!! отвлекающий маневр всех занять всем создать стресс. Я лично ничего переделывать не БУДУ, пусть Летает налоговая за мной и ищет и в суды подает.

Ответить
  • Татьяна
19.02.15 15:22

Я позвонила сегодня двум своим инспекторам по разным фирмам и в разных районах, обе сказали не надо никаких уточненок. Можно внести запоздавшие налоговые в декларацию за январь, главное что бы они были зарегестрированы

Ответить
  • Валюша
19.02.15 15:23

это просто праздник какой-то...

Ответить
  • Ольга
19.02.15 15:25

Девочки, если подавать деку с прикрепленной уточненкой и двумя додатками 5, нужно ли в шапке самой деки указвать только звітний период (в строке 02) или также указывать звітний період, за який випр.помилки (строка 03)???

Ответить
  • Ириска
19.02.15 15:25

Татьяна, Так как они должны быть зарегистрированы, если например сумма меньше 60 тыс, и в декабре их регистрировать не нжно было???

Ответить
  • Татьяна
19.02.15 15:28

Я спрашивала, конкретно свой вариант, а у меня все налоговые зарегестрированы

Ответить
  • Саша
19.02.15 15:30

Ольга я думаю, что дека будет за звитный, а вот в уточненке уже надо показывать строку 02

Ответить
  • Ирина
19.02.15 15:31

Панда - меня уже вылавливают за уточненку за декабрь(((( Хочется, чтоб хоть один из у,,,, сел и сделал этот дебилизм сам!!!!

Ответить
  • Саша
19.02.15 15:36

девочки, а кто знает, можно в реестре за январь показать НН за декабрь, если подавать уточненку в купе с декой за январь?

Ответить
  • Просто Я
19.02.15 15:49

Была на семинаре, сказали НДС 1/2015 по правилам 2014, т.е. все "запоздавшие", контрагентом зарегистрированные НН, включаем в текущей декларации за 1/2015....

Ответить
  • Лариса
19.02.15 15:51

А сколько раз можно подавать уточнёнок за один и тот же месяц. Просто мысль в голову пришла, может подать уточнёнку за декабрь на часть н.н которые перекроют январь, что бы не вылезти на "-", а позднее ещё раз подать уточнёнка на остальные нн? как вы думаете?

Ответить
  • Саша
19.02.15 15:59

Просто Я а как же быть с НН, не подлежащим к регистрации в декабре?

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:00

у меня услуг за декабрь на приличную сумму(((

Ответить
  • Ялутан
19.02.15 16:05

Подскажите, а как это в составе деки уточненку можно показать? Самостоятельную я сдавала, а в составе нет. Я бы с удовольствием в составе, но подскажите как нн за декабрь показать в 5 додатке, а дополнительный кредит в деке?

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:12

Есть приложение УР к деклараци , а вот как в этот весь пакет влепить еще один додаток 5 только уточ. - это уже загадка-нананайка!

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:13

Ялутан а подскажите, пожалуйста! вы сдавали УР, а в реестре за январь вы отображали уточненные НН?

Ответить
  • Алинка
19.02.15 16:32

HELP как вы это сделали?отправили в медке "Запит до ЄДР"??

Ответить
  • Ялутан
19.02.15 16:34

Для Саша нет еще нет. Вот надо очень, но не могу понять как в дод 5 показать нн декабря. Только такие показать или все вместе с теми кот показала в декабре. По поводу реестра не знаю. раньше можно было в реестре показать за прошлы период, а сча не знаю. буду спрашивать как и Вы

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 16:34

Для Саша. Не можно показать в реестре уточненные налоговые за декабрь, а НУЖНО с пометко ПНПУ (налоговая накладная на бумажном носителе уточненная) Ведь декабрьские НН были на бумажных носителях.

Ответить
  • Ялутан
19.02.15 16:38

Марууууся Может Вы подскажете в уточ дод 5 показать нн за декабрь только те кот не пказала в декабре?

Ответить
  • Ира С
19.02.15 16:41

кто подскажет, можно ли в медке подать уточненку как додаток. У меня при импорте в медок программа сама меняет его статус на самостоятельный док.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 16:43

Для Ялутан. Конечно. В 5 приложении к УР показываются только те НН, которые уточняются. Если Вы будете пытаться сдать УР в составе деки за 1.2015, то приложений 5 должно быть два. Первое - с данными января месяца, второе с данными уточняющего расчета.

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:43

Марууууся А в додаток 5 звитний можно ставить НН за декабрь?

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:44

Марууууся А как вы добавили 2 додтака 5 (один звитный, один уточ) в однин пакет? У меня не получается

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 16:45

Для Саша. Нет нельзя. Читайте письмо ГФС от 17.02.15. Налоговый кредит за 2014 год можно не потерять только в том случае, если подать уточненные расчеты за соотвествующие периоды. Прочитайте предыдущие мои коменты.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 16:45

Для Саша. Нет нельзя. Читайте письмо ГФС от 17.02.15. Налоговый кредит за 2014 год можно не потерять только в том случае, если подать уточненные расчеты за соотвествующие периоды. Прочитайте предыдущие мои коменты.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 16:48

Для Саша. Я деку с двумя приложениями сдавала в январе и дней 5-7 назад. Работаю в ОПЗ и Сонате. Как затягивать 2 приложения в МЕДКЕ не знаю.

Ответить
  • Саша
19.02.15 16:51

Я тоже не в медке, я в ОПЗ пробую, потому что в арт-звите не могу такого сделать. Только как создать 2 приложения 5 в ОПЗ я не могу понять(((

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 17:01

Для Саша. В ОПЗ открываю деку со всеми приложениями. Провграмма выдает: деку, дод.1-дод.8 + заяза и УР. Удаляю не нужные приложения. Следующий шаг: новый документ и из перечня выбираю только приложение 5.

Ответить
  • Саша
19.02.15 17:04

а это приложение присоединится к пакету?

Ответить
  • Саша
19.02.15 17:04

я очееень дано не работала в ОПЗ)))

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 17:05

У меня приседенялось. Как сейчас не знаю.

Ответить
  • Саша
19.02.15 17:06

Марууууся Спасибо огроооомное! Родина Вас не забудет!))))))

Ответить
  • Наталья
19.02.15 17:28

А смысл вместе с декой уточненку? её показания в деку звитну не войдут же? или я чего-то не понимаю? Строка 8 и 16 - рассчитана на уточняющие показания по РК к НН, а так больше и негде отразить уточненку....

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 17:36

Для Наталья почему не войдут. Если УР подается с составе текущей деки.

Ответить
  • Лариса
19.02.15 17:44

Марууууся Присоединяюсь к Саше - Вы практически ответили на все мои вопросы. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕЕ!!!! Телефончик записала:)))

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 17:54

Наталья 19.02.2015 18:28:10 А смысл вместе с декой уточненку? её показания в деку звитну не войдут же? или я чего-то не понимаю? Строка 8 и 16 - рассчитана на уточняющие показания по РК к НН, а так больше и негде отразить уточненку.... Марууууся19.02.2015 18:36:52 Для Наталья почему не войдут. Если УР подается с составе текущей деки. Инструкия по заполнению деки. 6. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок. Фишка в том, что когда подается УР в составе деки, то отчетный период указывается в тот за который составляется дека. Например УР за 12.2014 в составе деки 1.2015. Ставим отчетный период на титульных листах УР и деки "январь 2015", отчетный период за который подается УР "декабрь 2015" И вуаля увиличенная строка 20.2 попадает в деку за январь.

Ответить
  • Марууууся
19.02.15 17:57

Извините ошибочка "УР "декабрь 2014"

Ответить
  • Саша
19.02.15 18:03

Марууууся Еще вопросик... а куда в деке за январь ставить НК по уточненке? И нужно ли его туда ставить вообще?

Ответить
  • Андрей_2015
19.02.15 18:06

а если в декабре была строка 21.1 и мы ее благополучно "сьели", а теперь увеличив НК выскакивают 20.2, 22 и 24........ Подаем Д2 и Д3 в уточненке? а в Деку 21.1 и 21.2 переносим? Помниться налоговики не очень любят 24 строку, грозит ли проверка?

Ответить
  • Таня
19.02.15 18:09

Я включила запоздавшие накладные в реестр, и соответственно, в 5 приложение как полученные в январе. Отправила. Жду. Шлюз же не работает.

Ответить
  • Светлана
19.02.15 18:11

а чего-то не въезжаю, а какой кипиш сдавать уточненку именно сейчас, ведь можно ее сдать и позже, зачем мучаться? ведь нет нигде, что уточнить прошлые периоды можно только до 20,02. Сдайте январь, затем уточните декабрь и январь если потянет отрицательное значение. На кой эта истерия?

Ответить
  • Саша
19.02.15 18:15

Светлана Здесь идет речь об уточненке, которая подается в пакете с декой за январь, поэтому и кипишь

Ответить
  • Наталья
19.02.15 18:28

Для Андрея-2015 Проверкой не грозит, проверять будут Ваш кредит на месте инспектор, т.е. рассылать запросы откуда купили те что Вам дали и т.д. по цепочке...

Ответить
  • Наталья
19.02.15 18:29

Поэтому и не любят 24 строку

Ответить
  • Светлана
19.02.15 19:17

Саша, да я читать умею и вижу что привязывают к январю, так не сдавайте с январской, сдайте отдельным документом в феврале после 20-го. я уже начинаю в себе сомневаться, может я что упустила из виду. я вообще красивая сижу с января не вылажу с проверок бюджетного возмещения, а когда они сваливают уже не уточнений. я теперь могу уточниться аж в марте, сейчас опять проверка. Теперь просто недоумеваю, чего все так торопятся сдать уточненки именно сейчас.

Ответить
  • Саша
19.02.15 19:26

Светлана Я позавчера сдала уточненку отдельно, квитанций до сих пор нет...почитав, послушав - решилась подавать с декой за январь, не знаю или выйдет, сижу сдаю

Ответить
  • Саша
19.02.15 19:31

Светлана А торопятся все потому что никто не знает, что нашим "любимым" законодателям взбредет в голову завтра, они сами не могут четко розъяснять то, что напридумовали, вот и будут проверять так как им выгодней

Ответить
  • Светлана
19.02.15 19:55

Саша, спасибо за диалог. Вы знаете в кои-то веки попался адекватный инспектор сейчас, мозги не выносит, "крестики/нолики" не проверяет. Главный акцент, мы никчем или нет. Говорю, так ваша инспекция ко мне все время ходит, неужели еще не убедились, что мы не никчем. Она в ответ, вот таким маразмом и страдаем. А вообще они сами в шоке от происходящего. Господи, спаси Украину.

Ответить
  • Мила
19.02.15 23:03

Добрый вечер, странно, что ни кто не пишет о том, что как изменения вступившие в силу с 01 января 2015г., могут повлиять на налоговые накладные выписанные до 01 января 2015г. Закон обратной силы не имеет.

Ответить
  • **Леля**
20.02.15 05:29

Помогите! произошел казус!!! уточненка в составе деки не принята- помилка ХМL, соответственно не принят 5 дод Дека с учетом цифр (к уплате) уточненки и всеми додатками принята, что делать ??? Не логично...

Ответить
  • Марфа
20.02.15 06:14

пыталась подать уточненку по ндс как приложение к деке ( через медок), итог феерии- декларация принята, додаток j0217105 вместе с уточняющим дод 5 висят "в дорозі" сумма уточнения ну очень приличная... что еще можно придумать ума не приложу

Ответить
  • Андрей
20.02.15 06:21

А кому-то удалось через Медок сдать Деку за январь с уточненкой как Додаток за декабрь? и нынешний пункт 50.1, абзац 5 это ж и есть Уточненка как додаток к Деке?

Ответить
  • тина
20.02.15 07:04

сдала деку и реестр, в реестре указала все прошлогодние накладные. как обычно. все принято.

Ответить
  • Саша
20.02.15 07:42

Народ, вам квитанции приходят? У меня еще с 17-го глухо!

Ответить
  • тина Саша
20.02.15 07:47

Сегодня пришли за 17. а вчера 19 день в день.

Ответить
  • VETA
20.02.15 07:55

Для Леля Аналогичная ситуация. ЧТО делать не знаю!!SOS!!!SOS

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 07:56

Саша 19.02.2015 19:03:19 Марууууся Еще вопросик... а куда в деке за январь ставить НК по уточненке? И нужно ли его туда ставить вообще? Если еще Ваш вопрос актуален, то отвечаю. Сам налоговый кредит УР попдает в УР, а вот сумма, которая вылезла по результатам УР за декабрь, должна (или не должна) быть отображена в деке за январь. Прочитайте внимательно мои коменты для Васи и других.

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 07:57

Для Вася.Нет не добавлять. Уточненка в составе деки сдается как обычная уточненка - показываются данные ранее поданной леки и данные правильные. Пример: по сданной деке (например за декабрь 2014) НО - 1000 грн, НК - 500 грн., к оплате 500,00 грн. По уточняющему расчету НО - 1000 грн., НК - 800 грн., к оплате 200,00 грн. В результате на лицевом счете переплата 300,00 грн. Дека за 1.2015 - НО-1200 грн., НК - 500 грн., к оплате - 700,00 грн. Платить только 400 грн. , т.к. по уточненке у Вас на карточку лягло 300 грн.Пример 2. декабрь 2014 г НО -1000 грн., НК - 500 грн., к оплате 500,00 грн. Уточненный расчет декабря НО -1000,00 грн., НК - 2000 грн., отрицательное значение строка 19 и 20.2 - 1000 грн. В деке за январь строку 20.2 уточняющего расчета включаем в строку 21.1

Ответить
  • Саша
20.02.15 08:03

Марууууся Спасибо большое!)))

Ответить
  • VETA
20.02.15 08:11

Марууууся Дека за январь с уточнненкой за декабрь не проходит. шлюз не пропускает как вам удалось сдать отчет??

Ответить
  • Отчаяние
20.02.15 08:20

И у меня не прошла..... Сделала новузвитну за январь с учетом изменений, которіе должні втянутся уточненкой за декабрь.дека принята, а уточненка как дополнение НЕТ!!! Что теперь делать - ума не приложу Просто нет сил уже

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 08:36

Девченки звоните на Пульс и ругайтесь. Вы имеете право подать УР с составе текущей деки - ИМЕЕТЕ. То, что у них программа под это не заточена это их проблемы. Самое главное сдать уточненку - это Ваше ПРАВО. Р.S. Свои такие деки я сдавала 5-7 рабочих дней назад и в январе этого года.

Ответить
  • Юля
20.02.15 08:53

Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю!? Делаю отдельно уточненку за декабрь увеличиваю кредит, и в додатоке 5 Раздел 2 пишу тот ИНН предприятия который уточняю и все остальное без изменений. Получается строка 20.2 в счет будующих платежей. Вопрос а эту НН за декабрь в январском реестре показывать ка ПНПУ или вообще не показывать в январском реестре???? И в январскую декларацию переношу строчку 20.2 (по уточненной декларации декабря) в строчку 21.1.

Ответить
  • Маша
20.02.15 09:01

Вот у меня тоже вопрос в январском реестре показывать НН за декабрь????

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 09:11

Для Юля и Маша. Если Вы сдаете УР в составе текущей деки то показывать. Если Вы сдаете УР самостоятельный - то не показывать, т.к. в самостоятельном УР стоит отчетный период февраль, а в феврале уже реестров нет

Ответить
  • Марина
20.02.15 09:19

Помогите, пжл, как можно зарегистрировать коректировку к налоговой, если срок 15 дней уже истек. СПАСИБО

Ответить
  • Lug2008
20.02.15 09:36

Уважаемые коллеги. все кто подает уточненку к НДС как додаток. Только дозвонилась в МЕДОК "Уточненка как додадок не подается и не принимается на шлюзе налоговой" Кто какой выбирает способ для отражения налоговых за декабрь?

Ответить
  • inconu
20.02.15 09:42

Lug2008 это Вам в медке такое сказали? Каким же образом тогда предлагают спасти кредит за декабрь тем, у кого выстреливает январем уплата?

Ответить
  • Киев
20.02.15 10:08

вчера отправила уточненку по НДС за декабрь 14г. как самостоятельный документ. ответ из налоговой "Помилка - початок подання форми - березень 2015 р.. "

Ответить
  • inconu
20.02.15 10:22

Киев- если Вы подали уточненку как самостоятельный документ, то на карточку Ваш дебет ляжет февралем. Таким образом, если у Вас вылазит уплата в январской деке, то Вам придется заплатить за январь, а в феврале уже учтется Ваш дебет.

Ответить
  • бух
20.02.15 10:35

В налоговой сказали, что надо сдавать реестр нн за январь, у кого как?

Ответить
  • Юля
20.02.15 10:47

Скажите пожалуйста сдаю в феврале уточненку за декабрь, НН за декабрь я должна показать в январском реестре как ПНПУ или нет????

Ответить
  • Lug2008
20.02.15 10:47

Отправила уточненку по НДС как самостоят докумет в налоговом периоде февраль. Как придет ответ от налоговой - отпишусь

Ответить
  • ЛЕНА
20.02.15 11:10

Что лучше сдать сначала уточненку по НДС как самостоят докумет в налоговом периоде февраль за декабрь или звитну деку за январь????

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 11:43

Для Киев. Скорее всего Вы отправили УР по новой форме, а надо по старой форме Приказ 678.

Ответить
  • Лена
20.02.15 12:07

Марууууся Вы сдавали Д3 к уточненке?

Ответить
  • Татьяна
20.02.15 12:12

Марууууся Скажите, пожалуйста, при сдаче уточненки в составе декларации, в самой декларации и приложениях к ней нужно заполнять "...період, за який виправляються помилки"? Спасибо

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 12:25

Для Лена. Вопрос мне не понятен. Если того требуют данные деки, то сдаю. Для Татьяна. В шапке самой декларации отражается отчетный налогововый период "январь", отчетный налоговый период за который исправляются ошибки проставляем период, который уточняется, например ноябрь 2014 г. В УР то же самое. В прилажения, которые отражают данные января месяца - прописывается только отчетный период - январь 2015, а прилажениях, которые подаются к уточняющему отчету указаывается отчетный период - январь и период который отчняется.

Ответить
  • Павел
20.02.15 12:38

Вопрос к Маруси !!! не понимаю как можно показать уточненку за декабрь 2014 в декларации за 2015 г.-куда в декларации прописівать (-) декабря и как подать два додатка 5 дин к январю а другой уточненка к декабрю!

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 12:49

ДЛя Павел. Инструкия по заполнению деки. п. 6. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок. Минус декабря (при условии, если Вы подаете УР в составе деки за 1.2015) относиться в те жи строки деки за январь, если бы Вы сдали правильную деку декабря. Да, подается 2 приложения 5, одно к деке за январь (указываются данные только января), втрое к УР (указываюся исправленные данные декабря). Отрицательное значение УР переносится в деку за январь , ну а там смотрите сами, что у Вас получится. Другое дело, все жалуются, что шлюз не принимает 2 додатка 5 и деки у коллег не сданы. Мне повезло, одну такую деку я сдавала 5-7 дней назад, вторую в январе и эта функция работала. По-ходу ее опять отключили.

Ответить
  • utya
20.02.15 12:51

Сьогодні дзвонили з ДПІ.. і сказали подати нову звітну через ПН за грудень 2014 року., в іншому випадку будуть писати акти... Декларацію я здала ще 16.. і всі квитанції було прийшли, проте тепер подала нову звітну.. дійде чи не дійде не знаю... Реально вже навіть нервуватися не маю сили. У нашій державі лист має більшу силу ніж кодекс

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 12:58

utya 20.02.2015 13:51:06 Сьогодні дзвонили з ДПІ.. і сказали подати нову звітну через ПН за грудень 2014 року., в іншому випадку будуть писати акти... А как можно подать новую звитну за отчетный период, который прошел? И что такое ПН? Я что-то пропустила? Очень прошу ответьте!

Ответить
  • ХХХ
20.02.15 13:06

utya скорей всего имел(а) ввиду, что в деке за январь включены были налоговые накладные декабря и налоговая теперь требует сдать нову звитну за январь без налоговых накладных декабря.

Ответить
  • Павел
20.02.15 13:18

Сдать то можно нову звитну за январь без декаборских налоговых а вот как платить сумашедшую сумму в бюджет вот в чем вопрос !!

Ответить
  • Ирина
20.02.15 13:47

но Покупатель не всегда запаздывает с включением в НК наложек за прошлые периоды по причине их не предоставления. Часто это случается намеренно по причине неправомерности их включения в тек. месяце, поскольку у Покупателя ещё нет события (покупки товара, получения услуг), которое предшествовало их выписке продавцом. Что думать тем покупателям у которых доходы по первичке на которые составлены "опоздавшие наложки" наступили в следующем месяце?! Покупатель правомерно такую первичку включает в следующем месяце. И, соответственно, наложки в НК тоже.

Ответить
  • Алёна
20.02.15 14:28

Люди, что будет с январским минусом в феврале? Всё перечитала, помогите, пжл. Неужели, правда, заморозится до 01.07.2015? А у меня, ктому же, предприятие моложе 12 сесяцев. Говорят, до года ждать, чтобі использовать налоговій кредит, заявленный до 01.02.2015

Ответить
  • Lug2008
20.02.15 14:37

На самостоятельную уточненку в налог периоде февраль пришла квитанция №2- все принято. докумет J0217007.

Ответить
  • Саша
20.02.15 14:50

Lug2008 А долго квитанция шла?

Ответить
  • ОЛЭНА
20.02.15 15:08

Lug2008 а когда данные с самостоятельной уточненки будут втянуты за декабрь????, я сдавала додатком уточненку с декларацией, только что пришла квитанция, что не принят мой додаток

Ответить
  • Андрей_2015
20.02.15 16:45

А если на карточке переплата 10 000,00 и дека за январь 12 000,00 к уплате, я ж могу спокойно уплатить 2000,00 и обнулить карту?

Ответить
  • Андрей_2015
20.02.15 16:56

Администрирование ж работает токо с 01.02.15, и с карточкой прощаемся с этой даты?

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 17:17

Андрей_2015 20.02.2015 17:45:46А если на карточке переплата 10 000,00 и дека за январь 12 000,00 к уплате, я ж могу спокойно уплатить 2000,00 и обнулить карту? Да конечно. имеено так и есть. С 01.02.15 администрирование работает в тестовом режиме. А в деке за февраль надо будет рассписать свою карточку (не деньги живые заплаченные) и деку *строка 24 *строка 20.2 *строка 23.1 *строка 23.2 Строка 23.1 - если подавали на возмещение на р/с и не получили Строка 23.2 - если подавали в счет будующих и не съели его.

Ответить
  • Андрей_2015
20.02.15 17:17

Шановні платники ! Повідомляємо, що технічні проблеми, пов`язані з затримкою прийняття звітності каналами електронної пошти Державної фіскальної служби України, вирішено 19.02.2015 о 19-й годині. Звітність, подана 20 числа поточного місяця, приймається в штатному режимі. При цьому зазначаємо, що звіти подані до ДФС 17,18 та 19 лютого 2015 року будуть прийняті 20 лютого 2015 року. Враховуючи відсутність можливості у платника податків подати у граничний строк податкові декларації у зв’язку із технічними проблемами, які мали місце 17-19 лютого 2015 року, граничний строк для подання податкових декларацій подовжено до 24 лютого 2015 року включно відповідно до положень Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 р. за N 84/18822.

Ответить
  • Марууууся
20.02.15 17:20

Андрей 2015. Огромное ВАМ СПАСИБО за своевременную инфу.

Ответить
  • Алан
20.02.15 18:15

Плиз, подскажите при подаче УР за декабрь и получении ПК к возмещению в будущих периодах, необходимо заполнять додаток 2 к деке за январь? Благодарю.

Ответить
  • Таня И.
20.02.15 18:30

Если вы заполнили строку 20.2, то нет. Смотрите по колонке 2 (код додатка), если в заполненной вами строке там не стоит обозначение додатка, значит, додаток не заполняется.

Ответить
  • Анна
20.02.15 21:39

Звонил сам инспектор уточненку подавать как самостоятельный документ за декабрь 2014 невключенный НК по уточненке ложиться день в день на лицевой счет если получается "-" то на лицевом переплата то к моменту уплаты НДС по текущей свернется

Ответить
  • Андрей
21.02.15 01:38

Подскажите, пожалуйста, если в январе отрицательное значение по ндс - стр.19-1000 грн., которая уходит в 20.2. А в феврале подана уточнёнка за декабрь на 2000 грн отрицательного ндс, то в какую строку эти 2000 лягут в декларации за февраль? Или они пойдут на лицевой счёт? Заранее спасибо.

Ответить
  • Вера
21.02.15 09:23

Просто Я , а вы включили нн "запоздалые" в январь 2015 ?

Ответить
  • Оксана
21.02.15 13:58

Марууууся Воспользовалась вашим советом по уточненке НДС как додаток сдать не через Медок, а через ОПЗ (версия 1.30.44) и Сонату, но может что то не то делаю, все равно приходит сообщение что Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='4' - дублюється код пов'язаного документа - додатка 'J0215106' Вы писали, что смогли по такой схеме сдать дней 5 назад, а в последние дни получилось так сдать, то есть я хочу понять есть еще шанс на додаток в январе , или делать самостоятельную. Заранее благодарю.

Ответить
  • Бухг
21.02.15 14:51

Хорошо оставляю все как есть с налоговыми декабря, подаю уточненку за декабрь потом уточненку за январь.

Ответить
  • Бухг
21.02.15 15:10

Хорошо подаю я уточняющую расчет как додаток к декларации за январь вытягиваю с января весь кредит декабря и тогда в нову звітну я ставлю уже данніе с уточненки приделаной к декларации с минусом за декабрь?

Ответить
  • knopa
23.02.15 09:32

Для бух Я тоже думаю так сделать. Вот вопрос, как в одной деке за январь 2 додатка 5 сделать одним пакетом, чтобы нормально приняли???? Поможете советом???

Ответить
  • al
24.02.15 10:25

"Я тоже думаю так сделать. Вот вопрос, как в одной деке за январь 2 додатка 5 сделать одним пакетом, чтобы нормально приняли???? Поможете советом???" knopa, пока что это удалось сделать не многим, судя по комментариям, честно говоря я про-сь два дня - не получилось (работаю в ОПЗ, возможно что-то не так делаю, но попробовала все возможные варианты), подала отдельными. Еще больше меня удивило мнение инспектора, которая заявила, что корректировки сданные в феврале 15 (по которым выскочил код рядка 19, 20.2) сядут в стр. 21.1. только в декларацию за период за март 15. ??? не могу понять почему в мартовскую а не в февральскую, сданы же в феврале??

Ответить
  • ВС
24.02.15 12:41

al, это потому что весь ваш минус (+бюджетно возмещение прошлогоднее) попадет в раздел 4 деклрации за февраль, и будет там крутиться с одновременной подачей додатка 2...... а после получение уведомления, вся сумма с 4 раздела декларации за февраль попадет в строку 21.1 деклрации за март ( а может и деклрации за апрель, т.е. после получение уведомления).

Ответить
  • ВС
24.02.15 12:45

Андрею, я думаю что они попадут в строку 24 , куда поподет и ваше отрицательное значение января. Но я бы лучше подал уточненку и за январь, чтобы протянуть отрицательное значение декабря. Это немного не по кодексу, но когда была проверка мне налоговики так советовали.

Ответить
  • al
24.02.15 13:09

ВС, т.е. уточненки за прошлые периоды ( не учтенные налоговые 2014 г.) поданные в феврале 2015 г. не "закроют" обязательства февраля ? если на возмещение не рассчитываем, "и будет там крутиться с одновременной подачей додатка 2...... а после получение уведомления, вся сумма с 4 раздела декларации за февраль попадет в строку 21.1 деклрации за март ( а может и деклрации за апрель, т.е. после получение уведомления)." Есть старенький но действующий на сегодня Приказ, ГНСУ, от 16.02.2012, № 128 "Об утверждении Обобщающей налоговой консультации относительно отдельных вопросов отражения в налоговой отчетности по НДС изменений сумм налогового обязательства и налогового кредита" "Запитання 2. Який порядок перенесення показників декларації до уточнюючих розрахунків, зокрема, у разі заповнення рядків 20.2, 21.1, 21.2, 24? Відповідь. Щодо порядку заповнення уточнюючого розрахунку зазначаємо таке: ...... в) у разі виправлення показника рядка 20.2 значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок." Это тоже уже изменилось? Вы по практике говорите?

Ответить
  • ВС
24.02.15 14:18

al, отрицательное значение вы не потеряете.....просто с 01.02.2015 меняется структура декларации и появляется новый раздел, который называется "погашення залишків сум відємного значення звітних періодів до 01.02.2015 р.".и к нему будет подаваться обновленная форма додатка 2....................уточненки поданные в феврале за 2014 год с 01.02.2015 г. будут попадать в колонку 11 додатка 2....... Обобщенная сумма с колонки 14 додатка 2 к декларации по НДС за февраль ( в этой сумме будут суммы строк 20.2, 24, суммы бюджетных возмещений 2014 года).......попадет в строку 26 раздела 4 декларации за февраль. Т.е. отрицательное значение по уточненкам вы не теряете! Но и погасить обязательство февраля не сможете! После подачи декларации за февраль где будет заполнена строка 26, Налоговая проводит проверку и увеличит итог формулы для регистрации налоговых ( которую будет использовать с 01.07). Потом мы подадим запрос в налоговую и доожны получить уведомление об увеличении итога формулы. А в месяце получения уведомления отрицательное значение дофевральских периодов включится в графу 7 додатка 2, попадет в строку 27 декларацмм, а далее в строку 20.2 декларации раздела 3.....

Ответить
  • al
24.02.15 16:06

ВС спасибо, но не могу найти порядок этого подтверждения "После подачи декларации за февраль где будет заполнена строка 26, Налоговая проводит проверку и увеличит итог формулы для регистрации налоговых ( которую будет использовать с 01.07). Потом мы подадим запрос в налоговую и доожны получить уведомление об увеличении итога формулы. А в месяце получения уведомления отрицательное значение дофевральских периодов включится в графу 7 додатка 2, попадет в строку 27 декларацмм, а далее в строку 20.2 декларации раздела 3....." Если есть, сбросьте пожалуйста № и дату документа

Ответить
  • ВС
24.02.15 22:36

... это информация из первых уст)..... скоро появится такое разьяснение или письмо!

Ответить
  • ВС
24.02.15 22:37

побывал на внутреннем семинаре у налоговиков.... они планируют так делать с декларации за февраль....

Ответить
  • al
24.02.15 23:01

всем удачи Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 р. за N 1267/26044 Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 13 ........ " IX. Облік непогашених залишків сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року; задекларованих до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів; від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V Кодексу; залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованого платниками податку за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року 1. Такий облік здійснюється платниками податку на додану вартість, які мають: суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року (далі - суми залишків від'ємного значення податку попередніх податкових періодів). Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за рішенням платника такі суми від'ємного значення податку попередніх податкових періодів можуть: або збільшити розмір суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу, із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення; або бути повернені такому платнику на рахунок у банку (у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)). Відповідне рішення платник податку відображає в заяві в (Д2) (додаток 2). 2. Суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів обліковуються у таблиці 1 (Д2) (додаток 2) у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли. 3. Суми від'ємного значення податку попередніх податкових періодів, що обліковуються у (Д2) (додаток 2), до розділу III декларацій 0110 за звітні (податкові) періоди, починаючи з лютого 2015 року / I кварталу 2015 року, не переносяться, а відображаються в розділі IV таких декларацій. Розділ IV заповнюється лише у декларації 0110. 4. Суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів, задекларовані у деклараціях 0121 - 0123/0130 за січень 2015 року (IV квартал 2014 року), переносяться до рядка 21.1 декларації 0121 - 0123/0130 за лютий 2015 року (I квартал 2015 року). 5. У таблиці 1 (Д2) (додаток 2) зазначаються: у графі 1 - звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення; у графах 2 - 6 - суми залишку від'ємного значення податку попередніх податкових періодів станом на початок поточного звітного періоду в розрізі виду такого від'ємного значення. У графах 2 - 6 (Д2) (додаток 2) за лютий 2015 року (I квартал 2015 року) зазначаються суми від'ємного значення, що підлягають зарахуванню до звітного (податкового) кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року); суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року; залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року. У графі 6 (Д2) (додаток 2) наступних звітних (податкових) періодів зазначаються дані графи 14 (Д2) (додаток 2) за попередній звітний (податковий) період. Значення рядка "Усього, в т. ч.:" графи 6 переноситься до рядка 26 декларації за поточний звітний (податковий) період; у графі 7 - сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Значення рядка "Усього, в т. ч.:" переноситься до рядків 20.2 та 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду; у графах 8 - 10 - показники податкових повідомлень-рішень, на підставі яких збільшується/зменшується залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу; у графі 11 - сума збільшення/зменшення на підставі уточнюючих розрахунків, поданих до декларацій за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року; у графі 12 - сума частини залишку від'ємного значення податку попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України; у графі 13 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (рядок 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)); у графі 14 - сума залишку непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Значення рядка "Усього, в т. ч.:" графи 14 переноситься до рядка 31 декларації. 6. Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, що підлягає відшкодуванню відповідно до підпункту "б" пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, проводиться у таблиці 2 (Д2) (додаток 2). Платники, які відповідно до пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу не мають права на отримання бюджетного відшкодування, таблицю 2 (Д2) (додаток 2) не заповнюють. У таблиці 2 (Д2) (додаток 2), починаючи з лютого 2015 року (I кварталу 2015 року), зазначаються: у рядку 1 - сума частини залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (графа 12 таблиці 1 (Д2) (додаток 2)); у рядку 1.1 - сума сплаченого від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, визначена з рядка 1; у рядку 2 - обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за вирахуванням суми податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку за поточний звітний (податковий) період та відображена у рядку 23 декларації за поточний звітний (податковий) період; у рядку 3 - сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 30 декларації за поточний звітний (податковий) період). 7. Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року, задекларована у рядку 30 декларації (рядку 3 таблиці 2 (Д2) (додаток 2)), відображається в інформаційній системі органів Державної фіскальної служби аналогічно показнику рядка 23.2. Платники податку, які прийняли рішення про повернення такої суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку, подають до контролюючого органу (Д4) (додаток 4).

Ответить
  • al
25.02.15 09:26

ВС, еще раз спасибо. В налоговой удивились новой форме декларации, сказали что еще не получали каких-либо разъяснений или инструкций, еще не читали порядка заполнения, и точно сказать не могут как минуса 2014г. и уточненки февраля 15 попадут в ст.7 Дод2.

Ответить
  • Еленка
06.03.15 09:42

А я расчитывала на строчку 20.2. января и уточненки за декабрь, Теперь мне за февраль платить все обязательства без этой строчки? Я в шоке. Сумма заоблачная для нас.

Ответить
  • Оля
11.03.15 09:18

"Красиво" они нас провели....а что если вообще не сдавать уточненку?

Ответить
  • Татьяна
11.03.15 11:22

Добрый день! Кто заполнял новую уточненку за декабрь? Подскажите, пожалуйста, теперь вместо 20.2 сумма проганяется через 22, потом 23.3 и в 24. Это же правильно? спасибо!

Ответить
  • Оксана
12.03.15 14:30

Люди,помоготе!Ошибка- Не існує файл С:opz/xmi/J130013

Ответить
  • Дмитрий
15.03.15 22:22

1. В случае, если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 главы 9 раздела II Кодекса) налогоплательщик самостоятельно обнаруживает ошибки, содержащиеся в ранее поданной им декларации, он обязан направить уточняющий расчет к такой декларации по форме, установленной на дату представления уточняющего расчета.

Ответить
  • Inch
26.03.15 15:37

Скажите пожалуйста в какой строке декларации за март показать сумму задолженности перед налоговой в 161 грн ( делалась уточненка за январь 2015) не засчитали одну НН. Спасибо.

Ответить
  • Татьяна
21.04.15 10:29

Добрый день. Сдала вчера в медке уточняющий расчет по НДС за июль 2014г., включила запоздалые налоговые накладные за июнь 2014г. Пришла квитанция №2 - документ не прийнято. Подскажите, пожалуйста, я что-то пропустила? нельзя уже включить налоговые прошлого года в налоговый кредит?

Ответить
  • анна
07.05.15 17:50

Добрый вечер.В 2014 году подавала в налоговую квитанции за обучение 2 приняли а одну сказали подать на следующий год,в этом 2015 году подаю,а мне ответили мол нельзя эту квитанцию ее не оплатят(но год назад вы мне говорили что принести на следующий год ,а теперь не хотят брать)что делать?как вернуть,деньги за квитанцию которую не хотят принимать за 2014 год?

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям