Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


21.04.15
3109 86 Печатать

Обращайтесь бесплатно к экспертам журнала «Бухгалтер911»

   Мы надеемся, что вы уже привыкли к нашей еженедельной традиции обсуждать свежий номер журнала «Бухгалтер911». Сегодня вторник, а поэтому редакция ждет от подписчиков издания вопросов, комментариев и замечаний по 16-му выпуску.
   
   Указывайте, к какому материалу еженедельника относится ваш вопрос, чтобы авторы статьи ответили на него как можно быстрее.
   
   А на вопросы, которые не относятся к темам этого номера, обязательно ответит наша бесплатная консультационная линия. Звоните по телефону: (057) 76-500-76
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Зоя Ивановна
21.04.15 11:47

Вы не можете сказать, с нового года поменялись ставки по экосбору

Ответить
  • Редакция
21.04.15 12:07

Зоя Ивановна 21.04.2015 11:47:02 Вы не можете сказать, с нового года поменялись ставки по экосбору … Ставки те же, что и в прошлом году. Нововведение этого года - исключение из перечня плательщиков эконалога одной категории плательщиков, а именно лиц, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками загрязнения в случае использования ими топлива.

Ответить
  • Наталья
21.04.15 12:08

Что делать если открыто два электронных счета по администрированию НДС. После лишения св-ва плательщика НДС счет не закрыт. После получения нового св-ва плательщика НДС открыт новый счет.

Ответить
  • Елена
21.04.15 12:26

Возвратная финансовая помощь от учредителя получена в марте 2014 года,по состоянию на 31.12.2014 год не возвращена,т.к. 365 дней еще не прошло.Нужно ли было показывать ее в составе доходов в декларации за 2014 год?

Ответить
  • Людик
21.04.15 12:29

Помогите,пожалуйста, разобраться. За январь и февраль месяц сдала отчет по ЕСВ и на предприятии за этот период работающ. инвалид находился на больничном. В отчетах вместо символа (категория платника) 36 , я показывала символ 2 .Сумма дохода = 0. Я не правильно указывала категорию плательщ. Как мне в МЕДКЕ сделать за те периоды "скасовуюча" и показать верно. Или это не ошибка. Если кто может подсказать, ПОЖАЛУЙСТА! Заранее благодарна.

Ответить
  • Евгения
21.04.15 12:41

Скажите пожайлуства, мы бюджетная организация и хотим выплатить материальную помощь ребятам которые в АТО. Облагается ли налогов такая материальная помощь.

Ответить
  • Елена
21.04.15 12:41

Добрый день. В тему об отсутствии начисленной зарплаты. На предприятии директор и учредитель-одно физ.лицо. Финансовая деятельность не ведётся и есть необходимость ему уволиться с должности директора и обязать себя подписывать отчёты как учредитель. Об этом факте нужно как-то уведомлять регистратора, налоговую и ПФУ или достаточно оформить только внутренние документы? Спасибо!

Ответить
  • 777
21.04.15 13:22

ППЄП-перевізник: ПДВ-баталії. Бухгалтер 911, квітень, 2015/№16 У статті шла мова про орендований транспорт... А як стосовно власного? Ну з амортизацією ніби неясно, хоча чи не входить амортизація у "експлуатацію майна" відповідно до п. 177.4.4 ст 177 ПКУ. Тут же йде мова про "на оплату оренди, ремонт". У п. 177.4.1 ст 177 ПКУ йде мова про запчастини. Тобто відносно власного транспорту питань нема, крім як під питання залишилась амортизація. Та й про оренду майна йде мова, то чому ж Ви у статті журнали пишете: "У зв’язку з цим з’явилася хитка надія на те, що ПК з ПДВ можна буде обліковувати"?

Ответить
  • Редакция
21.04.15 13:46

Наталья 21.04.2015 12:08:12 Что делать если открыто два электронных счета по администрированию НДС. После лишения св-ва плательщика НДС счет не закрыт. После получения нового св-ва плательщика НДС открыт новый счет. …. Новый счет используем (зачисляем на него деньги) для перечисления обязательств по текущим декларациям по «новому» плательщику. Старый счет должен быть закрыт автоматически. Но его, надо полагать, закроют после расчетов по результатам последнего налогового периода по «старой» регистрации. 27. У разі анулювання реєстрації платника податку: 1) податкові зобов'язання визначаються на підставі податкової декларації з податку за підсумками останнього звітного (податкового) періоду, визначеного пунктом 184.6 статті 184 Податкового кодексу України. Після анулювання такої реєстрації залишок коштів на електронному рахунку платника податку після розрахунків з бюджетом за результатами останнього звітного (податкового) періоду перераховується до бюджету; 2) якщо залишок коштів на електронному рахунку недостатній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих контролюючому органу податкових декларацій з податку, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунка на електронний рахунок; 3) якщо залишок коштів на електронному рахунку після перерахування до бюджету перевищує суми узгоджених податкових зобов'язань з податку за підсумками останнього звітного (податкового) періоду, такі суми повертаються з бюджету в порядку, передбаченому статтею 43 Податкового кодексу України, за заявою платника податку. (Порядок электронного администрирования НДС)

Ответить
  • Алена
21.04.15 13:53

На предприятии не ведется деятельность. Нужно ли сдавать отчет по НДС с прочерками?

Ответить
  • Редакция
21.04.15 14:00

Алена На предприятии не ведется деятельность. Нужно ли сдавать отчет по НДС с прочерками? … Налоговики прямо говорили, что не нужно. ЗИР 101.22 У разі якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не проводилась та відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від’ємного значення попередніх періодів), то податкова декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період на підставі п. 49.2 ст. 49 ПКУ не подається.

Ответить
  • Шило
21.04.15 14:00

За 2014 год доход был менее 10 млн. по налогу на прибыль. Декларация убыточная. 1квартал 2015 убыточный. Когда сдавать Декларацию по прибыли в 2015? Как в 2015 году отразятся в ней убытки 2014 года?

Ответить
  • Шило
21.04.15 14:05

Возвращена в 2015 году фин.помощь директору, полученная юр.лицом в 2009 году. В 1ДФ показываем только гр.3 (ознака 153). 1-ПП только получение предприятием? Что в Декларации по прибыли? Доход был отражен в 2009 году.

Ответить
  • Жулия
21.04.15 14:08

Добрый день, уважаемая редакция! Подскажите, ПЖЛ, в каких единицах заполнять баланс малого предприятия за 1 кв.? Спасибо.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 14:11

Елена Возвратная финансовая помощь от учредителя получена в марте 2014 года, по состоянию на 31.12.2014 год не возвращена, т.к. 365 дней еще не прошло. Нужно ли было показывать ее в составе доходов в декларации за 2014 год? … Нет, не нужно. Все хорошо. По состоянию на 31.12.14 г. в полной мере действовали нормы НКУ в редакции до 01.01.15 г.

Ответить
  • Оля
21.04.15 14:21

Возвратная финансовая помощь от учредителя получена в декабре 2014г. Предприятие было плательщиком единого налога 5%. С 01 апреля 2015г. предприятие перешло на общую систему налогообложения (без НДС). Поменялись учредители. ВФП будет уже возвращаться физлицу. Остается ли правило 365дней при возврате ВФП ??? Спасибл

Ответить
  • Анн
21.04.15 14:24

Доброе время суток. Подскажите: - эл. НДС-счет будет обнулен с 01.07.15 или будут продолжатся накопления выданных и полученных НН, а также разница этих сумм? - Какие документы нужно собирать в электронном, а какие — в бумажном виде? - Какие документы теперь будет проверять налоговая, чтобы определить правомерность налогового кредита? Спасибо.

Ответить
  • Елена
21.04.15 14:30

добрый день! Как выписать налоговую накладную на предоплату, если у покупателя юридический адрес Киев, фактический адрес и производственные мощности Крым и при отгрузке будет составляться ГТД на экспорт.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 14:47

777 ППЄП-перевізник: ПДВ-баталії. Бухгалтер 911, квітень, 2015/№16 У статті шла мова про орендований транспорт... А як стосовно власного? Ну з амортизацією ніби неясно, хоча чи не входить амортизація у "експлуатацію майна" відповідно до п. 177.4.4 ст 177 ПКУ. Тут же йде мова про "на оплату оренди, ремонт". У п. 177.4.1 ст 177 ПКУ йде мова про запчастини. Тобто відносно власного транспорту питань нема, крім як під питання залишилась амортизація. Та й про оренду майна йде мова, то чому ж Ви у статті журнали пишете: "У зв’язку з цим з’явилася хитка надія на те, що ПК з ПДВ можна буде обліковувати"? …. По собственному та же картина. «хоча чи не входить амортизація у "експлуатацію майна"» - считаем, что не входит. "У зв’язку з цим з’явилася хитка надія на те, що ПК з ПДВ можна буде обліковувати"? – там это как надежда на то, что налоговики дадут добро и можно будет отражать НК вообще без всяких опасений. Но они пока с этим не спешат.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 15:00

Оля Возвратная финансовая помощь от учредителя получена в декабре 2014г. Предприятие было плательщиком единого налога 5%. С 01 апреля 2015г. предприятие перешло на общую систему налогообложения (без НДС). Поменялись учредители. ВФП будет уже возвращаться физлицу. Остается ли правило 365 дней при возврате ВФП ??? Спасибл … С ЕН вы ушли, при этом на дату ухода ЕН-дохода не было, поскольку не прошло 12 месяцев со дня получения возвратной финпомощи. И потом не будет, поскольку дальше вы уже не плательщик ЕН. По этому году – вы на общей системе. Для вас уже в полной мере бухправила работают, по которым займы (возвратную финпомощь) не показывают в составе доходов (расходов). То есть на 365 дней уже внимания не обращаем в любом случае (доходов/расходов не будет).

Ответить
  • Валя
21.04.15 15:20

1. Необходимо ли неприбыльной организации (ОСББ) ежеквартально сдавать "Звіт про суми податкових пільг"? 2. Жильцы ОСББ ежемесячно вносят членские взносы и комунальные платежи кассу ОСББ. Необходимо ли использование РРО со второго полугодия 2015 года?

Ответить
  • 777
21.04.15 15:21

Редакция - 21.04.2015 - 14:47:15 - ППЄП-перевізник: ПДВ-баталії. Бухгалтер 911, квітень, 2015/№16 Відповідь:"По собственному та же картина." ... **** Тобто? Загальнику-ФОПу проходить у витрати ж ремонті роботи, техобслуговування, використані запчастини на ремонт власними силами відповідно до п. 177.4.1 та п. 177.4.4 ст 177 ПКУ! Та й оплата оренди! То чому ж ПК по ПДВ не проходить? Хіба що одна амортизація майна (ОЗ) на витрати не проходить, і то це не логічно, адже майно використовується, і по економічній сутності амортизація - це елемент виробничих витрат. А про ПММ Ви пишете у статі. Не проходить лише паливо на легкове службове авто, а паливо на авто для перевезення вантажів та пасажирів проходить - госп. (підприємницька) діяльність. Вже скільки всього пройдено, яка величезна судова практика, і зміни у ПКУ внесені для того щоб врегулювати відносини між бізнесом та перевіряючими з ДФСУ. До речі, податкова у ЗІР писала, що ремонт проходить у втрати- це ще до 01.01.2015

Ответить
  • Редакция
21.04.15 15:46

777 Редакция - 21.04.2015 - 14:47:15 - ППЄП-перевізник: ПДВ-баталії. Бухгалтер 911, квітень, 2015/№16 Відповідь:"По собственному та же картина." ... **** Тобто? Загальнику-ФОПу проходить у витрати ж ремонті роботи, техобслуговування, використані запчастини на ремонт власними силами відповідно до п. 177.4.1 та п. 177.4.4 ст 177 ПКУ! Та й оплата оренди! То чому ж ПК по ПДВ не проходить? Хіба що одна амортизація майна (ОЗ) на витрати не проходить, і то це не логічно, адже майно використовується, і по економічній сутності амортизація - це елемент виробничих витрат. А про ПММ Ви пишете у статі. Не проходить лише паливо на легкове службове авто, а паливо на авто для перевезення вантажів та пасажирів проходить - госп. (підприємницька) діяльність. Вже скільки всього пройдено, яка величезна судова практика, і зміни у ПКУ внесені для того щоб врегулювати відносини між бізнесом та перевіряючими з ДФСУ. До речі, податкова у ЗІР писала, що ремонт проходить у втрати- це ще до 01.01.2015 … Мы обеими руками «за» НК в таком случае. И привели аргументы как это дело отстоять. Констатировали требование налоговиков насчет бухучета – и объяснили, почему оно абсурдное. Раньше тоже неоспорим был тот факт, что если транспортное средство используется в хоздеятельности в облагаемых НДС операциях, то НК должен быть. Соответственно подтвердили хозиспользование документально и должен быть НК. Расходы для того же единоналожника вообще не важны. Да, в этом году состав расходов переписали и не нужно будет спорить за те же ремонты в составе расходов. Возможно, этот факт сподвигнет налологовиков изменить свою позицию в части НК. Мы на это надеемся. Но пока этого не произошло.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 15:52

Елена Добрый день. В тему об отсутствии начисленной зарплаты. На предприятии директор и учредитель-одно физ.лицо. Финансовая деятельность не ведётся и есть необходимость ему уволиться с должности директора и обязать себя подписывать отчёты как учредитель. Об этом факте нужно как-то уведомлять регистратора, налоговую и ПФУ или достаточно оформить только внутренние документы? Спасибо! … Все было в статье «Предприятием управляет лично учредитель/собственник: возможно ли это?» в журнале «Бухгалтер911» № 10 за этот год, раздел «Что учесть, Кого уведомить?».

Ответить
  • Юлия
21.04.15 15:56

Добрый день. Вопрос не по сегодняшней теме конечно. Мы коммунальное предприятие, предоставляем услуги по оздоровлению, путевки в летний сезон. нужно ли нам с 01.07. покупать РРО? Заранее благодарна за ответ.

Ответить
  • Натали
21.04.15 15:58

Доброго дня! При реєстрації податкової накладної в ЄРПН від покупця не платника, не вказала в лівому верхньому куті позначку Х та 02 поставка не платнику. Чи потрібно таку податкову накладну коригувати? Якщо так, то яким чином? Дуже вдячна.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 15:58

Жулия Добрый день, уважаемая редакция! Подскажите, ПЖЛ, в каких единицах заполнять баланс малого предприятия за 1 кв.? Спасибо. … В тысячах гривень с одним десятичным знаком после запятой. Стандарт 25 1. Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення його статей. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком. Все было в статье «Финансовая отчетность за 1 квартал: что учесть», журнал «Бухгалтер911», № 15.

Ответить
  • Татра
21.04.15 16:01

Подскажите пожалйста нужно ли единщику юр.лицу подавать в ДПІ вместе с декларацией единщика фінансовий звіт 1-м.2-м по квартально? Городская налоговая настаивает на сдаче фін.звіта вместе с декларацией, а районная опровергает, ссылаясь на НКУ ст.46.2,обьясняя это тем, что по квартально подают фін.звіт загальносистемщики.

Ответить
  • Елена
21.04.15 16:15

21.04.2015 15:52:16 Елена Добрый день. В тему об отсутствии начисленной зарплаты. На предприятии директор и учредитель-одно физ.лицо. Финансовая деятельность не ведётся и есть необходимость ему уволиться с должности директора и обязать себя подписывать отчёты как учредитель. Об этом факте нужно как-то уведомлять регистратора, налоговую и ПФУ или достаточно оформить только внутренние документы? Спасибо! … Все было в статье «Предприятием управляет лично учредитель/собственник: возможно ли это?» в журнале «Бухгалтер911» № 10 за этот год, раздел «Что учесть, Кого уведомить?». Эту статью я внимательно изучила, но так не поняла - если уволенный директор и взявший его функции учредитель это один и тот же человек, то нужно уведомлять регистратора и налоговую? Ведь его данные так и остаються неизменными в разделах "руководитель"

Ответить
  • Жана
21.04.15 16:21

Як вирахувати дохід підприємця загальносистемника , якщо він реалізує підакцизні товари в роздріб ( цигарки ,алкоголь) Чи входить сплачений акцизний податок до витрат? Дякую

Ответить
  • Редакция
21.04.15 16:31

Жана 21.04.2015 16:21:01 Як вирахувати дохід підприємця загальносистемника , якщо він реалізує підакцизні товари в роздріб ( цигарки ,алкоголь) Чи входить сплачений акцизний податок до витрат? Дякую … В доходы «розничный» акциз безопаснее включать. Надеемся, в будущем налоговики, все-таки разрешать этого не делать. Но это ситуация не прогнозируемая. В расходах, по мнению налоговиков, ему места нет. Спорить сложно. В журнале «Бухгалтер911» № 16 этот вопрос рассмотрели, статья «Акциз vs пивоварня».

Ответить
  • Редакция
21.04.15 16:38

Татра Подскажите пожалйста нужно ли единщику юр.лицу подавать в ДПІ вместе с декларацией единщика фінансовий звіт 1-м.2-м по квартально? Городская налоговая настаивает на сдаче фін.звіта вместе с декларацией, а районная опровергает, ссылаясь на НКУ ст.46.2,обьясняя это тем, что по квартально подают фін.звіт загальносистемщики. … Нет, не нужно. Подаете только в статистику, если не относитесь к субъектам микропредпринимательства (если относитесь – то только по году). Что касается подачи в налоговую, то подают только плательщики налога на прибыль (но микро и малые – только по году). Вы НЕ плательщик налога на прибыль. Вам в налоговую НЕ нужно. Подробная статья была в «Бухгалтер911» № 15 по финотчетности за 1 квартал.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 16:41

Елена... насчет госрегистратора. Руководитель действительно не меняется. Но лучше его все-таки уведомить. Дело в том, что в регистрационной карточке есть сведения о дате назначения руководителя. Поскольку, директор уволился, а функции по управлению предприятием переложили на учредителя, то дату назначения руководителя лучше бы сменить (даже несмотря на то, что по факту это один и тот же человек). Что касается налоговой, то если функции бухгалтера учредитель-директор возложит на себя (или если сведения в этой части меняются каким-либо иным способом), то стоит также подать форму 1-ОПП с отметкой "зміни".

Ответить
  • Редакция
21.04.15 17:08

Юлия Добрый день. Вопрос не по сегодняшней теме конечно. Мы коммунальное предприятие, предоставляем услуги по оздоровлению, путевки в летний сезон. нужно ли нам с 01.07. покупать РРО? Заранее благодарна за ответ. … В п. 1 ст. 9 Закона об РРО с начала этого года уже не предусмотрена возможность приема наличных в кассу без РРО за услуги. Штрафовать начинают с 01.07. (если конечно ничего не изменится. Есть законопроект № 1718, которым хотят вернуть услуги в п.1, но он не двигается с января). То есть РРО нужен. В принципе, есть еще случаи в Перечне № 1336 от 23.08.2000 г., когда можно без РРО, но с КУРО с РК (каждому клиенту – вручную заполненная расчетная квитанция из расчетной книжки), но их сфера сильно узкая: 22. Провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірських. 24. Організація прийому та обслуговування туристів в Україні, розрахунки за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), а також надання туристичних та екскурсійних послуг за умови проведення розрахунків за межами стаціонарних приміщень суб'єктів туристичної та екскурсійної діяльності.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 17:18

Анн Подскажите: - эл. НДС-счет будет обнулен с 01.07.15 или будут продолжатся накопления выданных и полученных НН, а также разница этих сумм? - Какие документы нужно собирать в электронном, а какие — в бумажном виде? - Какие документы теперь будет проверять налоговая, чтобы определить правомерность налогового кредита? Спасибо. … Не будет счет обнуляться. Ведется нарастающим итогом с 01.02.15 г. Электронные НН, РК храним в электронной форме, переводить в бумажную форму не обязательно. По требованию налоговиков – делаем их бумажные копии.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 18:14

Евгения Скажите пожайлуства, мы бюджетная организация и хотим выплатить материальную помощь ребятам которые в АТО. Облагается ли налогов такая материальная помощь. … Есть льготы - см. ст. 165.1.54 и 170.7.8 НКУ. Это по НДФЛ. ЕСВ тоже нет.

Ответить
  • Редакция
21.04.15 18:47

Шило За 2014 год доход был менее 10 млн. по налогу на прибыль. Декларация убыточная. 1квартал 2015 убыточный. Когда сдавать Декларацию по прибыли в 2015? Как в 2015 году отразятся в ней убытки 2014 года? … Вам не нужно подавать в 2015 году декларацию – нужно в 2016 году за 2015. По убыткам учитывается через разницы. 140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується: … 140.4.2. на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу;

Ответить
  • Ольга К.
21.04.15 20:09

Подскажите пож. Если с декабря 2014 по март 2015 з/п не начислялась директору (зона АТО). В апреле его увольняем и принимаем по совметительству (есть основное место работы на другом пр-ии и юрадрес перерегистрировали), но так как деят. не ведётся пока, нужно минимизировать есв. Обязательно его увольнять и сразу принимать как совместителя? Или можно обойтись простым внутренним приказом, чтобы компенсацию за неисп.отпуск не платить, так ка нечем. Собственно ничего не меняется, только теперь он будет совместителем.

Ответить
  • 123
22.04.15 09:37

Якщо за 2014 рік підприємство отримало збитки,які не перекрило в 1 кварталі 2015 ( у 1 кв.2015-прибуток),то чи треба здавати декларацію за перше півріччя відповідно до ст 57.1 ПКУ?Дякую.

Ответить
  • Редакция
22.04.15 10:08

Шило Возвращена в 2015 году фин.помощь директору, полученная юр.лицом в 2009 году. В 1ДФ показываем только гр.3 (ознака 153). 1-ПП только получение предприятием? Что в Декларации по прибыли? Доход был отражен в 2009 году. … В 1ДФ – да. Отчет о льготах – уже ничего не показываем. В декларации по прибыли – тоже ничего. Налоговики против того, чтобы такой возврат учитывать в расходах (точнее, корректировать финрезультат). 102.08.06 ЗИР Коротка: Чинними нормами Податкового кодексу України не передбачено коригування фінансового результату на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку, у разі її повернення.

Ответить
  • Редакция
22.04.15 10:15

123 Якщо за 2014 рік підприємство отримало збитки,які не перекрило в 1 кварталі 2015 ( у 1 кв.2015-прибуток),то чи треба здавати декларацію за перше півріччя відповідно до ст 57.1 ПКУ?Дякую. … Если доход за 2014 год превышал 10 млн., но были убытки. А по результатам работы 1 кв. прибыль, то нужно подать деку за первое полугодие. Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

Ответить
  • НИНА
22.04.15 10:18

Подскажите пожалуйста. Взяли в оренду нежилое помещение от Фоп Сейчас делаем поточний ремонт и покупаем материалы в стоимости 82тыс.. Помещение не стоит у нас на балансе. Могу ли я отнести всю суму на затраты по прибыли Спасибо.

Ответить
  • 404
22.04.15 10:31

Подскажите пожалуйста куда подавать баланс за 1 кв 2015 году ,в единое окно или в статистику???Как называеться форма??

Ответить
  • ВЕСТЬ
22.04.15 11:08

Добрій день! Налоговая "отковыряла" мою отправленную налоговую накладную покупателю, которая віписана біла 4 февраля по "непонятной причине работы Медка"(сейчас трудно что доказывать) я ее отправила по просьбе покупателя 18 марта, т.е. нарушены учетные дни для отправки накладная "- 20% пени мы заплатим, , но никакое из собыьтий по налоговому учет у не нарушали- она действительно сидит в едином реэстре февраля и обязательство соблюдено. Наш инспектор еще вводит нам админ штраф за нарушение ведения бухгалтерского учета- ПОЧЕМУ? Ведь с бух учетом тоже все впорядке-эта сумма попала на б/с 702..... Это перегибы на местах? Кто пашет на том и везут?

Ответить
  • 123
22.04.15 12:24

Як в бухгалтерському обліку відобразити перепродаж послуги по зберіганню ТМЦ?. Доходи на 703 ? Витрати по придбаних послугах на 903 рах чи 93?Дякую

Ответить
  • Редакция
22.04.15 12:25

ВЕСТЬ Добрій день! Налоговая "отковыряла" мою отправленную налоговую накладную покупателю, которая віписана біла 4 февраля по "непонятной причине работы Медка"(сейчас трудно что доказывать) я ее отправила по просьбе покупателя 18 марта, т.е. нарушены учетные дни для отправки накладная "- 20% пени мы заплатим, , но никакое из собыьтий по налоговому учет у не нарушали- она действительно сидит в едином реэстре февраля и обязательство соблюдено. Наш инспектор еще вводит нам админ штраф за нарушение ведения бухгалтерского учета- ПОЧЕМУ? Ведь с бух учетом тоже все впорядке-эта сумма попала на б/с 702..... Это перегибы на местах? Кто пашет на том и везут? … Если вы говорите, что НН «сидит в едином реэстре февраля», то «20% пени» (надо понимать, речь все-таки о штрафе по ст. 121-1 НКУ) здесь нет. Штраф этот за просрочку регистрации НН в ЕРНН (сейчас 15-дневная просрочка не наказывается). Направили вы НН поставщику или нет – это «не дело» этого штрафа. Применение админа по ст. 163-1 КоАП (за порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку) здесь тоже крайне сомнительно. Хотя бы потому, что налоговики должны располагать достоверной информацией, что контрагент требовал от вас НН. Если не требовал, то слать ее ему было не нужно. Значит о штрафе речь идти не может.

Ответить
  • 123
22.04.15 13:29

Повертаючись до питання про подання декларації про прибуток за перше півріччя ,прошу розяснити п.22 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.Дякую

Ответить
  • Татьяна
22.04.15 14:10

Добрый день! Помогите 1.Сотрудник идет в неиспользованый отпуск с 21.04.последующим увольнением,т.е.30.04. Как правильно высчитать дни для средней з/платы? В январе 2015 был 6 дн.за свой счет, в феврале 8дн. остаток ежег.отпуска за 2014г. 2. За последних 12 месяцев было повышение з/платы.

Ответить
  • Редакция
22.04.15 14:22

123 Повертаючись до питання про подання декларації про прибуток за перше півріччя ,прошу розяснити п.22 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.Дякую … 22. Норма пункту 57.1 статті 57 у редакції, викладеній в Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", в частині граничного терміну подання декларації з податку на прибуток підприємств застосовується, починаючи із подання декларації з цього податку за звітний рік, в якому набирає чинності редакція розділу III Кодексу, викладена в Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих України щодо податкової реформи". Эта норма говорит о том, что вот эта норма «Податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком». будет применяться начиная с отчетности за 2015 год (в 2016 году).

Ответить
  • Редакция
22.04.15 14:29

404 Подскажите пожалуйста куда подавать баланс за 1 кв 2015 году ,в единое окно или в статистику???Как называеться форма?? … Все было в статье «Финансовая отчетность за 1 квартал: что учесть?» в журнале «Бухгалтер911» № 15. Посмотрите ее пожалуйста.

Ответить
  • Лариса
22.04.15 14:29

Доброго дня! Підкажіть, Мале підприємство у 2014році в податкову здавали 1м,2м, та декл.на прибуток тількі річну,а квартальні не здавали, а як зараз у 2015р.

Ответить
  • Редакция
22.04.15 14:34

Лариса Доброго дня! Підкажіть, Мале підприємство у 2014році в податкову здавали 1м,2м, та декл.на прибуток тількі річну,а квартальні не здавали, а як зараз у 2015р. … В этом году аналогичная ситуация. В налоговую малые «внутри» года финотчетность не несут. В статистику несут (если не микро, но вы, судя по формам, не микро). Тоже рекомендуем обратиться к статье, о которой сказали в предыдущем посте.

Ответить
  • Лариса
22.04.15 14:36

Оборот за рік 2014 3млн.грн.працюючих 4чол. Це микро чи ні

Ответить
  • Редакция
22.04.15 15:06

Лариса Оборот за рік 2014 3млн.грн.працюючих 4чол. Це микро чи ні … Да, микро. Статья 55 Хозкодекса Украины Суб'єктами мікропідприємництва є: … юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Ответить
  • Редакция
22.04.15 15:10

Если микро, то и налоговикам и в статистику внутри года не нужно подавать (только по году).

Ответить
  • Татьяна
22.04.15 15:13

Добрый день! Помогите 1.Сотрудник идет в неиспользованый отпуск с 21.04.последующим увольнением,т.е.30.04. Как правильно высчитать дни для средней з/платы? В январе 2015 был 6 дн.за свой счет, в феврале 8дн. остаток ежег.отпуска за 2014г. 2. За последних 12 месяцев было повышение з/платы.

Ответить
  • ANNA
22.04.15 15:21

Уважаемая редакция! Много вопросов по уплате налога на воду(недра теперь). Вопрос очень простой: Есть скважина, покупаем бутылки и баллоны по 5,7,10 л , очищаем, разливаем, продаем.. По предлагаемой методике расчета нужно указать два расчета, выбрать из них больший и уплатить налог... Все просто! Однако доход от реализации завышается на стоимость тары ( ведь по ТУ вода расфасована), в то же время в расходы эту тару включить "стремно", т.к. в ПКУ про такие расходы слыхом не слыхивали. Я решила так: в расходы тару включать нельзя, т.к. снимут- не отбить)), а вот в доходы я ее тоже не включаю. Веду учет раздельно: продажа тары и продажа воды (только для этого налога). Как правильно не завысить доходы и не занизить налог?

Ответить
  • Лара
22.04.15 16:22

Сотрудник - мобилизованный . Алименты платить как ?

Ответить
  • Света
23.04.15 10:12

Доброго дня! По штатному расписанию есть вакансия менеджера, но принимать человеку на зарплату нет возможности. и приниматься не будет. Подскажите как правильно сократить или убрать вакансию.

Ответить
  • Света
23.04.15 10:13

Речь идет о частном предприятии

Ответить
  • Мария
23.04.15 10:55

Как изменился механизм начисления зарплаты и других выплат в пользу физических лиц в 2015 году;

Ответить
  • Мария
23.04.15 11:18

Декларацию по рентной плате за специальное использование воды за 1 кв-л 2015 подаем но старой форме или уже есть новая

Ответить
  • Редакция
23.04.15 14:44

Мария Декларацию по рентной плате за специальное использование воды за 1 кв-л 2015 подаем но старой форме или уже есть новая … По старой. Новой формы нет пока

Ответить
  • ЧП
23.04.15 15:37

Пробачте, категория платника у Звіті з ЄСВ яку треба ставить, якщо робітниця у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років?

Ответить
  • КК
23.04.15 21:45

Ув. Редакция! В следующих выпусках было бы интересно почитать о: 1. Правилах работы с валютой, ее учете и отображении в отчетности 2. Об учета на предприятии, которое занимается утилизацией техники и выемкой драгметаллов, металлов и других отходов. Очень много информации в интернете об правилах списания техники, но практически нет об учете на фирме, которая эту технику разбирает. Интересует все : от закупки техники до списания и реализации полученных отходов после ее разборки - док. оформление, бух учет и отчетность по специфике работы.. Очень прошу осветить эту тему. 3. Об экспорте собственной продукции в страны ЕС. Нюансы НДС и отчетности. Спасибо за понятные и полезные статьи в журнале)))

Ответить
  • КК
23.04.15 21:48

И еще, если можно, укажите мобильный номер телефона по которому можно было бы звонить на консультационную линию. Городской телефон не очень удобен для звонков с мобильного))

Ответить
  • vetka
23.04.15 22:11

ув. редакция! Нигде не могу найти ответы на следующие вопросы: как юр лицу на общей системе вести учет наличных денег ,которые поступают через автомат по продаже кофе. Автомат стоит на арендованном месте , изготовлен в италии ( т.е. нет функций печати чека и пр.) Не могу понять относительно использования РРО, неужели нужно приставить к каждому автомату по РРО?

Ответить
  • НИНА
24.04.15 13:50

Ув.Редакция.Нежилое помещение взято в аренду.В апреле закупили материалы будем ремонтировать крышу местами козырек и внутри помещения наемными силами. Помещение на балансе не стоит. Затраты можно отнести в расходы или создавать условно группу и считать 10 % .Спасибо

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:03

НИНА 24.04.2015 13:50:47 Ув.Редакция.Нежилое помещение взято в аренду.В апреле закупили материалы будем ремонтировать крышу местами козырек и внутри помещения наемными силами. Помещение на балансе не стоит. Затраты можно отнести в расходы или создавать условно группу и считать 10 % .Спасибо ... 10 % -ого ремонтного лимита уже нет. Все по бухправилам. Судя по вопросу, речь идет о поддержании объекта в текущем состоянии (а не об улучшении). Такие расходы будут включаться в расходы текущего периода в зависимости от направления использования арендованного объекта. Подробнее можно прочитать в статье «Учетный лабиринт арендных операций: ищем выход!» в журнале «Бухгалтер911» № 8 за этот год.

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:05

КК И еще, если можно, укажите мобильный номер телефона по которому можно было бы звонить на консультационную линию. Городской телефон не очень удобен для звонков с мобильного)) … Телефоны консультационной линии (044) 581-10-10 (057) 750-10-10 (097) 780-10-10 (066) 870-10-10

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:46

Ольга К. Подскажите пож. Если с декабря 2014 по март 2015 з/п не начислялась директору (зона АТО). В апреле его увольняем и принимаем по совметительству (есть основное место работы на другом пр-ии и юрадрес перерегистрировали), но так как деят. не ведётся пока, нужно минимизировать есв. Обязательно его увольнять и сразу принимать как совместителя? Или можно обойтись простым внутренним приказом, чтобы компенсацию за неисп.отпуск не платить, так ка нечем. Собственно ничего не меняется, только теперь он будет совместителем. … Жизнеспособны оба варианта. Но Минтруда всегда придерживается варианта уволить / принять. Нам он тоже ближе.

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:48

Лара Сотрудник - мобилизованный . Алименты платить как ? … Удерживаем из среднего заработка в общем порядке.

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:49

Света Доброго дня! Частное предприятие. По штатному расписанию есть вакансия менеджера, но принимать человеку на зарплату нет возможности. и приниматься не будет. Подскажите как правильно сократить или убрать вакансию. … Издаем приказ о внесении изменений в штатное расписание и сокращаем вакансию.

Ответить
  • Редакция
24.04.15 16:55

ЧП Пробачте, категория платника у Звіті з ЄСВ яку треба ставить, якщо робітниця у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років? … Если речь о таблице 6 Д4, то мы в нем такую работницу вообще не показываем. Если речь о таблице 5 (показываем работницу в месяце начала / окончания отпуска) – категория особы – 6.

Ответить
  • НАТАЛЬЯ
27.04.15 13:20

Подскажите пожалуйста,как можно сдать уточненную сам. ДЕКЛАРАЦИЮ по НДС если неправильно отражены строки 26 и 31.Сумма завышена.Как правильно отразить это изменение в додатке №2

Ответить
  • Татьяна
28.04.15 09:58

Добрый день! Имеется свидетельство частного предпринимателя, 5 лет деятельности никакой. Что сдаем в этом году/2015/

Ответить
  • НИНА
29.04.15 13:29

Редакция.Спасибо за ответ от 24.04.2015г..Я так поняла,что ремонт и списание материалов арендованного нежилого помещения я свободно могу включить в расходы по налогу на прибыль любую сумму даже если у меня нет 10% лимита. Уточните пожалуйста.

Ответить
  • Редакция
05.05.15 10:17

НИНА Редакция.Спасибо за ответ от 24.04.2015г..Я так поняла,что ремонт и списание материалов арендованного нежилого помещения я свободно могу включить в расходы по налогу на прибыль любую сумму даже если у меня нет 10% лимита. Уточните пожалуйста. … Да. Если речь идет о поддержании объекта в текущем состоянии (такие расходы будут включаться в расходы текущего периода в зависимости от направления использования арендованного объекта). Если речь об улучшении, то они учитываются как капитальные инвестиции - собираются на Дт субсчета 153. Затем уже возможны несколько вариантов – в зависимости от того, компенсируются ли арендатору такие расходы и если да, то когда (после завершения улучшения или после окончания срока договора).

Ответить
  • Редакция
05.05.15 10:18

Татьяна Добрый день! Имеется свидетельство частного предпринимателя, 5 лет деятельности никакой. Что сдаем в этом году/2015/ … Вам нужно посмотреть статью «Право на неподачу декларации: правило исключениями красно» в журнале «Бухгалтер911», № 12 за этот год. Дело в том, что с начала этого года есть некоторые позитивные изменения.

Ответить
  • Света
05.05.15 15:18

Доброго дня! Помогите, сотрудник оплатил наличніми товар 180грн. по "Новой почте" через бухгалтерию возвращаем деньги,а в отчете 1ДФ показіваем?

Ответить
  • Света
05.05.15 15:19

Уточняю,за доставку товара услуги "Новой почты"

Ответить
  • Виктория
06.05.15 12:23

Подскажите, пожалуйста, в марте 2015 года вышел проект Наказу Мінрегіону "Про затвердження індексів до балансової вартості об єктів житлового фонду станом на 01 січня 2015 року". Был ли он зарегистирован и когда7

Ответить
  • Редакция
06.05.15 14:21

Света Доброго дня! Помогите, сотрудник оплатил наличніми товар 180грн. по "Новой почте" через бухгалтерию возвращаем деньги,а в отчете 1ДФ показіваем? … Не нужно показывать в 1ДФ.

Ответить
  • ЧП
07.05.15 15:41

Пробачте, категория платника у Звіті з ЄСВ яку треба ставить, якщо робітниця у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років? … Если речь о таблице 6 Д4, то мы в нем такую работницу вообще не показываем. Если речь о таблице 5 (показываем работницу в месяце начала / окончания отпуска) – категория особы – 6. .... У мене всі, крім перебуваючої у відпусці, звільнені, а прийшло таке попередження: Результат обробки: автоматична обробка електронного документу/звіту виконана вдало (перелік попереджень за наявності). Дані завантажено до Реєстру застрахованих осіб. Попередження Заповніть таблицю 6, так як заповнено таблицю 1 Як це вмістити і розкермувати?

Ответить
  • Лариса
19.05.15 10:01

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, Треба довідку з сільради, що тимчасово проживаю в селі дитина ходить до школи 8 клас в селі/для ком.послуг/, прописані у місті. Секретарь відмовляється надавати, посилаюсь на те,що офіційно такого закону немає і бланків заяв також.

Ответить
  • Татьяна
22.05.15 11:20

Добрый день редакция! Малое частное предприятие один учредитель, он же и директор 20 лет ничего не менялось. Надо ли сдавать форму 4

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям