Уточненка по НДС.

декларація, уточнення, виправлення помилок
Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Іра ГБ писав:Так, я з рядка 18 перенесла у рядок 20.1...
А на початок року був податковий кредит, боргу не було
Nataliya 2201 писав:Положительный результат ставите в р.18. В прошлой деке был заполнен р. 21. Если "-" не перекрылся плюсом, то заполняете р. 22 и 24, а если перекрылся, то р. 25. Р.20.1 вообще не нужно было в это деке показывать. Подайте уточненку. Т.к. никогда не делали, я бы посоветовала для себя сделать декларацию правильную и потом заполнять уточненку по строкам- что было, что должно было быть.

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

але подавати як додаток до декларації?
Мінус не перекрився

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Іра ГБ писав:але подавати як додаток до декларації?
Можете подать как самостоятельный документ, только Х поставьте в "нужном" месте

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

зі всіма додатками, але без реєстру?
Вибачте за дурні питання
Так виходить, що змін ніяких не буде тільки забереться рядок 20.1?

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Іра ГБ писав:зі всіма додатками, але без реєстру?
Вибачте за дурні питання
Нет, и додатки не надо. У Вас там ничего не меняется, значит не надо. Просто уточненку и все.

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

Зробила уточнюючу j 0217004, відправила, прийшла квитанція 1 з помилкою:
Виявлені помилки:
Помилка XML - для уточнюючого документа повинен бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.

Ставлю туди місяць і рік, в ОПЗ видає помилку.
Як тут поступити?
Підкажіть будь ласка

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

У Вас "звітний період" - 03 2012, "період, за який виправляються помилки" - 02 2012?

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

Так, помилки виправляю за лютий

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

А яку саме помилку пише ОРZ?

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

Поставила "Звітний податковий період" 03 2012
Звітний податковий період , за який виправляються помилки 02 2012
Перевірку пройшло. Це правильно?
Коли зберігати, то ставити "виправний" чи "звітний"?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”