Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Анива
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 15 серпня 2016, 12:43
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення Анива »

Вопрос по заполнению Додатка 1 к Декларации.
Сумму из РК разбивать на 2 строчки по ИНН в РК 40000... и 60000... или всю сумму из РК пишем в строку с ИНН 60000...
Спасибо

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Анива писав:Вопрос по заполнению Додатка 1 к Декларации.
Сумму из РК разбивать на 2 строчки по ИНН в РК 40000... и 60000... или всю сумму из РК пишем в строку с ИНН 60000...
Спасибо
Мы это вчера обсуждали, посмотрите на стр.18

Лен19
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 16 січня 2014, 13:50
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Лен19 »

Подскажите пожалуйста в Додатке 7 ЧВ ставить за 2016 год или прочерк?
Второй вопрос по таблице 1 Додатка 7: строку 1 не заполняем, т.к. она заполняется только в январе 2016,2017?
Третий вопрос по таблице 1 Додатка 7: строки 3.2. и 3.3 не заполняем, если не делаем перерасчет необоротных активов?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Лен19 писав:Подскажите пожалуйста в Додатке 7 ЧВ ставить за 2016 год или прочерк?
Второй вопрос по таблице 1 Додатка 7: строку 1 не заполняем, т.к. она заполняется только в январе 2016,2017?
Третий вопрос по таблице 1 Додатка 7: строки 3.2. и 3.3 не заполняем, если не делаем перерасчет необоротных активов?
1. ставим ЧВ по итогам 2016
2. Я повторила и 1 стр.
3. нет.

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Тюша писав:
Лен19 писав:Подскажите пожалуйста в Додатке 7 ЧВ ставить за 2016 год или прочерк?
Второй вопрос по таблице 1 Додатка 7: строку 1 не заполняем, т.к. она заполняется только в январе 2016,2017?
Третий вопрос по таблице 1 Додатка 7: строки 3.2. и 3.3 не заполняем, если не делаем перерасчет необоротных активов?
1. ставим ЧВ по итогам 2016
2. Я повторила и 1 стр.
3. нет.
А что п.199.4 ПКУ касается только необоротных активов?

199.4. Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.

В декл.за декабрь в стр.1 вношу данные, по которым считался 2016г. (по итогам 2015).
В стр.3.1 данные перерасчета 2016г.
В январе стр.3.1 мигрирует в стр.1
Вы меня заставили сомневаться.

Лен19
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 16 січня 2014, 13:50
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Лен19 »

Я засомневалась из-за строк 3.2. и 3.3 , т.к сама не собиралась заполнять, а 1С посчитала и заполнила и строку 3.1 , и 3.2, и 3.3

Олена Куліш
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 19 січня 2017, 11:02
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Куліш »

Добрый день! Подскажите, никогда не сталкивалась с необлагаемыми операциями. На предприятии с 01.04.14 года (первая операция) не подавался додаток 7. Как быть? Подавать да декабрь в декларации рассчет за год с коэфициентом? или это уже в декларации за январь 2017 нужно подавать для н/н, которую нужно выписать за январь 2017 года?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Олена Куліш писав:Добрый день! Подскажите, никогда не сталкивалась с необлагаемыми операциями. На предприятии с 01.04.14 года (первая операция) не подавался додаток 7. Как быть? Подавать да декабрь в декларации рассчет за год с коэфициентом? или это уже в декларации за январь 2017 нужно подавать для н/н, которую нужно выписать за январь 2017 года?
У вас с 01.04.14-были постоянно разные операции? Вы выписывали себе сводные НН?

Олена Куліш
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 19 січня 2017, 11:02
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Куліш »

Тюша писав:
Олена Куліш писав:Добрый день! Подскажите, никогда не сталкивалась с необлагаемыми операциями. На предприятии с 01.04.14 года (первая операция) не подавался додаток 7. Как быть? Подавать да декабрь в декларации рассчет за год с коэфициентом? или это уже в декларации за январь 2017 нужно подавать для н/н, которую нужно выписать за январь 2017 года?
У вас с 01.04.14-были постоянно разные операции? Вы выписывали себе сводные НН?
нет. Меня интересует, как быть с декларацие за декабрь 2016 и каким образом закрыть ошибки за прошлый период. Я так понимаю, что перерасчет за год 2016 мне уже нужно будет показать в январской декларации 2017? и налоговая за январь с коэф. этим будет?

Олена Куліш
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 19 січня 2017, 11:02
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Куліш »

Олена Куліш писав:
Тюша писав:
Олена Куліш писав:Добрый день! Подскажите, никогда не сталкивалась с необлагаемыми операциями. На предприятии с 01.04.14 года (первая операция) не подавался додаток 7. Как быть? Подавать да декабрь в декларации рассчет за год с коэфициентом? или это уже в декларации за январь 2017 нужно подавать для н/н, которую нужно выписать за январь 2017 года?
У вас с 01.04.14-были постоянно разные операции? Вы выписывали себе сводные НН?
нет. Меня интересует, как быть с декларацие за декабрь 2016 и каким образом закрыть ошибки за прошлый период. Я так понимаю, что перерасчет за год 2016 мне уже нужно будет показать в январской декларации 2017? и налоговая за январь с коэф. этим будет?
я не пойму, цирфы которые я посчитала за 2016, мне в декларацию за декабрь ставить или уже в январскую?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”