Как заполнить таб.3 додатка 6 декларации по НДС, если мы осущ-ем операции освобожденные от НДС согласно ст.197

декларація, уточнення, виправлення помилок
mariya248
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 серпня 2012, 23:45
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення mariya248 »

Добрый день, возник вопрос как сейчас заполнять т. 3 приложения 6 к НДС-ке.

Мы осуществляем операции освобожденные от ндс согласно ст.197, в реестре р.1 пишем Щоденний підсумок операцій, соответственно ИНН 0.

Раньше мы писали название операции, статтью и сумму, а теперь как???

MARGARET
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 02 липня 2012, 02:39
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення MARGARET »

Практически также как и было, только в разрезе получателей. Покупатели с ИНН построчно по каждому (как в Дод.5), без ИНН - в "инши"

mariya248
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 07 серпня 2012, 23:45
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення mariya248 »

Спасибо, только не пойму указывать название операции? статтью согласно кодекса?и заполнять строчку усього згідно зі статею?

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1376
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1777 разів
Подякували: 1087 разів

Повідомлення Irina777 »

mariya248 писав:Спасибо, только не пойму указывать название операции? статтью согласно кодекса?и заполнять строчку усього згідно зі статею?
mariya, у меня льгота по НДС ( п.197.1.25). Заполняла отчет в ОРЗ. Указала название операции, статью и сумму в графе "Інші"(Поставка неплательщикам НДС). Программа автоматом заполнила строку "Итого." А строка "Итого згідно ст.Кодексу" не заполнилась в программе. Так и отправила , пришла 2 кв., отчет принят без замечаний. Не уверена,что все верно, но нигде нет разъяснений по заполению, а районная налоговая не знает...

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”