реестр выданных и полученных накладных

декларація, уточнення, виправлення помилок
Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1629
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Обсуждение
ttp://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm468063.aspx#468063
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Юлия 08
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 171
З нами з: 10 липня 2013, 14:35
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлия 08 »

Добрий вечір шановні форумчани!
Отримала ПН на операцію, що звільнена від ПДВ.

Підскажіть, будь ласка, як првильно відобразити в реєстрі
1. колонка 8,11 і 12 однакова сума чи
2. тільки суму заносить в колонку 8 і 11, а в 12-0 ДОПОМОЖІТЬ!

tatjana_65
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 170
З нами з: 14 січня 2014, 16:09
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 48 разів

Повідомлення tatjana_65 »

Юлия 08 писав:Добрий вечір шановні форумчани!
Отримала ПН на операцію, що звільнена від ПДВ.

Підскажіть, будь ласка, як првильно відобразити в реєстрі
1. колонка 8,11 і 12 однакова сума чи
2. тільки суму заносить в колонку 8 і 11, а в 12-0 ДОПОМОЖІТЬ![/quo

Правильно будет как Вы написали в варианте 2

marjanavovk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 20 листопада 2011, 08:18
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення marjanavovk »

Подскажите, какой вид документа и какой датой вписать по страхованию авто, есть только счет без НДС и потом оплата по банку? Спасибо

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1629
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Если не плательщик НДС, а страховая компания вроде не плательщик, то НП и дата оплаты.Если ИНН есть, то, я думаю, БО
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1846
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Добрый день. Подскажите как уточнить реестр при не правильном указании налоговой накладной и суммы в налоговой накладной?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Denis@@@ писав:Добрый день. Подскажите как уточнить реестр при не правильном указании налоговой накладной и суммы в налоговой накладной?
все исправления реестра происходят в текущем реестре, когда обнаружена ошибка методом сторно (ошибочная строка с минусом, правильная с плюсом). Если декларация заполнена также с нарушениями, то подается уточненка. Тогда в реестре по этим позициям делается отметка о внесении их в уточняющий расчет.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1846
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Denis@@@ писав:уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?
уточненку когда сдали - в мае? значит в майском реестре делаете записи:
1. ошибочная строчка - переносите все ее данные, только суммы с минусом. в графе вид документа ПНПУ (если у Вас бумажная налоговая)
2. правильная строка, вид документа ПНПУ
В низу под итоговой суммой графа - включено в УР - сумма по этим накл.

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1846
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

ArinaArina писав:
Denis@@@ писав:уточненку я сдал отдельным документом + дод 5. Вот теперь подумал о реестре. Ошибка у меня была в марте 2014г. В каком реестре уточнять? В мае? И какие отметки делать?
уточненку когда сдали - в мае? значит в майском реестре делаете записи:
1. ошибочная строчка - переносите все ее данные, только суммы с минусом. в графе вид документа ПНПУ (если у Вас бумажная налоговая)
2. правильная строка, вид документа ПНПУ
В низу под итоговой суммой графа - включено в УР - сумма по этим накл.
Уточненку я сдал сегодя + дод 5. Так и думал что в майском реестре нужно уточнить и данные по налоговым. Плюс у меня еще эти налоговые были по операция освобожденным по НДС(а сейчас 7% ввели). Подумал что нужно хоть оборот доуточнить.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”