НДС заповнення дод.2
#help#
если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!
если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
Полагаю, что значения не имеет... Но сам закрываю по FIFO (первым вошел, первым вышел).biliana писав:#help#
если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!
я тоже так думаю... но боюсь по результатам проверки применят 200.6 НКУ, а потом еще и 123.1 НКУ...
в "Пример заполнения Справки об остатке сумм отрицательного значения предыдущего налогового периода, которые после бюджетного возмещения включаются в состав налогового кредита следующего налогового периода (приложение 2 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость) исходя из показателей приложения 1 к письму ГНА Украины от 08.07.2010 г. № 13547/7/16-1517" нашла разъяснение:
** Сворачивание положительных начислений по декларации по НДС (стр. 20) осуществляется за счет отрицательного значения в хронологическом порядке его возникновения в пределах уплаченной суммы.
хоть уже и не действительное, но принцип по идее должен остаться тот-же..
** Сворачивание положительных начислений по декларации по НДС (стр. 20) осуществляется за счет отрицательного значения в хронологическом порядке его возникновения в пределах уплаченной суммы.
хоть уже и не действительное, но принцип по идее должен остаться тот-же..
НАШЛА: #yahoo#
Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість
Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492
Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом
Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість
Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492
Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
Помогите разобраться! Отрицательное значение НДС накапливалось неск лет. Заполняли стр.22+Д2 и стр.24. Надо ли заполнять стр.23.2 и чем она отличается от стр. 24. Смысл вроде бы одинаковый?