НДС заповнення дод.2

декларація, уточнення, виправлення помилок
aLisa1910
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 553
З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 324 рази

Повідомлення aLisa1910 »

Июль ставить.

Olpri
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 15 липня 2011, 08:47
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Olpri »

aLisa1910 писав:Июль ставить.
Остальное верно? Спасибо.

aLisa1910
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 553
З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
Дякував (ла): 212 разів
Подякували: 324 рази

Повідомлення aLisa1910 »

Всё остальное верно, с додатками 2 и 3, вернее с их заполнениями разберитесь.

Tanyuscha
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 12 серпня 2009, 06:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Tanyuscha »

в додатке 2 ставится период, когда у вас возникло отрицательное значение. Если оно возникло впредідущем месяце, то дод.2 не сдается, а отриц значение прошлого месяца ставится в строку 21.1.

biliana
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 21 вересня 2011, 05:06
Подякували: 1 раз

Повідомлення biliana »

#help#

если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18775
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2042 рази
Подякували: 10333 рази

Повідомлення Popen »

biliana писав:#help#
если у меня в додатке 2 несколько периодов с отрицательным значением, имеет ли значение какой из них закрывать первым (по текущему периоду появилось обязательство)??? вопрос принципиально важен, т.к. от этого зависит возмещение!!!!
Полагаю, что значения не имеет... Но сам закрываю по FIFO (первым вошел, первым вышел).

biliana
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 21 вересня 2011, 05:06
Подякували: 1 раз

Повідомлення biliana »

я тоже так думаю... но боюсь по результатам проверки применят 200.6 НКУ, а потом еще и 123.1 НКУ...

biliana
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 21 вересня 2011, 05:06
Подякували: 1 раз

Повідомлення biliana »

в "Пример заполнения Справки об остатке сумм отрицательного значения предыдущего налогового периода, которые после бюджетного возмещения включаются в состав налогового кредита следующего налогового периода (приложение 2 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость) исходя из показателей приложения 1 к письму ГНА Украины от 08.07.2010 г. № 13547/7/16-1517" нашла разъяснение:

** Сворачивание положительных начислений по декларации по НДС (стр. 20) осуществляется за счет отрицательного значения в хронологическом порядке его возникновения в пределах уплаченной суммы.

хоть уже и не действительное, но принцип по идее должен остаться тот-же..

biliana
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 21 вересня 2011, 05:06
Подякували: 1 раз

Повідомлення biliana »

НАШЛА: #yahoo#

Алгоритм складання
(Д2) Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість

Нормативна база
• Порядок № 1492 – Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 25.11.2011 р. № 1492

Если кому-то нужно - пишите, сброшу файлом

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Помогите разобраться! Отрицательное значение НДС накапливалось неск лет. Заполняли стр.22+Д2 и стр.24. Надо ли заполнять стр.23.2 и чем она отличается от стр. 24. Смысл вроде бы одинаковый?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”