Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Підкажіть, це тільки у мене немає за листопад коригувань до ПН від Амік?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Svitlana40a
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 18 липня 2022, 14:09
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Svitlana40a »

Доброго вечора. В листопаді 2023 помилково зареєстровано накладну не за першою подією від 04.11.23(аванс був 03.11.23, акт 04.11.23). Як краще виправити помилку? Через РК з типом 103, чи в цьому випадку відновиться рег.ліміт? Чи скласти РК з типом 20, причина 301?

М@рина.
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 12 квітня 2016, 08:47
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення М@рина. »

Svitlana40a писав:
04 січня 2024, 22:53
Доброго вечора. В листопаді 2023 помилково зареєстровано накладну не за першою подією від 04.11.23(аванс був 03.11.23, акт 04.11.23). Як краще виправити помилку? Через РК з типом 103, чи в цьому випадку відновиться рег.ліміт? Чи скласти РК з типом 20, причина 301?
РК з типом 20 складається тільки на задвоєні ПН, тобто якби Ви у листопаді зареєстрували ПН і за 3, і за 4 число, то одну з них можна було б так зняти. У Вашому випадку вибираєте причину коригування 103 «Повернення товару або авансових платежів» і реєструєте правильну

Svitlana40a
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 18 липня 2022, 14:09
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Svitlana40a »

М@рина. писав:
05 січня 2024, 08:11
Svitlana40a писав:
04 січня 2024, 22:53
Доброго вечора. В листопаді 2023 помилково зареєстровано накладну не за першою подією від 04.11.23(аванс був 03.11.23, акт 04.11.23). Як краще виправити помилку? Через РК з типом 103, чи в цьому випадку відновиться рег.ліміт? Чи скласти РК з типом 20, причина 301?
РК з типом 20 складається тільки на задвоєні ПН, тобто якби Ви у листопаді зареєстрували ПН і за 3, і за 4 число, то одну з них можна було б так зняти. У Вашому випадку вибираєте причину коригування 103 «Повернення товару або авансових платежів» і реєструєте правильну
Зрозуміла дякую вам!
Не підкажете що з лімітом буде? Він не відновиться якщо я подам рк з типом 103? І чи правильно я розумію , що маю подати уточненення за листопад з правильною накладною,а цей рк включи в грудневу декларацію?

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 305
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 101 раз

Повідомлення STO Iryna »

Svitlana40a писав:
05 січня 2024, 10:30
М@рина. писав:
05 січня 2024, 08:11
Svitlana40a писав:
04 січня 2024, 22:53
Доброго вечора. В листопаді 2023 помилково зареєстровано накладну не за першою подією від 04.11.23(аванс був 03.11.23, акт 04.11.23). Як краще виправити помилку? Через РК з типом 103, чи в цьому випадку відновиться рег.ліміт? Чи скласти РК з типом 20, причина 301?
РК з типом 20 складається тільки на задвоєні ПН, тобто якби Ви у листопаді зареєстрували ПН і за 3, і за 4 число, то одну з них можна було б так зняти. У Вашому випадку вибираєте причину коригування 103 «Повернення товару або авансових платежів» і реєструєте правильну
Зрозуміла дякую вам!
Не підкажете що з лімітом буде? Він не відновиться якщо я подам рк з типом 103? І чи правильно я розумію , що маю подати уточненення за листопад з правильною накладною,а цей рк включи в грудневу декларацію?
да все верно вы говорите, но лимит у вас увеличистя на эту сумму рк

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Доброго дня.
Поставка товару, на частку треба змінити ціну.
ПН:
1. Товар А 10 шт*500 грн=5000 грн
РК: 1-101-1 Товар А -1425*3=-4275
2-101-1 Товар А 1425*2=2850
3-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33
Але прийшла квитанція , де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Група
має містити 2 рядка


Ок, роблю іншу
РК 2: 1-101-1 Товар А -1425*1=-1425
2-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33

Але прийшла квитанція, де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-1425.00) повинне дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання"
податкової накладної (4275.00) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-285)
повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової
накладної (855) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі
"кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '3'.


Обидві квитанції говорять про протилежне. Що я роблю не так?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

баффало-99 писав:
13 лютого 2024, 14:36
Доброго дня.
Поставка товару, на частку треба змінити ціну.
ПН:
1. Товар А 10 шт*500 грн=5000 грн
РК: 1-101-1 Товар А -1425*3=-4275
2-101-1 Товар А 1425*2=2850
3-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33
Спойлер
Але прийшла квитанція , де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Група
має містити 2 рядка


Ок, роблю іншу
РК 2: 1-101-1 Товар А -1425*1=-1425
2-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33

Але прийшла квитанція, де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-1425.00) повинне дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання"
податкової накладної (4275.00) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-285)
повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової
накладної (855) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі
"кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '3'.
Обидві квитанції говорять про протилежне. Що я роблю не так?
Почитайте ось тут гарно є про "зміну ціни" https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 43927.html
Рядок 1 - той що був - коригується повністю - а вже що додаєте вам видніше. Може бути плюсом 1 рядок з новою ціною, а може бути декілька.
Не зовсім зрозуміла що ви додаєтев РК.
Подивіться уважно, розберетесь :handshake:

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Tasa писав:
13 лютого 2024, 14:42
баффало-99 писав:
13 лютого 2024, 14:36
Доброго дня.
Поставка товару, на частку треба змінити ціну.
ПН:
1. Товар А 10 шт*500 грн=5000 грн
РК: 1-101-1 Товар А -1425*3=-4275
2-101-1 Товар А 1425*2=2850
3-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33
Спойлер
Але прийшла квитанція , де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Група
має містити 2 рядка


Ок, роблю іншу
РК 2: 1-101-1 Товар А -1425*1=-1425
2-101-1 Товар А 1208,33*1=1208,33

Але прийшла квитанція, де зазначено що :Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування
(-1425.00) повинне дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання"
податкової накладної (4275.00) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101.
Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-285)
повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової
накладної (855) зі знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі
"кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '3'.
Обидві квитанції говорять про протилежне. Що я роблю не так?
Почитайте ось тут гарно є про "зміну ціни" https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 43927.html
Рядок 1 - той що був - коригується повністю - а вже що додаєте вам видніше. Може бути плюсом 1 рядок з новою ціною, а може бути декілька.
Не зовсім зрозуміла що ви додаєтев РК.
Подивіться уважно, розберетесь :handshake:
Дуже вам вдячна. Дуже!!!!

Женя23
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 26 червня 2023, 17:51
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Женя23 »

Доброго дня. Така ситуація, є зареєстровані податкові накладні від постачальника. Але первинного документу немає і оплати також. Ці накладні включені до декларації з пдв, і через це висять в обороткі на рахунку 6442. Ця ситуація виникла тому що наш інженер реєстрував техніку і платив власні кошти готівкою за довідки, а організація яка їх видавала реєструвала накладні на ім'я нашої організації. Тобто оплати з рахунку немає, і акту немає. Підкажіть будь ласка, що робити з цими залишками, як їх списати.

Елена_А
Гений
Гений
Повідомлень: 344
З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
Дякував (ла): 198 разів
Подякували: 193 рази

Повідомлення Елена_А »

Женя23 писав:
16 лютого 2024, 23:34
Доброго дня. Така ситуація, є зареєстровані податкові накладні від постачальника. Але первинного документу немає і оплати також. Ці накладні включені до декларації з пдв, і через це висять в обороткі на рахунку 6442. Ця ситуація виникла тому що наш інженер реєстрував техніку і платив власні кошти готівкою за довідки, а організація яка їх видавала реєструвала накладні на ім'я нашої організації. Тобто оплати з рахунку немає, і акту немає. Підкажіть будь ласка, що робити з цими залишками, як їх списати.
Приходуйте услуги, затем и оплатите по авансовому инженеру. Пусть съездит и заберет эти акты у поставщика услуг.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”