Предприятие сдает в аренду стройоборудование, иногда согласно договору поступает гарантийный платеж, который согласно тому же договору возвращается по окончании срока аренды. В счет оплаты за услуги гарантийный платеж НЕ зачисляется. Предыдущий бухгалтер выписывала НН и акт на это гар. платеж, а по возвращении корректировала свои НО.
Насколько правильным будет, если сейчас прекратить выписывать НН на подобные платежи, счет выставлять без НДС?
Вот как бы руководство к этим размышлениям http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 46823.aspx
Откликнитесь, плиз, кто тоже оказывает услуги и получает гар.платежи!!!! Как вы это оформляете??? #cray#
Зачем его возвращать? У нас арендодатель офисов берет гарантийный платеж, но с учетом, что в последнем периоде он зачтется как часть стоимости аренды. И выписывает спокойно н/н, а сумма зависает срок аренды.
GalAnt писав:Работаю с гарантийными платежами давно Большой БЦ Как показала практика - проще все обложить НДС
что есть "БЦ"? #dntknw#
Скажите, плиз, при возврате, вы делаете корректировку НО и все? Я пропустила один такой платеж в июне... деньги поступили, НН не выписана... возврат согласно договора будет при возврате оборудования. Прежний бухгалтер все облагала и регистрировала, потом выписывала корректировки... а я решила что ... может зря? #wall# #wall#
Жорик писав:Зачем его возвращать? У нас арендодатель офисов берет гарантийный платеж, но с учетом, что в последнем периоде он зачтется как часть стоимости аренды. И выписывает спокойно н/н, а сумма зависает срок аренды.
у нас аренда оборудования. Арендаторы делают предоплату чаще всего, плюс гарантийный платеж. На предоплату есессно НН, а вот гарантийный платеж... честно сказать вот это письмо сбило меня с толку
ЛИСТ від 04.09.2014 р. N 2890/6/99-99-19-03-02-15 Щодо обкладення ПДВ гарантійного платежу за договором оренди