Страхование жизни сотрудников (мед. страховка)
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 19 травня 2016, 15:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, облагается ли мед.страховка сотрудников НДФЛ и ВС? и какие есть еще нюансы в налогообложении и учете таких операций?
Добрий день. В залежності від того, хто буде оплачувати ці послуги самі працівники чи компанія для працівників, буде залежати оподаткування. Якщо підприємство для працівників - страховка буде розцінена як додаткове благо, які відповідно оподатковується ПДФО і ВЗ. ЄСВ - ні згідно п.2 розділу ІІ Постанови КМУ № 1170.
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 червня 2016, 11:14
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 5 разів
У меня тоже вопрос по этой теме.
Если страховку платит предприятие - например по договору она 2750 с человека, то мы должны эту сумму "накрутить" на натуральный коэффициент 1,2196 и удержать НДФЛ и ВС? Просто получается, что начислен доход в виде доп.блага с учетом натурального коэффициента - 3353,66 грн. удержан НДФЛ = 603,66. Разница 3353,66 - 603,66 = 2750,00 грн платим страховой компании. а вот что делать с ВС? Если я удерживаю 1,5% с суммы 3353,66 грн., то получается что 50,30 грн. у меня по оборотке зависают с минусом по сотруднику - т.е. он их должен за свой счет уплатить?
Если страховку платит предприятие - например по договору она 2750 с человека, то мы должны эту сумму "накрутить" на натуральный коэффициент 1,2196 и удержать НДФЛ и ВС? Просто получается, что начислен доход в виде доп.блага с учетом натурального коэффициента - 3353,66 грн. удержан НДФЛ = 603,66. Разница 3353,66 - 603,66 = 2750,00 грн платим страховой компании. а вот что делать с ВС? Если я удерживаю 1,5% с суммы 3353,66 грн., то получается что 50,30 грн. у меня по оборотке зависают с минусом по сотруднику - т.е. он их должен за свой счет уплатить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
ПроводкиSafohi писав:У меня тоже вопрос по этой теме.
Если страховку платит предприятие - например по договору она 2750 с человека, то мы должны эту сумму "накрутить" на натуральный коэффициент 1,2196 и удержать НДФЛ и ВС? Просто получается, что начислен доход в виде доп.блага с учетом натурального коэффициента - 3353,66 грн. удержан НДФЛ = 603,66. Разница 3353,66 - 603,66 = 2750,00 грн платим страховой компании. а вот что делать с ВС? Если я удерживаю 1,5% с суммы 3353,66 грн., то получается что 50,30 грн. у меня по оборотке зависают с минусом по сотруднику - т.е. он их должен за свой счет уплатить?
3773 - 6851 2750,00
3773 - 6411 603,66
3773 - 642 50,30
6851 - 311 2750,00
6411 + 642 - 311 603,66+50,30
977 - 3773 2750+603,66+50,30=3403,96 витрати підприємства
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 червня 2016, 11:14
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент - в отчете 1 ДФ по сотруднику я отражаю в колонке 3,3а сумму дохода 3403,96 или 3353,66 грн?Татьяна ТС писав:ПроводкиSafohi писав:У меня тоже вопрос по этой теме.
Если страховку платит предприятие - например по договору она 2750 с человека, то мы должны эту сумму "накрутить" на натуральный коэффициент 1,2196 и удержать НДФЛ и ВС? Просто получается, что начислен доход в виде доп.блага с учетом натурального коэффициента - 3353,66 грн. удержан НДФЛ = 603,66. Разница 3353,66 - 603,66 = 2750,00 грн платим страховой компании. а вот что делать с ВС? Если я удерживаю 1,5% с суммы 3353,66 грн., то получается что 50,30 грн. у меня по оборотке зависают с минусом по сотруднику - т.е. он их должен за свой счет уплатить?
3773 - 6851 2750,00
3773 - 6411 603,66
3773 - 642 50,30
6851 - 311 2750,00
6411 + 642 - 311 603,66+50,30
977 - 3773 2750+603,66+50,30=3403,96 витрати підприємства
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
3353,66 - в розділі І і в розділі ІІ форми 1-ДФSafohi писав:Подскажите, пожалуйста, еще такой момент - в отчете 1 ДФ по сотруднику я отражаю в колонке 3,3а сумму дохода 3403,96 или 3353,66 грн?Татьяна ТС писав:ПроводкиSafohi писав:У меня тоже вопрос по этой теме.
Если страховку платит предприятие - например по договору она 2750 с человека, то мы должны эту сумму "накрутить" на натуральный коэффициент 1,2196 и удержать НДФЛ и ВС? Просто получается, что начислен доход в виде доп.блага с учетом натурального коэффициента - 3353,66 грн. удержан НДФЛ = 603,66. Разница 3353,66 - 603,66 = 2750,00 грн платим страховой компании. а вот что делать с ВС? Если я удерживаю 1,5% с суммы 3353,66 грн., то получается что 50,30 грн. у меня по оборотке зависают с минусом по сотруднику - т.е. он их должен за свой счет уплатить?
3773 - 6851 2750,00
3773 - 6411 603,66
3773 - 642 50,30
6851 - 311 2750,00
6411 + 642 - 311 603,66+50,30
977 - 3773 2750+603,66+50,30=3403,96 витрати підприємства
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 червня 2016, 11:14
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 5 разів
а при проверке налоговая не придерется что на счете 3773 по сотруднику сумма 3403,96 грн?Татьяна ТС писав:3353,66 - в розділі І і в розділі ІІ форми 1-ДФSafohi писав:Подскажите, пожалуйста, еще такой момент - в отчете 1 ДФ по сотруднику я отражаю в колонке 3,3а сумму дохода 3403,96 или 3353,66 грн?Татьяна ТС писав: Проводки
3773 - 6851 2750,00
3773 - 6411 603,66
3773 - 642 50,30
6851 - 311 2750,00
6411 + 642 - 311 603,66+50,30
977 - 3773 2750+603,66+50,30=3403,96 витрати підприємства
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
До цієї операції (як до всіх операцій) повинен бути документ - розрахунок, в якому це все розписано. Немає документа - значить немає бух проводок. То до чого тут чіплятись?Safohi писав:а при проверке налоговая не придерется что на счете 3773 по сотруднику сумма 3403,96 грн?Татьяна ТС писав:3353,66 - в розділі І і в розділі ІІ форми 1-ДФSafohi писав: Подскажите, пожалуйста, еще такой момент - в отчете 1 ДФ по сотруднику я отражаю в колонке 3,3а сумму дохода 3403,96 или 3353,66 грн?
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 01 червня 2016, 11:14
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 5 разів
Т.е. впринципе если я обосную что выплаченная сумма страховки 2750,00 была накручена на натуральный коеффициент 1,219512 и я получила базу налогообложения 3353,66, которую отразила в ДФ, то вопросов не должно быть?Татьяна ТС писав:До цієї операції (як до всіх операцій) повинен бути документ - розрахунок, в якому це все розписано. Немає документа - значить немає бух проводок. То до чого тут чіплятись?Safohi писав:а при проверке налоговая не придерется что на счете 3773 по сотруднику сумма 3403,96 грн?Татьяна ТС писав: 3353,66 - в розділі І і в розділі ІІ форми 1-ДФ
Поняла. Спасибо за помощь! #thank2#