ФЛП на общей системе. Учет товарных остатков при переходе на НДС.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 грудня 2012, 03:29
- Дякував (ла): 1 раз
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! ФЛП на общей системе был неплательщиком НДС. с 1 ноября при превышении 300тыс зарегистрировался плательщиком. Как теперь в книге доходов и расходов перенести остатки прошлого месца? Ведь они велись без учета НДС, а теперь нужно вести книгу без НДС? Что получится по затратам на реализованный товар?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Не сильна в ФЛП, но по юрам все переноситься как есть на дату превышения, ведь покупали как неплательщики, значит на затраты все и шло. А с момента регистрации уже и раздельный учет вероятно начинается.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 грудня 2012, 03:29
- Дякував (ла): 1 раз
так в том же и дело, как понять какой товар продавался: тот что куплен в предыдущих периодах или тот, что с НДС? Что учитывать в себестоимость?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
К сожалению весь учет всегда вела на компьютере и поэтому мне проще было разделить товар( по фифо), Вам возможно придется в ручную или посреднему отслеживать отгрузку , чтобы формировать себестоимость.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 грудня 2012, 03:29
- Дякував (ла): 1 раз
А подскажите пожалуйста, как быть, если учет велся по-номенклатурно (связано с 1,5% налога на хмелярство), фифо не подходит (((