Подскажите, в назначении платежа указывать за II квартал или за півріччя? ФОП 3 группы. Я не новый ФОП. За 1 квартал заполнял декларацию и платил налоги. Сейчас декларацию заполнил за полугодие, а платить как? Тоже за полугодие писать?
Тема называется "Єдиний податок 3 група, 2%"
ФОПы 3 группы 2% сдают декларации помесячно; платят ЕН помесячно
ФОП перейшов на 2% в середині 2 кварталу (наприклад, з 10 червня). Здавати дві декларації: квартальну (за півріччя) за той період, коли ще було 5%, і щомісячну (по 2%)? Потім квартальну припинити здавати чи здавати до кінця року?
ФОП перейшов на 2% в середині 2 кварталу (наприклад, з 10 червня). Здавати дві декларації: квартальну (за півріччя) за той період, коли ще було 5%, і щомісячну (по 2%)? Потім квартальну припинити здавати чи здавати до кінця року?
Так. Здавати дві декларації: квартальну (за півріччя) за той період, коли ще було 5%, і щомісячну (по 2%). Потім квартальну припинити здавати
Доброго дня !Хочу порадитись стосовно такой ситуації.ФОП на 3 групі 5 %. "Наклацав" в Дії щомісячную звітність 2% .Нарахування в кабінеті відобразились.Але на 2 % не переходив( заказала витяг,перевірила). Як краще зробити? Подати уточнюючу щомісячну та "обнулити" ці нарахування? Схиляюсь саме к такому варіанту.Чи написати листа, з проханням визнати цю звітність недійсною, бо він взагалі її подавати не повинен був ?
Зазделегідь дякую )))
Доброго дня !Хочу порадитись стосовно такой ситуації.ФОП на 3 групі 5 %. "Наклацав" в Дії щомісячную звітність 2% .Нарахування в кабінеті відобразились.Але на 2 % не переходив( заказала витяг,перевірила). Як краще зробити? Подати уточнюючу щомісячну та "обнулити" ці нарахування? Схиляюсь саме к такому варіанту.Чи написати листа, з проханням визнати цю звітність недійсною, бо він взагалі її подавати не повинен був ?
Зазделегідь дякую )))
Якщо було подано своєчасно, тобто штраф по такій звітності не загрожує, то можна УР на мінус. Навіть самі податківці надають такі роз'яснення. Якщо звітність проблемна (вищеописана ситуація або щось інше), то тоді лист, щоб її анулювати взагалі.
ФОП перейшов на 2% в середині 2 кварталу (наприклад, з 10 червня). Здавати дві декларації: квартальну (за півріччя) за той період, коли ще було 5%, і щомісячну (по 2%)? Потім квартальну припинити здавати чи здавати до кінця року?
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Уточнюючу декларацию, если я ошибочно, вместо р.1 и 2, заполнила 3 и 4.
Правильно ли я понимаю, что теперь я должна заполнить р.1,2,6 и 7?
И еще - нужно ли подавать Додаток, если я продолжаю платить ЕСВ? или он за год подается?
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Уточнюючу декларацию, если я ошибочно, вместо р.1 и 2, заполнила 3 и 4.
Правильно ли я понимаю, что теперь я должна заполнить р.1,2,6 и 7?
И еще - нужно ли подавать Додаток, если я продолжаю платить ЕСВ? или он за год подается?
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить Уточнюючу декларацию, если я ошибочно, вместо р.1 и 2, заполнила 3 и 4.
Правильно ли я понимаю, что теперь я должна заполнить р.1,2,6 и 7?
И еще - нужно ли подавать Додаток, если я продолжаю платить ЕСВ? или он за год подается?
Перейшли на 2%, на електронному рахунку ПДВ залишилася сума 25000,00грн, реєстраційного ліміту не має, чи є якийсь спосіб повернути гроші на поточний рахунок