подскажите. будьте добры как посчитать валовые расходы. есть разница до 01.04.2011 и после. первичный документ-это налоговая накладная или расходная. если расходы получены в мае а оплачены в июле. когда включать. ?
maryx писав:подскажите. будьте добры как посчитать валовые расходы. есть разница до 01.04.2011 и после. первичный документ-это налоговая накладная или расходная. если расходы получены в мае а оплачены в июле. когда включать. ?
Извините, но не понятно, как расходы могут быть получены ? Уточните суть вопроса.
Позволю себе не согласится с Берса :для ФЛП на ОС доходы и расходы возникают исключительно в периоде их уплаты, но расходы,помимо их уплаты, должны быть связаны с полученным доходом!
ИринаК писав:Позволю себе не согласится с Берса :для ФЛП на ОС доходы и расходы возникают исключительно в периоде их уплаты, но расходы,помимо их уплаты, должны быть связаны с полученным доходом!
у нас стоительная деятельность. доход оплата акта выполненных работ. а расходы связаны с выполнением работ и закупкой материалов. вот и вопрос. если материалы получили (в счет расхода) в мае а оплатили июне, то показывать их когда? какой подтвержающий документ указывать налоговую или расходную. можно ли по первому событию. все подряд-когда расходную когда налоговую?????
maryx писав:у нас стоительная деятельность. доход оплата акта выполненных работ. а расходы связаны с выполнением работ и закупкой материалов. вот и вопрос. если материалы получили (в счет расхода) в мае а оплатили июне, то показывать их когда? какой подтвержающий документ указывать налоговую или расходную. можно ли по первому событию. все подряд-когда расходную когда налоговую?????
Доход указывается по кассовому методу. Расход можно учесть только после их фактического понесения (оплаты за материалы).
В вашем случае, в июне запишите с гр.5 стоимость мат-лов, в гр.4 реквизиты платежки (можно и накладной).
Если оплата выполн.работ произошла после вашей записи в гр.5 - смело можете в гр.6 заносить соответствующие расходы (но только соразмерно доходу).
подскажите пожалуйста по расходам общесистемщика:
если нам дали акт на услуги на сумму 10000 выписаный в апреле, и в апреле мы оплатили по нему неполную сумму,допустим 6000, могу ли я ставить эту сумму (6000)в расход и писать в книгу?или признается расходом после полного погашения еще +4000, которое произошло уже в мае?????
второй вопрос если за месяц доход 0, что делать с расходами которые были в этом месяце, писать их с минусом в этот же месяц и ставить чистый доход с минусом? или будит 0 и расходы пропадают?
идет ли в расходы комиссия банка за снятие налички на свои нужды?
Спасибо. все равно непонятно если у меня в одном из месяцев доход 0, (то есть оплаты за этот месяц зашли в предыдущем месяце), а расходов на 10000, то что делать? нет дохода-нет расхода? писать доход 0, расход 0, чисты доход 0??? или писать доход 0, расход -10000, чистый доход -10000????