natik писав:От учредителя в 2012 г. получена возвратная финансовая помощь в сумме 20000 грн.
В 1 кв. 2013г. ни возврата, ни дополнительной фин помощи не было.
Отчет о сумме налоговых льгот (1 ПП) за 1 кв. 2013 г. необходимо подавать?????
если еще не прошло 365 дней со дня получения помощи и вы ее не вернули, то отчет по льготам подавать нужно.
natik писав:От учредителя в 2012 г. получена возвратная финансовая помощь в сумме 20000 грн.
В 1 кв. 2013г. ни возврата, ни дополнительной фин помощи не было.
Отчет о сумме налоговых льгот (1 ПП) за 1 кв. 2013 г. необходимо подавать?????
если еще не прошло 365 дней со дня получения помощи и вы ее не вернули, то отчет по льготам подавать нужно.
И.О. писав:Прошу помощи в составлении отчета по льготам. Сдаю первый раз. Льгота по НДС (програмная продукция ст.26-1 подразд.2 раздел ХХ НКУ) В справочнике льгот нашла свою льготу (код 14010495), изучила порядок определения льготы №167, для своего случая нашла формулу СП = (V пост.зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір ставки податку.
Правильно ли я определяю: СП=стр.5 деки по НДС - (стр.10.2 + стр.11.2) х 20% ? Получившуюся сумму ставлю в гр.5 отчета по льготам. А в гр.6(в т.ч. з держ.бюджету) нужно её ставить. И нужно ли заполнять гр.9 и 10? Пожалуйста, кто знает, ответьте.
А у вас все попадает под льготу? Или делаете распределение налогового кредита?
У меня есть распределение, считаю так: стр. 5 - (стр. 15.2 + стр. 10.2 + стр. 11.2) х 20%
В отчете гр. 5 = гр. 6 (т.к. ндс налог в госбюджет), в гр. 9 и 10 ничего, т. к. льгота не целевая.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а если подрядчик -неплательщик НДС, его нужно учитывать при расчете льготы?
И.О. писав:Прошу помощи в составлении отчета по льготам. Сдаю первый раз. Льгота по НДС (програмная продукция ст.26-1 подразд.2 раздел ХХ НКУ) В справочнике льгот нашла свою льготу (код 14010495), изучила порядок определения льготы №167, для своего случая нашла формулу СП = (V пост.зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір ставки податку.
Правильно ли я определяю: СП=стр.5 деки по НДС - (стр.10.2 + стр.11.2) х 20% ? Получившуюся сумму ставлю в гр.5 отчета по льготам. А в гр.6(в т.ч. з держ.бюджету) нужно её ставить. И нужно ли заполнять гр.9 и 10? Пожалуйста, кто знает, ответьте.
А у вас все попадает под льготу? Или делаете распределение налогового кредита?
У меня есть распределение, считаю так: стр. 5 - (стр. 15.2 + стр. 10.2 + стр. 11.2) х 20%
В отчете гр. 5 = гр. 6 (т.к. ндс налог в госбюджет), в гр. 9 и 10 ничего, т. к. льгота не целевая.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а если подрядчик -неплательщик НДС, его нужно учитывать при расчете льготы?
Уважаемые, подскажите плиз, льготы про НДС по кодам 14010115 и 14010129 уже не работают?? В медке они есть, а в справочнике льгот №65 не нахожу . И по какому коду тогда прописывают нулевую ставку по експорту ??
14010394
За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту
Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 розділу V
2755-VI
02.12.2010
01.01.2011
ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"
4915-VI
подскажите, пожайлуста, как заполнить этот отчет при экспорте, а именно какую сумму надо показывать? Раньше просто писала сумму по декларациях, а сейчас инспектор требует сумму по декларации-расходы*20%?
Подскажите, пожалуйста, в 1-м квартале получена финансовая помощь от учредителя. Интересует вопрос: сдавать отчет по налоговым льготам или же не сдавать, ведь по прибыли отчитываемся за год?
Кто-то подавал отчет о сумме налоговых льгот по возвратной финансовой помощи от учредителя?
Позвонила на консультационную линию - сказали ответа на этот вопрос пока нет. Позвонила инспектору сказала сдавать.
Lyudmila.10 писав:Подскажите, пожалуйста, в 1-м квартале получена финансовая помощь от учредителя. Интересует вопрос: сдавать отчет по налоговым льготам или же не сдавать, ведь по прибыли отчитываемся за год?
Кто-то подавал отчет о сумме налоговых льгот по возвратной финансовой помощи от учредителя?
Позвонила на консультационную линию - сказали ответа на этот вопрос пока нет. Позвонила инспектору сказала сдавать.
Lyudmila.10 писав:Подскажите, пожалуйста, в 1-м квартале получена финансовая помощь от учредителя. Интересует вопрос: сдавать отчет по налоговым льготам или же не сдавать, ведь по прибыли отчитываемся за год?
Кто-то подавал отчет о сумме налоговых льгот по возвратной финансовой помощи от учредителя?
Позвонила на консультационную линию - сказали ответа на этот вопрос пока нет. Позвонила инспектору сказала сдавать.
я вирішила не показувати пільги по под на прибуток, так як цього податки не рахую , т.е. деки не здаю
якщо була б виплата дивідентів, то так