Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

Nelli-Nelli писав:
07 грудня 2022, 20:25
Можливо, оприбутковувати потрібно через ручну операцію
Да.

AV_VISH
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 151
З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення AV_VISH »

Nelli-Nelli писав:
07 грудня 2022, 20:25
AV_VISH писав:
07 грудня 2022, 16:14
One писав:
07 грудня 2022, 16:11


Тут вопрос не к 1С, а к бухучёту. Согласно ПСБУ остатки на валютных счетах должны переоцениваться при изменении курса НБУ. У вас остаток по валютному счёту 632 не должен переоцениваться? А по ПСБУ должен. 1С делается по ПСБУ.
Немає залишків на 632 рахунку, в цьому і проблема
Безоплатно отриманий товар оприбутковується
Дт 281 - кт 718
Це я читала публікацію є в інтернеті у відкритому доступі. Сама так же як ви ввела такий товар, ще нема часу передивляться як там і що закривається, бо саме генераторна пільга заняла всю увагу. Підозрюю і собі потрібно переробляти.
Можливо, оприбутковувати потрібно через ручну операцію, бо в закладці покупки з першого разу я не змогла правильно зробити…
В мене такий прикол лише в BAS, в 1С 8.2 по іншій фірмі точно так само все роблю і все ок

AVI
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 26 травня 2020, 13:08
Дякував (ла): 32 рази

Повідомлення AVI »

як в 1с УТП припинити нарахування амортизації на час модернізації ОЗ?

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

Проведите документ "Изменение состояния ОС" (кажется) в предыдущем месяце и в текущем месяце амортизация не будет начисляться. В этом документе оставляется снятым флажок "Начислять амортизацию" и с этого месяца амортизация начисляться не будет, пока не проведёте такой же документ с установленным флажком "Начислять амортизацию".

ksenavlas
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 лютого 2023, 11:21
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ksenavlas »

Доброго дня) допоможіть, будь ласка: 1СБухгалтерія для України. Сальдо на початок дня по кредиту 661 в розрізі певного працівника складає 11806,45, сальдо на кінець дня 9812,27 - ОПЕРАЦІЙ НЕ БУЛО, по іншим працівникам сальдо на кінець і початок збігається.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ksenavlas писав:
14 лютого 2023, 11:25
Доброго дня) допоможіть, будь ласка: 1СБухгалтерія для України. Сальдо на початок дня по кредиту 661 в розрізі певного працівника складає 11806,45, сальдо на кінець дня 9812,27 - ОПЕРАЦІЙ НЕ БУЛО, по іншим працівникам сальдо на кінець і початок збігається.
Важко вам підказати... Якщо є зміна сальдо - значить десь є рух - картку рахунка і тд і тп дивіться

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

ksenavlas писав:
14 лютого 2023, 11:25
Доброго дня) допоможіть, будь ласка: 1СБухгалтерія для України. Сальдо на початок дня по кредиту 661 в розрізі певного працівника складає 11806,45, сальдо на кінець дня 9812,27 - ОПЕРАЦІЙ НЕ БУЛО, по іншим працівникам сальдо на кінець і початок збігається.
Если в карточке нет операций, возможно следует пересчитать итоги через конфигуратор. Сегодня с выключениями света, это частая проблема. !!! Обязательно сделайте резервную копию перед этим !!!

Зображення

Зображення

ksenavlas
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 лютого 2023, 11:21
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ksenavlas »

Дякую, допомогло тестування і виправлення через Конфігуратор

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 230
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Доброго дня, шановні колеги.
Ми працюємо в УТП 1.2.
Зараз почали займатись новим видом діяльності- ТЕО .
В мене є вхідні послуги , та одна послуга на виході.
Тобто я просто перепродаю.
Усі затрати лагають на 23 рахунок, а от як його закрити? щоб ці послуги пішли до собівартості?

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

Оказанные вами услуги следует проводить документом "Акт об оказании производственных услуг"
Если аналитика выпуска и затрат совпадает, то при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным пунктом "Расчет себестоимости" 231 закроется. Опять же такие, если у вас нет незавершённого производства.

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”