Да.
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 151
- З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
- Дякував (ла): 88 разів
- Подякували: 19 разів
В мене такий прикол лише в BAS, в 1С 8.2 по іншій фірмі точно так само все роблю і все окNelli-Nelli писав: ↑07 грудня 2022, 20:25Безоплатно отриманий товар оприбутковується
Дт 281 - кт 718
Це я читала публікацію є в інтернеті у відкритому доступі. Сама так же як ви ввела такий товар, ще нема часу передивляться як там і що закривається, бо саме генераторна пільга заняла всю увагу. Підозрюю і собі потрібно переробляти.
Можливо, оприбутковувати потрібно через ручну операцію, бо в закладці покупки з першого разу я не змогла правильно зробити…
як в 1с УТП припинити нарахування амортизації на час модернізації ОЗ?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 175
- З нами з: 22 березня 2012, 09:32
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 54 рази
Проведите документ "Изменение состояния ОС" (кажется) в предыдущем месяце и в текущем месяце амортизация не будет начисляться. В этом документе оставляется снятым флажок "Начислять амортизацию" и с этого месяца амортизация начисляться не будет, пока не проведёте такой же документ с установленным флажком "Начислять амортизацию".
Доброго дня) допоможіть, будь ласка: 1СБухгалтерія для України. Сальдо на початок дня по кредиту 661 в розрізі певного працівника складає 11806,45, сальдо на кінець дня 9812,27 - ОПЕРАЦІЙ НЕ БУЛО, по іншим працівникам сальдо на кінець і початок збігається.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1929 разів
- Подякували: 6617 разів
- Контактна інформація:
Важко вам підказати... Якщо є зміна сальдо - значить десь є рух - картку рахунка і тд і тп дивіться
Дякую, допомогло тестування і виправлення через Конфігуратор
-
- Оракул
- Повідомлень: 230
- З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Доброго дня, шановні колеги.
Ми працюємо в УТП 1.2.
Зараз почали займатись новим видом діяльності- ТЕО .
В мене є вхідні послуги , та одна послуга на виході.
Тобто я просто перепродаю.
Усі затрати лагають на 23 рахунок, а от як його закрити? щоб ці послуги пішли до собівартості?
Ми працюємо в УТП 1.2.
Зараз почали займатись новим видом діяльності- ТЕО .
В мене є вхідні послуги , та одна послуга на виході.
Тобто я просто перепродаю.
Усі затрати лагають на 23 рахунок, а от як його закрити? щоб ці послуги пішли до собівартості?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 175
- З нами з: 22 березня 2012, 09:32
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 54 рази
Оказанные вами услуги следует проводить документом "Акт об оказании производственных услуг"
Если аналитика выпуска и затрат совпадает, то при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным пунктом "Расчет себестоимости" 231 закроется. Опять же такие, если у вас нет незавершённого производства.
Если аналитика выпуска и затрат совпадает, то при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным пунктом "Расчет себестоимости" 231 закроется. Опять же такие, если у вас нет незавершённого производства.