Амортизация ОС (срок полезного использования)
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 16 березня 2012, 08:00
- Дякував (ла): 4 рази
Добрый день!! Помогите пожалуйста советом. У меня на балансе числятся основные средства которые были введены в эксплуатацию ещё в 04.04.2011году и 01.08.2011, но на них амортизация не насчитывалась как в БУ так и в Налоговом. Я с 01.01.2012 года включила их в ведомость по амортизации, но теперь вопрос какой строк полезного использования ставить??? Изначально учётной политикой определялся строк 24 месяца. Мне, что отнять срок который прошёл после ввода (8 мес и 4 мес) и поставить соответственно 20 или 16 мес????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3241 раз
Акт ввода в эксплуатацию 04.04.2011 и 01.08.2011?
Если так, то срок использования отсчитывать с Актов, правильно рассчитайте амортизацию с момента Актов, напишите бух.справку, проведите сейчас.
Если так, то срок использования отсчитывать с Актов, правильно рассчитайте амортизацию с момента Актов, напишите бух.справку, проведите сейчас.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Удалите предыдущие акты ввода. Сделайте акты ввода с 01.01.12. А в балансе, ну строчкой ошиблись, ну и что бывает, на общий баланс не влияет и ошибки по существу нет, в оборотке укажите остаток за те периоды по 15, а не по 10 и все!Катрин**** писав:Добрый день!! Помогите пожалуйста советом. У меня на балансе числятся основные средства которые были введены в эксплуатацию ещё в 04.04.2011году и 01.08.2011, но на них амортизация не насчитывалась как в БУ так и в Налоговом. Я с 01.01.2012 года включила их в ведомость по амортизации, но теперь вопрос какой строк полезного использования ставить??? Изначально учётной политикой определялся строк 24 месяца. Мне, что отнять срок который прошёл после ввода (8 мес и 4 мес) и поставить соответственно 20 или 16 мес????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, по оборотно-сальдовой ведомости за июнь месяц сальдо на конец периода по счету 92 дебетовое (это сумма износа оборотных средств) и по 09 забалансовому счету та же сумма дебетовая. Так и должно быть?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
92 счет должен закрыться на 791. Если это 1С - определение фин результатов. Забалансовый счет не закрывается.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
мин. 2 годаOska1302 писав:Подскажите, пожалуйста, купили сервер - на вид, как обычный процессор, какой срок ставить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
я 2 года поставила, а потом засомневалась может надо больше)Люлик писав:мин. 2 годаOska1302 писав:Подскажите, пожалуйста, купили сервер - на вид, как обычный процессор, какой срок ставить?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 26 червня 2013, 14:17
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 9 разів
Всем добрый день. Подскажите как правильно.Предприятие предоставляет услуги грузоперевозки. В апреле месяце ни одной услуги не было. Начислила амортизацию транспортных средств за 3 месяца. И зашла в ступор. Всю сумму амортизации относить на сч.23 или 1 месяц на сч.91, а 2 месяца на сч. 23, т.к. в апреле не было грузоперевозок. Помогите.