novichok писав:не гарантирую, но может так;
948 656 начислен штраф
656 311 оплачен
661 948 удержан с з/п директора
А если дир платил наличными? То с зп получается не нужно удерживать. Первый раз сталкиваюсь со штрафом. #blush#
Как это провести?
948 656 начислили
656 372 оплатили
372 948 авансовый? [/quote
А если наличными, то может не стоит и проводить ?Админ на директора, он сам заплатил, по фирме не показываем вообще,т.к. возврата поавансовым быть не может( штраф это удержание с з/п, а так он сам расчитался)Просто храните эти квитанции.
Rebeka писав:Помогите и подскажите пожалуйста!! Организация платит авансовые платежи по налогу на прибыль, пару месяцев оплатили не в срок, соответственно получили штраф и пеню. Все оплатили, но как начислить в учете эти пени и штрафы?? и в расход их не относим - верно??
Такое-же было и по НДС.
Дт 948 Кт 64/налог на прибыль или НДС (тот по которому штрафы и пени)
Помогите не проводится в 1с 7.7
Дт 948 Кт 6417 - штраф....
пишет "Не выбрано виды затрат", а какие могут там быть виды затрат#wall# #wall# #wall# #wall#
Добрый вечер.Только не очень на меня ругайтесь.Подскажите пожалуйста в 2 кв.2015 года была оплата штрафных санкций(по вине поставщика ВЕД)Отнесли на сч.948.А что дальше учитываются ли они в затратах.Что вы делаете со своими штрафами????
Подскажите пож проводки! Мы оплатили админштраф с расчетного счета! Спасибо! И нужно ли еще какие-то заявление писать для удержания из зарплаты? Спасибо
Таня_klm писав:Подскажите пож проводки! Мы оплатили админштраф с расчетного счета! Спасибо! И нужно ли еще какие-то заявление писать для удержания из зарплаты? Спасибо
Если речь идет о админштрафе с должностных лиц, то его должны платить сами лица, не предприятие. Если руководство принимает решение о том, что оплата будет произведена через предприятие, то нужно понимать за счет работника это произойдет(будет удержание из зарплаты) или нет (дополнительное благо). В первом случае - перечисление штрафа это выплата зарплаты на сумму штрафа - должны перечислить НДФЛ и ВС. Во втором - НДФЛ по натур коэф и ВС
Larabara писав:Добрый вечер.Только не очень на меня ругайтесь.Подскажите пожалуйста в 2 кв.2015 года была оплата штрафных санкций(по вине поставщика ВЕД)Отнесли на сч.948.А что дальше учитываются ли они в затратах.Что вы делаете со своими штрафами????
Меня например вообще интересует как мы теперь будем учитывать все штрафы и пени, и будут ли они участвовать в расходах предприятия (до 20 млн).
Читала ПСБО , вот из 25
5.5. У статті "Інші операційні витрати" наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів.
Zаrа писав:уважаемые бухгалтера!
подскажите, как по мне, чего то не хватает..
укртелеком выставил в счете штраф в нашу пользу за пробелы в предоставлении услуг. и написали, что засчитывают эту сумму, как оплату нашу за услуги.
я так закрываю
Дт 631 Кт 715 - сумма штрафа вся
Дт 6415 Кт 6441 - из нее НДС
верно?
Я делала не так.
Во-первых, штраф без НДС. И я провела 2 отдельных операции:
1. Отражение штрафа в вашу пользу:
Дт-377 Кт-715 - например, 6,00
2. Взаимозачет задолженностей:
Дт-631 Кт-377 - 6,00
и уже тут НДС:
Дт-6442 Кт-6441 - 1,00
и НК по НН от них:
Кт-641/НДС Кт-6442 - 1,00