Комплектующие покупайте на 1522 и потом делайте модернизацию витрины.
Это я понимаю, но как в 1С правильно заполнить Модернизацию не могу разобраться
У Вас есть ОС "Витрина", создаете документ "Модернизация ОС", в справочнике "Объекты строительства" создаёте новый объект "боковая стойка", только смотрите, чтоб название соответствовало названию в приходной накладной. Во вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" указываете сумму в БУ и НУ вашего комплектующего и указываете способ отражения амортизации. Во вкладке "Основне средства" выбираете вашу "Витрину", нажимаете "Заполнить"-"Для списка ОС" ....Записать - ОК. Программа сама заполнит все цыфры.
Zolter1984 писав:
Комплектующие покупайте на 1522 и потом делайте модернизацию витрины.
Это я понимаю, но как в 1С правильно заполнить Модернизацию не могу разобраться
У Вас есть ОС "Витрина", создаете документ "Модернизация ОС", в справочнике "Объекты строительства" создаёте новый объект "боковая стойка", только смотрите, чтоб название соответствовало названию в приходной накладной. Во вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" указываете сумму в БУ и НУ вашего комплектующего и указываете способ отражения амортизации. Во вкладке "Основне средства" выбираете вашу "Витрину", нажимаете "Заполнить"-"Для списка ОС" ....Записать - ОК. Программа сама заполнит все цыфры.
В справочнике "Объект строительства" создала боковую стойку, но не вижу там вкладку БУ и НУ. Я его видимо както не так создаю? Справочник-Необоротные активы- Объекты строительства. Там и создаю свою боковую стойку, а там можно только указать обл. НДС или нет
olong писав:
Это я понимаю, но как в 1С правильно заполнить Модернизацию не могу разобраться
У Вас есть ОС "Витрина", создаете документ "Модернизация ОС", в справочнике "Объекты строительства" создаёте новый объект "боковая стойка", только смотрите, чтоб название соответствовало названию в приходной накладной. Во вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" указываете сумму в БУ и НУ вашего комплектующего и указываете способ отражения амортизации. Во вкладке "Основне средства" выбираете вашу "Витрину", нажимаете "Заполнить"-"Для списка ОС" ....Записать - ОК. Программа сама заполнит все цыфры.
В справочнике "Объект строительства" создала боковую стойку, но не вижу там вкладку БУ и НУ. Я его видимо както не так создаю? Справочник-Необоротные активы- Объекты строительства. Там и создаю свою боковую стойку, а там можно только указать обл. НДС или нет
Ну да, там только обл.НДС, а БУ и НУ будете вводить в документе "Модернизация" вкладка "Б и Н учет"
Zolter1984 писав:
У Вас есть ОС "Витрина", создаете документ "Модернизация ОС", в справочнике "Объекты строительства" создаёте новый объект "боковая стойка", только смотрите, чтоб название соответствовало названию в приходной накладной. Во вкладке "Бухгалтерский и налоговый учет" указываете сумму в БУ и НУ вашего комплектующего и указываете способ отражения амортизации. Во вкладке "Основне средства" выбираете вашу "Витрину", нажимаете "Заполнить"-"Для списка ОС" ....Записать - ОК. Программа сама заполнит все цыфры.
В справочнике "Объект строительства" создала боковую стойку, но не вижу там вкладку БУ и НУ. Я его видимо както не так создаю? Справочник-Необоротные активы- Объекты строительства. Там и создаю свою боковую стойку, а там можно только указать обл. НДС или нет
Ну да, там только обл.НДС, а БУ и НУ будете вводить в документе "Модернизация" вкладка "Б и Н учет"
Сделала, но программа выдаёт:#g_cray2#
"По управленческому учету общая сумма модернизации, указанная в шапке документа, не соответствует в итоге суммам, отнесенным на основные средства!
По налоговому учету общая сумма модернизации, не соответствует в итоге суммам, отнесенным на основные средства!" Не могу понять где что не так
Подскажите, пожалуйста, еще по модернизации ОС. Меня смущает ОСВ счёта 1522. На Дт попадают суммы из приходной накладной по каждому элементу, а на Кт суммы, которые я вношу вручную, т.к. в справочнике Объект строительства прописываются только названия комплектующих, но не их стоимость. И в сальдо висит красное сторно
Подскажите, пожалуйста, как в 1с8.2 отразить приобретение ОС (ноут) без отнесения на затраты?
Я так понимаю, что в БУ этот ноут все равно надо амортизировать и на какой-то счет повесить, чтобы не попадало в затраты. Как провести амортизацию?
Аря писав:Подскажите, пожалуйста, как в 1с8.2 отразить приобретение ОС (ноут) без отнесения на затраты?
Я так понимаю, что в БУ этот ноут все равно надо амортизировать и на какой-то счет повесить, чтобы не попадало в затраты. Как провести амортизацию?
Попробуйте в документе "Поступление товаров и услуг" - операция - Покупка оборудования, в налоговом назначении поставить "Необл.НДС, нехоз.". Потом при вводе в эксплуатацию выбрать способ отражения амортизация который будет закрываться на 949 счет.
Аря писав:Подскажите, пожалуйста, как в 1с8.2 отразить приобретение ОС (ноут) без отнесения на затраты?
Я так понимаю, что в БУ этот ноут все равно надо амортизировать и на какой-то счет повесить, чтобы не попадало в затраты. Как провести амортизацию?
Попробуйте в документе "Поступление товаров и услуг" - операция - Покупка оборудования, в налоговом назначении поставить "Необл.НДС, нехоз.". Потом при вводе в эксплуатацию выбрать способ отражения амортизация который будет закрываться на 949 счет.
а я еще думаю, в самой форме создания товара (этого ноута) в справочнике номенклатура не указывать статьи затрат, тогда, думаю, не должно проводиться по декларации на прибыль. верно?