= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Катерина_Я
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 03 квітня 2014, 20:05
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Катерина_Я »

Добрый день . Подскажите, пожалуйста, на предприятии был увеличен уставной фонд, что было отражено в уставе. Оплачен он не был. Т.е. мне сумму неоплаченного капитала надо отнести на 46 счет до того времени , пока он не будет оплачен? И проводки будут такие: Дт 685 Кт 46, а когда придут деньги Дт 311 Кт 685 и Дт 46 Кт 40? Я правильно понимаю?

Вотруба
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 26 серпня 2013, 20:53
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 74 рази

Повідомлення Вотруба »

Неправильно!
По дате регистрации изменений в устав делаете Дт46 - Кт40.
По приходу денег делаете Дт31 - Кт 46.

Катерина_Я
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 03 квітня 2014, 20:05
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Катерина_Я »

Вотруба писав:Неправильно!
По дате регистрации изменений в устав делаете Дт46 - Кт40.
По приходу денег делаете Дт31 - Кт 46.
Спасибо

Фиоре
Оракул
Оракул
Повідомлень: 239
З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
Дякував (ла): 152 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Фиоре »

Подскажите, пожалуйста, на какой счет закрыть забалансовый счет 09? Спасибо!

Учетное дело
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 04 лютого 2014, 15:00
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Учетное дело »

Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.

Maxgreen
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 квітня 2014, 08:55
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maxgreen »

Добрый день.


в марте ошибочно была начислена сумма в Кр-т счета 712. текущим периодом, ее необходимо перекинуть на в Кр-т счета 742.
подскажите пожалуйста проводки?

Татьяна1305
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 24 квітня 2014, 09:36

Повідомлення Татьяна1305 »

ДОбрый день! Прошу помощи в вопросе возврата списанной безнадежной дебиторской задолженности. По решению суда контрагент начал возвращать долг, сумма списана в 2013 и учтена в соответствии с НК в составе расходов, скорректированы доходы на сумму себестоимости поставки. Как отразить доход я нашла Дт 311 Кт 716, забаланс поправиться операцией по КТ 071, а вот какими проводками отразить возврат себестоимости в состав расходов не знаю?

Фиоре
Оракул
Оракул
Повідомлень: 239
З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
Дякував (ла): 152 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Фиоре »

Учетное дело писав:Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.
Закрываем фирму, на сч 09 - остаток. Так его и оставлять?

RICH
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 678
З нами з: 04 листопада 2013, 18:43
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 316 разів

Повідомлення RICH »

А что у вас числится на сч.09?

Учетное дело
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 04 лютого 2014, 15:00
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Учетное дело »

По инструкции - амортизация там должна быть.
Фиоре, оставляйте, в ликвид. балансе забалансовых счетов все одно не видно. Если это, конечно - амортизация.

Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”