= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 03 квітня 2014, 20:05
- Дякував (ла): 2 рази
Добрый день . Подскажите, пожалуйста, на предприятии был увеличен уставной фонд, что было отражено в уставе. Оплачен он не был. Т.е. мне сумму неоплаченного капитала надо отнести на 46 счет до того времени , пока он не будет оплачен? И проводки будут такие: Дт 685 Кт 46, а когда придут деньги Дт 311 Кт 685 и Дт 46 Кт 40? Я правильно понимаю?
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 03 квітня 2014, 20:05
- Дякував (ла): 2 рази
СпасибоВотруба писав:Неправильно!
По дате регистрации изменений в устав делаете Дт46 - Кт40.
По приходу денег делаете Дт31 - Кт 46.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 177
- З нами з: 04 лютого 2014, 15:00
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 111 разів
Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.
Добрый день.
в марте ошибочно была начислена сумма в Кр-т счета 712. текущим периодом, ее необходимо перекинуть на в Кр-т счета 742.
подскажите пожалуйста проводки?
в марте ошибочно была начислена сумма в Кр-т счета 712. текущим периодом, ее необходимо перекинуть на в Кр-т счета 742.
подскажите пожалуйста проводки?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24 квітня 2014, 09:36
ДОбрый день! Прошу помощи в вопросе возврата списанной безнадежной дебиторской задолженности. По решению суда контрагент начал возвращать долг, сумма списана в 2013 и учтена в соответствии с НК в составе расходов, скорректированы доходы на сумму себестоимости поставки. Как отразить доход я нашла Дт 311 Кт 716, забаланс поправиться операцией по КТ 071, а вот какими проводками отразить возврат себестоимости в состав расходов не знаю?
-
- Оракул
- Повідомлень: 239
- З нами з: 23 грудня 2011, 01:48
- Дякував (ла): 152 рази
- Подякували: 8 разів
Закрываем фирму, на сч 09 - остаток. Так его и оставлять?Учетное дело писав:Проводки забалансовых счетов состоят из одного счета и не содержат корреспонденции с другими счетами.
Приход - Дт09, Расход - Кт09, всё.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 177
- З нами з: 04 лютого 2014, 15:00
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 111 разів
По инструкции - амортизация там должна быть.
Фиоре, оставляйте, в ликвид. балансе забалансовых счетов все одно не видно. Если это, конечно - амортизация.
Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.
Фиоре, оставляйте, в ликвид. балансе забалансовых счетов все одно не видно. Если это, конечно - амортизация.
Maxgreen, я бы текущим периодом сделал сторно неправильной операции и - правильную.