финка писав:Добрый день помогите пожал. мы ФОП 3 група +НДС 1 наемник, какие отчеты нам нужно сдавать и когда?
Единый налог - по итогам квартала, НДС ежемесячно или поквартально (смотря как Вы выбрали), ЕСВ ежемесячно, 1ДФ ежеквартально. В соцстрах от несч. случаев годовой.
Только не понятно, как Вы собираетесь НДС вести, не имея даже представления о сроках сдачи отчетов.
финка писав:Добрый день помогите пожал. мы ФОП 3 група +НДС 1 наемник, какие отчеты нам нужно сдавать и когда?
Единый налог - по итогам квартала, НДС ежемесячно или поквартально (смотря как Вы выбрали), ЕСВ ежемесячно, 1ДФ ежеквартально. В соцстрах от несч. случаев годовой.
Только не понятно, как Вы собираетесь НДС вести, не имея даже представления о сроках сдачи отчетов.
НДС - ежемесячно (202.2), т.к. платнык новоиспеченный, а переход на квартал возможен только после подачи соотв. заявы с декой за последний период года.
Добрый день. Подскажите мы ФОП 3 гр+НДС, предприниматель не предупредив внес на счет сумму с назначением-готівкові надходження власних коштів, теперь вопрос: Эта сумма попадает в доход? а что с ндс?? теперь нужно на эту сумму выписать налоговую?
второй вопрос можим мы с расчетного счета(карта к р/с) оплачивать покупки через терминал в магазине для собственных нужд.? там же не указываеться у кого что купили?!не обложат ли эти суммы потом ндфл или есв?
"мы ФОП 3 гр+НДС, предприниматель не предупредив внес на счет сумму с назначением-готівкові надходження власних коштів" ???
Кто внес: "мы" себе на счет или какой-то иной ФОП на ваш счет ???
buhgalter-2010 писав:Добрый день. Подскажите мы ФОП 3 гр+НДС, предприниматель не предупредив внес на счет сумму с назначением-готівкові надходження власних коштів, теперь вопрос: Эта сумма попадает в доход? а что с ндс?? теперь нужно на эту сумму выписать налоговую?
второй вопрос можим мы с расчетного счета(карта к р/с) оплачивать покупки через терминал в магазине для собственных нужд.? там же не указываеться у кого что купили?!не обложат ли эти суммы потом ндфл или есв?
1. Обложить ЕН. НДСом не облагается.
2. Покупать можно что угодно.
buhgalter-2010 писав:Добрый день. Подскажите мы ФОП 3 гр+НДС, предприниматель не предупредив внес на счет сумму с назначением-готівкові надходження власних коштів, теперь вопрос: Эта сумма попадает в доход? а что с ндс?? теперь нужно на эту сумму выписать налоговую?
второй вопрос можим мы с расчетного счета(карта к р/с) оплачивать покупки через терминал в магазине для собственных нужд.? там же не указываеться у кого что купили?!не обложат ли эти суммы потом ндфл или есв?
1. Обложить ЕН. НДСом не облагается.
2. Покупать можно что угодно.
то есть налоговую выписывать не нужно? налоговая же считает что собственные средства это "доходы за наличку," а продажа предусматривает выписку НН+РН
Второй вопрос: можно ли ставить в расходы и включать нн в кредит, если деньги за эти товары были оплочены наличкой, а не с р/с. не будит ли вопросов откуда деньги?
Нужна помощь! ФОП зарегистрировался 3гр 5% в августе 2014г. Деятельность грузовые перевозки. В сентябре было оказано услуг на 50000,00(подписаны акты), но оплаты не приходили. с 1 октября он перешёл на 3гр.+ ндс. И в октябре начали приходить деньги за услуги оказанные в сентябре. Не пойму как быть с ндс? Выписывать нн на эти оплаты...но ведь первое событие были акты, а тогда он не был плат. НДС. Позвонила в налоговую, мне так как то невнятно сказали, что НН не выписывать, но плательщик пусть обязательно в назначении платежа пишет, что это оплата по актам 09м. И ещё такой вопрос, просто не имела дела с ПП, доходы считаются только по поступлениям денег, правильно? Если ведётся книга доходов и расходов, то для обложние единым налогом Дох-Рас или тупо от дохода?
motorolka писав:Нужна помощь! ФОП зарегистрировался 3гр 5% в августе 2014г. Деятельность грузовые перевозки. В сентябре было оказано услуг на 50000,00(подписаны акты), но оплаты не приходили. с 1 октября он перешёл на 3гр.+ ндс. И в октябре начали приходить деньги за услуги оказанные в сентябре. Не пойму как быть с ндс? Выписывать нн на эти оплаты...но ведь первое событие были акты, а тогда он не был плат. НДС. Позвонила в налоговую, мне так как то невнятно сказали, что НН не выписывать, но плательщик пусть обязательно в назначении платежа пишет, что это оплата по актам 09м. И ещё такой вопрос, просто не имела дела с ПП, доходы считаются только по поступлениям денег, правильно? Если ведётся книга доходов и расходов, то для обложние единым налогом Дох-Рас или тупо от дохода?
вцелом доход для единого налога вы должны брать из суммы выручки (посуплений денежных средств )+ подарки.
Т.Е Дт 301, 311 Кт 361,6811.О "Доход-расход" для единого налога забываете, это у вас для бух. и управленческого учета.
если вам в авгесте деньги не пришли ,значит доход 0.
в августе и сентябре выручку умножаете на 5% и это и есть ваш налог.
с 01.10 вы должны брать выручку без НДС и ее умножать на 3%.
О НДС
поскольку первое событие у вас состоялось когда вы были неплательщиком НДС, и в октябре у вас второе событие - НДС не начисляется. http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 19610.html