собираете на ДТ 23 (у вас это прямые затраты), потом на 90.
вцелом не запрещено даже Дт 90 Кт 631, но это у вас себестоимость только из из аренды состоит, что вряд ли поскольку должен быть еще бензин, зп и т.д
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Спасибо... я вот это и подозревала, этого мне и не хотелось... Это ситуация, когда расходы есть, а производства нет... Вот и ищу лазейки, чтобы хоть что-нибудь включить в затраты текущего месяца, а не на себестоимость... печально то, что это авто не будет даже перепрофилировано на что-то другое... будет тупо стоять, а аренду платить нужно...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отразить переоборудование основного средства стоимостью 600 грн. ( из холодильника изъяли мотор )и получилась малоценка (будка) стоимостью 400 грн. и оприходование на склад мотора.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Это получается ликвидация с оприходованием материалов после разборки... Если вас интересуют чисто проводки, тогда так:Irina75 писав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отразить переоборудование основного средства стоимостью 600 грн. ( из холодильника изъяли мотор )и получилась малоценка (будка) стоимостью 400 грн. и оприходование на склад мотора.
Списана остаточная стоимость объекта основных средств 976 - 10
Списан износ 131 - 10
Оприходованы материалы после разборки объекта 20, 22 и т.д. - 746
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
по счету 632 вы должны учитывать расчеты/задолженность с поставщиком.Ver4_ik писав:Всем привет.
У меня на конец квартала получается остаток по к632 счета (отрицательное значение курсовых разниц). Это нормально или он должен закрыться на какой то счет?
Спасибо.
если на конец периода у вас реально есть задолженность перед поставщиком, то должен быть и остаток по 632.
632 идет в 2-х валютах - валюта поставки/договора с нерезом и грн
в связи с переоценкой меняться должна только грн.
вы же не можете списывать задолженность потому что у вас квартал закончился .
если же у вас га 632 остаток= 0 дол (или какая у вас там осн валюта) и есть остаток грн, то такого не должно быть
-
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 10 вересня 2014, 18:30
- Дякував (ла): 3 рази
Помогите пожалуйста, организация передает товар на ответственное хранение с правом реализации. как это можно отобразить в 1С ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Создайте место хранения - "ответ. хранение". Потом документом "внутренне перемещение" переместите товар с "основного склада" на "ответ.хранение"...проводка будет 281 -281. А когда будет реализация, тогда сделаете её как обычно, только со склада ответ. хранения... Хотя... скорее всего ответхранение у вас у чужой фирмы... и вероятнее всего придётся вернуть с ответхранения на основной склад и только тогда уже продать...начинающий юзер писав:Помогите пожалуйста, организация передает товар на ответственное хранение с правом реализации. как это можно отобразить в 1С ?