Леонид ПП писав:Подскажите, что-то совсем запутался. 20.03 - отгрузка товара 7000,00, 20.03 - НН 7000,00. 20.03 также покупатель перечисляет 1000,00. Мол остальное потом.
24.03 покупатель возвращает товар 24.03 - возвратная накладная и РК на 7000,00.
Если мы 31.03 возвращали предоплату 1000,00 нужна РК на 1000,00?
Вернее не предоплата а то что перечислил покупатель в тот же день когда была отгрузка товара на всю ст-ть и НН на всю ст-ть
Варианта2
1:
- как Вы написали, но нужно перечитать здесь тему (деньги ни за что)вроде...
Сейчас поищу и попытаюсь сбросить
2 :
- РК на минус 6000 24.03
- Рк на минус 1000 31.03
Леонид ПП писав:Подскажите, что-то совсем запутался. 20.03 - отгрузка товара 7000,00, 20.03 - НН 7000,00. 20.03 также покупатель перечисляет 1000,00. Мол остальное потом.
24.03 покупатель возвращает товар 24.03 - возвратная накладная и РК на 7000,00.
Если мы 31.03 возвращали предоплату 1000,00 нужна РК на 1000,00?
Вернее не предоплата а то что перечислил покупатель в тот же день когда была отгрузка товара на всю ст-ть и НН на всю ст-ть
это у Вас так на ровном месте минусовой НДС появляется. с какой радости?
24.03. надо было делать РК на 6000,00, а 31.03. на 1000,00
успели 24.03. зарегистрировать и покупатель согласился?
Да, согласился. Первый раз такой возврат с куском оплаты от покупателя. Теперь буду знать. Думал на всю сумму раз возврат сразу, так и РК к НН
Mushka0411 писав:Добрый день !#help# Не оставьте без внимания!#help# Сегодня( 01.04.2015) получила от укртелекома РК к февральской НН, и РК выписана 28.02.2015 сумма Кредита смешная - 0,27.Но сегодня уже апрель. а они прислали за ФЕВРАЛЬ.Подскажите какие мои дальнейшие действия. а то что-то я заплуталась. Мои действия :
1. Я должна зарегистрировать эту февральскую РК. Но уже давно прошло 15 дней.
2. Как показать в декларации по НДС. Подавать уточненку за февраль ?
Mushka0411 писав:Добрый день !#help# Не оставьте без внимания!#help# Сегодня( 01.04.2015) получила от укртелекома РК к февральской НН, и РК выписана 28.02.2015 сумма Кредита смешная - 0,27.Но сегодня уже апрель. а они прислали за ФЕВРАЛЬ.Подскажите какие мои дальнейшие действия. а то что-то я заплуталась. Мои действия :
1. Я должна зарегистрировать эту февральскую РК. Но уже давно прошло 15 дней.
2. Как показать в декларации по НДС. Подавать уточненку за февраль ?
Mushka0411 писав:Добрый день !#help# Не оставьте без внимания!#help# Сегодня( 01.04.2015) получила от укртелекома РК к февральской НН, и РК выписана 28.02.2015 сумма Кредита смешная - 0,27.Но сегодня уже апрель. а они прислали за ФЕВРАЛЬ.Подскажите какие мои дальнейшие действия. а то что-то я заплуталась. Мои действия :
1. Я должна зарегистрировать эту февральскую РК. Но уже давно прошло 15 дней.
2. Как показать в декларации по НДС. Подавать уточненку за февраль ?
РК на минус? а причина какая?
Да на минус. Причина Заміна суми компенсації внаслідок технічної похибки обробки даних
Леонид ПП писав:Подскажите, что-то совсем запутался. 20.03 - отгрузка товара 7000,00, 20.03 - НН 7000,00. 20.03 также покупатель перечисляет 1000,00. Мол остальное потом.
24.03 покупатель возвращает товар 24.03 - возвратная накладная и РК на 7000,00.
Если мы 31.03 возвращали предоплату 1000,00 нужна РК на 1000,00?
Вернее не предоплата а то что перечислил покупатель в тот же день когда была отгрузка товара на всю ст-ть и НН на всю ст-ть
Варианта2
1:
- как Вы написали, но нужно перечитать здесь тему (деньги ни за что)вроде...
Сейчас поищу и попытаюсь сбросить
2 :
- РК на минус 6000 24.03
- Рк на минус 1000 31.03
И что делать если у нас первый вариант? Штраф или что??? Да, согласен, что когда возвращали деньги получилось что под этот возврат нет РК.....
Леонид ПП писав:Подскажите, что-то совсем запутался. 20.03 - отгрузка товара 7000,00, 20.03 - НН 7000,00. 20.03 также покупатель перечисляет 1000,00. Мол остальное потом.
24.03 покупатель возвращает товар 24.03 - возвратная накладная и РК на 7000,00.
Если мы 31.03 возвращали предоплату 1000,00 нужна РК на 1000,00?
Вернее не предоплата а то что перечислил покупатель в тот же день когда была отгрузка товара на всю ст-ть и НН на всю ст-ть
Варианта2
1:
- как Вы написали, но нужно перечитать здесь тему (деньги ни за что)вроде...
Сейчас поищу и попытаюсь сбросить
2 :
- РК на минус 6000 24.03
- Рк на минус 1000 31.03
Елена_П писав:
Конечно сталкивался, каждый второй, а может и первый))). Ничего для вас тут такого страшного нет, просит поставщик - зарегистрируйте ему РК, ведь у вас есть правильная НН, единственное не могу понять как они с одинаковыми номерами в одном месяце смогли зарегистрировать НН.
Спасибо за ответ. Меня смущает,что в кредите неправильную налоговую я показывать права не имею, а регистрируя корректировку,признаю минус вроде как (пусть и с налоговой которой у меня нет).С эти законодательством уже и на воду дышешь. Т.е. в декларации я неправильную налоговую и корректировку не показываю получается?
можете показувати, все одно в сумі у вас 0 буде.
А периоды-то (НН и корректировки к ней) будут РАЗНЫЕ (в 99,9999%) случаев.
Лучше сразу не показывать. По крайней мере до 01.07.2015 года (пока не действует принцип регистрационной суммы)...
Леонид ПП писав:
Вернее не предоплата а то что перечислил покупатель в тот же день когда была отгрузка товара на всю ст-ть и НН на всю ст-ть
Варианта2
1:
- как Вы написали, но нужно перечитать здесь тему (деньги ни за что)вроде...
Сейчас поищу и попытаюсь сбросить
2 :
- РК на минус 6000 24.03
- Рк на минус 1000 31.03
страница 82-83...
Это получаются деньги НИ ЗА ЧТО.
Перечитала эти страницы, одни разговоры, бабка надвое сказала, а где это в законах-то написано про "деньги НИ ЗА ЧТО"? Ну или хоть в каких-то разъяснениях или есть решения суда?
Леонид раз уж Вы выписали РК на всю сумму и в том же месяце вернули эту тысячу, и покупатель ваш на такой вариант согласен, то так и оставьте всё, на 1000 больше ничего не надо выписывать.
А вообще на тему возвратов тоже много разных консультаций читала, но есть даже такие варианты (это при условии полной оплаты за отгруж. товар), если товар вернули, а деньги нет, и нет соглашения между сторонами о смене номенклатуры, то не надо РК выписывать, остается та НН которая была выписана на первое событие, а дальше уже по обстоятельствам.
В Вашем случае, если бы 1000 не вернули до конца месяца, то соглашение а зачислении этой 1000 за другой товар и новая НН.
А по правилам 6000 РК первый, и если 1000 остается и меняется только номенклатура, то РК на 1000 нулевой на изменение номенклатуры.