Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Aljona
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 144
З нами з: 25 квітня 2012, 08:34
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення Aljona »

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления завышенных налоговых обязательства.
Правильно ли я думаю, что подаётся УР за январь (в нём была допущена ошибка) и к нему дод.5, со знаком минус по контрагенту по которому была завышенная сумма НДС.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Aljona писав:Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления завышенных налоговых обязательства.
Правильно ли я думаю, что подаётся УР за январь (в нём была допущена ошибка) и к нему дод.5, со знаком минус по контрагенту по которому была завышенная сумма НДС.
правильно

Ким1
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 29 квітня 2016, 09:31

Повідомлення Ким1 »

Buhg88 писав:Подскажите пожалуйста мне надо откорректировать 08 и 09.2015 г. распределен был кредит по старому до 07.2015 методу. и соответственно додаток 5. Хотела в додатке 5 минусом поснимать и добавить плюсом в основное начисление, а в новом бланке нет этого раздела в котором отразила невключаемый кредит. Как теперь провести корректировку подскажите пожалуйста додаток 5 и сама уточненка поменялась.
Добрый день, скажите как Вы вышли из ситуации этой, получилось уточниться?. я в похожей ситуации, пока никак

Инна04
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2015, 12:36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Инна04 »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне сейчас нужно сделать уточненку за февраль 2016 год, я должна в отчетный податковый период поставить 2016г. 04месяц, а в отчетный податковий период, что уточняется 2016г. 02 месяц. Правильно? Или в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяц?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

Инна04 писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне сейчас нужно сделать уточненку за февраль 2016 год, я должна в отчетный податковый период поставить 2016г. 04месяц, а в отчетный податковий период, что уточняется 2016г. 02 месяц. Правильно? Или в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяц?
в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяц

Инна04
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2015, 12:36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Инна04 »

подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?

TataSt30
Оракул
Оракул
Повідомлень: 240
З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 17 разів

Повідомлення TataSt30 »

Прошу помощи: не включила в марте в налог.кредит НН. Хочу сейчас сделать уточнение-как правильно это сделать?

Spok
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 643
З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
Звідки: Маріуполь
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 428 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Spok »

Инна04 писав:подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?
Подайте правильно и письмо в налоговую с просьбой признать "до видома" предыдущую

Инна04
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2015, 12:36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Инна04 »

Spok писав:
Инна04 писав:подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?
Подайте правильно и письмо в налоговую с просьбой признать "до видома" предыдущую
Вы немогли бы дать правильный текст написания письма? Зарание спасибо.

ivesta
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 06 січня 2012, 05:57
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ivesta »

Пожалуйста, подскажите, не включила в НО и в НК за март накладные, как теперь исправлять? Хотела в апреле подать уточненку вместе с Декларацией ( минус за апрель) - а оказалось, что теперь такое не предусмотрено. Посоветуйте, что делать, не хочу платить НДС, хочу апрельским минусом перекрыть ошибки марта.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”