Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления завышенных налоговых обязательства.
Правильно ли я думаю, что подаётся УР за январь (в нём была допущена ошибка) и к нему дод.5, со знаком минус по контрагенту по которому была завышенная сумма НДС.
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
правильноAljona писав:Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления завышенных налоговых обязательства.
Правильно ли я думаю, что подаётся УР за январь (в нём была допущена ошибка) и к нему дод.5, со знаком минус по контрагенту по которому была завышенная сумма НДС.
Добрый день, скажите как Вы вышли из ситуации этой, получилось уточниться?. я в похожей ситуации, пока никакBuhg88 писав:Подскажите пожалуйста мне надо откорректировать 08 и 09.2015 г. распределен был кредит по старому до 07.2015 методу. и соответственно додаток 5. Хотела в додатке 5 минусом поснимать и добавить плюсом в основное начисление, а в новом бланке нет этого раздела в котором отразила невключаемый кредит. Как теперь провести корректировку подскажите пожалуйста додаток 5 и сама уточненка поменялась.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 16 липня 2015, 12:36
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне сейчас нужно сделать уточненку за февраль 2016 год, я должна в отчетный податковый период поставить 2016г. 04месяц, а в отчетный податковий период, что уточняется 2016г. 02 месяц. Правильно? Или в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяц?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1918 разів
в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяцИнна04 писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне сейчас нужно сделать уточненку за февраль 2016 год, я должна в отчетный податковый период поставить 2016г. 04месяц, а в отчетный податковий период, что уточняется 2016г. 02 месяц. Правильно? Или в отчетный податковый период поставить 2016г. 05месяц?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 16 липня 2015, 12:36
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1 раз
подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Подайте правильно и письмо в налоговую с просьбой признать "до видома" предыдущуюИнна04 писав:подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 16 липня 2015, 12:36
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1 раз
Вы немогли бы дать правильный текст написания письма? Зарание спасибо.Spok писав:Подайте правильно и письмо в налоговую с просьбой признать "до видома" предыдущуюИнна04 писав:подскажите пожалуйста, только что подала уточненку по НДС за февраль, должна была уточнить строчку 18.1 показник який уточнюется должно стоять 0, а показник уточнения 2000 и разница 2000, а вместо этого почему-то затянуло в показатель який уточняется 2000 и показатель уточнения 2000, а разница 0. В строке 18.3 сумма штрафа 60. Как теперь это все правильно исправить?
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 06 січня 2012, 05:57
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 2 рази
Пожалуйста, подскажите, не включила в НО и в НК за март накладные, как теперь исправлять? Хотела в апреле подать уточненку вместе с Декларацией ( минус за апрель) - а оказалось, что теперь такое не предусмотрено. Посоветуйте, что делать, не хочу платить НДС, хочу апрельским минусом перекрыть ошибки марта.