= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Lubov33333
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 16 березня 2016, 15:30
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Lubov33333 »

Asia Svetlova писав:
Lubov33333 писав:Извените,пож.,какой счет указывать?
Если у вас в учетной политике написано, что основные средства от 6000 грн, то на 11 счет как МНМА
Когда вводим в эксп., запрашивает счет инвестиций.....?Выбираем 1531 или уже 1121?И учетные данные-счета учета,способ амортизации.....

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Lubov33333 писав:
Asia Svetlova писав:
Lubov33333 писав:Извените,пож.,какой счет указывать?
Если у вас в учетной политике написано, что основные средства от 6000 грн, то на 11 счет как МНМА
Когда вводим в эксп., запрашивает счет инвестиций.....?Выбираем 1531 или уже 1121?И учетные данные-счета учета,способ амортизации.....
Коли оприбутковуєте то тоді створюється інвестиція рах 1531,а вже коли вводите в експлуатацію, то з одного боку вибираєте інвестицію , а з другого ствооюєте мнма і в його карточці вибираєте рах 1121 і метод амортизації....
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Здравствуйте! Прошу помощи: выращиваем зерно кукурузы и подсолнечника. Провели экспертизу посевов кукурузы (услуги сторонней организации) на 500 грн, в т.ч. НДС. Мы неплательщики НДС. Как правильно отразить: проводкой: Дт 231 Кт 631 500 грн. или проводками Дт 91 Кт 631 500 грн. А затем Дт 231 Кт 91 500, 00 грн. Спасибо

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Юлия11 писав:Здравствуйте! Прошу помощи: выращиваем зерно кукурузы и подсолнечника. Провели экспертизу посевов кукурузы (услуги сторонней организации) на 500 грн, в т.ч. НДС. Мы неплательщики НДС. Как правильно отразить: проводкой: Дт 231 Кт 631 500 грн. или проводками Дт 91 Кт 631 500 грн. А затем Дт 231 Кт 91 500, 00 грн. Спасибо
Я би кинула на 231 спочатку.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Malya
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 31 березня 2011, 13:10
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Malya »

Malya писав:Здравствуйте, насколько верные такие проводки
д-т 791-к-т 23,
в результате ручных операций с такой проводкой есть отрицательное сальдо по 23 счету на 2 млн....
пред. бухгалтер делала , может наоборот надо было, хотя такой проводки нет вроде ,
и вообще вопрос можно ли так
делать и как правильно ?
в описании в интернете нашла "д-т 791-к-т 23"Такой проводкой предприятия, которые ведут учет затрат на счетах класса 8 (а затем собирают их вместе на счете 23), отражают списание расходов в уменьшение доходов, минуя счет 90....., но в константах указан только 9 класс счетов, и закрывала она фин.рез только по 91 и фин.рез. собственно. Почему тогда сальдо получается отрицательное по 23 счету, может списывают то чего нет или неправильная проводка?....
По 23 счету документ фин. результат отображает проводку д-т23 - к-т91..., а как переделать теперь ти ручные операции д-т 791-к-т 23
что имелось ввиду...

Как правильно переделать ?
Помогите пожалуйста, из-за этого в балансе полный перекос....Brick wall
неужели нет знатоков? очень надо ...

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Помогите по проводках пожалуйста:
1. Мы предоставили юр.лицу безвозсмездную фин. помощь
2. оплатили админ сбор за внесение изменений в Статут.

MissMystery
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 30 липня 2014, 11:09
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення MissMystery »

Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как ни наша организация, ни организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.

Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:

Дт Кт
902 281
977 702
702 6432

Спасибо!!!!

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

MissMystery писав:Добрый день!
Помогите разобратся, пожалуйста!
Купленый ранее товар, мы передали неприбыльной организации, мы плательщики НДС и прибыли, так как ни наша организация, ни организация неприбыльная, статуса "благотворительного фонда" не имеет, мы оформили сделку с нашей сторону, как обычная реализация на неплательщика, и выписали налоговую на общую сумму.
Теперь вопрос! Как это правильно отобразить в 1С 8.3, что бы списание товариа с с/б фактически было, но в доход нам не попадало???
В документе реализация товара, в счетах учета, вместе 361 счета, я потавила 977 и у меня получились следующие проводки:
Дт Кт
902 281
977 702
702 6432
Спасибо!!!!
«Безвозмездно, то есть даром…»
http://buhgalter911.com/Res/Articles/be ... edahi.aspx
Облік благодійної допомоги на підприємстві
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na ... w=material

Небо над Дніпром
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 104
З нами з: 03 червня 2015, 12:47
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 57 разів

Повідомлення Небо над Дніпром »

@Лиса писав:Помогите по проводках пожалуйста:
1. Мы предоставили юр.лицу безвозсмездную фин. помощь
2. оплатили админ сбор за внесение изменений в Статут.
1. Д 977 К 311 или Д 377 К 311
Д 977 К377
2. Д 92 К 311

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Добрый день! У нас есть субподрядчик на выполнение работ. Выполняет работы для нашего заказчика. Он выставляет акт на нас. Потом мы уже перевыставляем заказчику. Какие проводки корректно ставить во входящем акте?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”