Natalenna писав:Всім привіт! Дир купує на фірму кавоварку за 10 тис. Ми малюки до 20 млн. Різниць не застосовуємо. Але є питання по пдв. Чи буде це негоспдіяльність і чи потрібно донораховувати собі зобовязання?
Якщо до питань по охороні праці це важко прив'язати. Чи можу я привязати це до питань збуту? Ми інколи проводимо рекламні кампанії/семінари і запрошуємо партнерів на них.
Есть договор с поставщиком(договор один), по которому образовался долг. Не оплатив предыдущий долг, оплатили новый счет. Поставщик выписывает НН по оплате нового счета, а не по отгрузке.
А как правильно? Я считаю, что так как договор один, то оплаченная сумма это оплата долга, а НН должна быть по отгрузке (хотя в назначении платежа указан новый счет). Рассудите
Підприємець (ФОП, платник ПДВ, ЄП 3 група), купує устаткування у ТОВ з метою використання його у господарчої діяльності. Чи має ФОП право на податковий кредит з ПДВ? Чи показує ФОП свої витрати з придбання цього устаткування у книзі обліку доходів та расходів?
larissalopatko писав:Підприємець (ФОП, платник ПДВ, ЄП 3 група), купує устаткування у ТОВ з метою використання його у господарчої діяльності. Чи має ФОП право на податковий кредит з ПДВ? Чи показує ФОП свої витрати з придбання цього устаткування у книзі обліку доходів та расходів?
1. Устаткування - это ОС? С ОС у ФОПов большие проблемы и ГНИ безжалостно выкашивает НК.
2. В Книгу записать можно, тем более, что этот раздел Книги ни на что не влияет и никому не интересен...
Раніше вони виписували ПН на суму повної передоплати, наприклад 5000грн в тч ПДВ 833,34 грн, а сьогодні отримала ПН на суму 4683,78 грн, в тч ПДВ780,63 грн (оплатили 5тис).
Я, так розумію, що це сума за мінусом акцизного податку (в даному випадку 1,17грн/л)
Це ПН за серпень. Це лише почало діяти чи вони раніше в період до серпня виписували ПН неправильно - включали акцизний податок до бази обкладення ПДВ?
Раніше вони виписували ПН на суму повної передоплати, наприклад 5000грн в тч ПДВ 833,34 грн, а сьогодні отримала ПН на суму 4683,78 грн, в тч ПДВ780,63 грн (оплатили 5тис).
Я, так розумію, що це сума за мінусом акцизного податку (в даному випадку 1,17грн/л)
Це ПН за серпень. Це лише почало діяти чи вони раніше в період до серпня виписували ПН неправильно - включали акцизний податок до бази обкладення ПДВ?
Скорее всего второй вариант. Вам нужно у них запросить РК на изменение базы обложения или же дать объяснения почему они раньше включали акциз в базу. Это в ваших интересах, так как если они делали неправильно, то вы завысили себе налоговый кредит.
Раніше вони виписували ПН на суму повної передоплати, наприклад 5000грн в тч ПДВ 833,34 грн, а сьогодні отримала ПН на суму 4683,78 грн, в тч ПДВ780,63 грн (оплатили 5тис).
Я, так розумію, що це сума за мінусом акцизного податку (в даному випадку 1,17грн/л)
Це ПН за серпень. Це лише почало діяти чи вони раніше в період до серпня виписували ПН неправильно - включали акцизний податок до бази обкладення ПДВ?
Скорее всего второй вариант. Вам нужно у них запросить РК на изменение базы обложения или же дать объяснения почему они раньше включали акциз в базу. Это в ваших интересах, так как если они делали неправильно, то вы завысили себе налоговый кредит.
Вы уже говорили с ОККО? у меня та же ситуация...
Говорят, что за период с 01.01.16 по 31.07.16 будут делать корректировки к НН. Но каким образом - решают.
#wall# совсем запуталась, нам поставщик забыл выписать нн, теперь выписывает ее датой оплаты (первое событие) 29.07, а регистрирует 29.08... в июльскую деку мы ее не имели право включать , а включаем в август...верно?
ola-la1988 писав:#wall# совсем запуталась, нам поставщик забыл выписать нн, теперь выписывает ее датой оплаты (первое событие) 29.07, а регистрирует 29.08... в июльскую деку мы ее не имели право включать , а включаем в август...верно?
ola-la1988 писав:#wall# совсем запуталась, нам поставщик забыл выписать нн, теперь выписывает ее датой оплаты (первое событие) 29.07, а регистрирует 29.08... в июльскую деку мы ее не имели право включать , а включаем в август...верно?
вы включаете по реестрации НН, а ему просрочка и штрафффффффффф
larissalopatko писав:Підприємець (ФОП, платник ПДВ, ЄП 3 група), купує устаткування у ТОВ з метою використання його у господарчої діяльності. Чи має ФОП право на податковий кредит з ПДВ? Чи показує ФОП свої витрати з придбання цього устаткування у книзі обліку доходів та расходів?
1. Устаткування - это ОС? С ОС у ФОПов большие проблемы и ГНИ безжалостно выкашивает НК.
2. В Книгу записать можно, тем более, что этот раздел Книги ни на что не влияет и никому не интересен...
Устаткування (укр.) = оборудование (рос). Приобретается оборудование частным предпринимателем для производственных целей, для личных целей его никак не используешь. Я знаю, что налоговая высасывает из этого вопроса проблему для ФОПа в виде отмены налогового кредита по НДС. Хотелось бы понимать
- насколько действия налоговой правомерны;
- существует ли судебная практика по данному вопросу.