StasN писав:И кто втаком случае должен быть Финансовою утсановою? Оба, или тот кто получил прибыль?
Фин.учреждением должен быть фактор, а в нашем случае это "С".
Если договор признают факторингом, то он будет дефектным (никчема), а значит расходы и НК тю-тю.
Я бы лично и не ставил туда эти суммы.
Помогите плииз. Ситуация: Резидент должен по договору займа (тело займа и %%) нерезиденту (Россия) в рублях . На данном этапе принято решение о переводе долга (договор цессиии) в пользу другого нерезидента (Кипр, по прежнему в рублях), по которому вознаграждение равна сумме тела займа и %%. Договор зарегестрирован НБУ. Вопрос: Что с налогом на репатриацию?
Здравствуйте!!! Перечитала все семь страниц-совсем запуталась,выручайте.а то спокойно в декретном отпуске не дают посидеть...#help#
разъясните мне еще раз как будет называться наш Договор?
Наше предприятие А должно предприятию Б за товар,но платить будем предприятию С(оно будет нашим новым кредитором)
Так у нас это Договор переступки прав требования или перевод долга? или это одно и тоже??? в общем вголове уже каша...главное как закрыть в учете я разобралась а вот Договрчик надо оформить...#blush#
И очень буду признательна если кто то поделиться с преславутым номером ВоБУ № 107/2010 на ящик elena_grinko@mail.ru
заранее спасибо тем,кто откликнеться...#hi#
Белая пантера писав:Здравствуйте!!! Перечитала все семь страниц-совсем запуталась,выручайте.а то спокойно в декретном отпуске не дают посидеть...#help#
разъясните мне еще раз как будет называться наш Договор?
Наше предприятие А должно предприятию Б за товар,но платить будем предприятию С(оно будет нашим новым кредитором)
Так у нас это Договор переступки прав требования или перевод долга? или это одно и тоже??? в общем вголове уже каша...главное как закрыть в учете я разобралась а вот Договрчик надо оформить...#blush#
И очень буду признательна если кто то поделиться с преславутым номером ВоБУ № 107/2010 на ящик elena_grinko@mail.ru
заранее спасибо тем,кто откликнеться...#hi#
В Вашей ситуации будет Договор уступки права требования,
где предприятие Б уступает свое право требовать с Вас долг предприятию С.
Это может быть трьохсторонний договор или договор между предприятиями Б и С,
а Вашему предприятию направляется уведомление о замене кредитора.
Вобу 107/2010 сбросила и несколько более свежих.#smile3#
Белая пантера писав:Здравствуйте!!! Перечитала все семь страниц-совсем запуталась#help#
#wall# аналогично - чем больше читаю, тем больше вопросов#wall# помогите разобраться, плиииз
Я заплатила в августе 2 раза по 5 тыс. Фирме А
Фирма А ни товар, ни налоговые мне не даёт - обанкротилась
А даёт Договор о переуступке долга с Фирмы А на Фирму Б.
Фирма Б будет мне давать товар и налоговые.
ВСЕ РЕЗИДЕНТЫ.
Вопрос1. В 1С к Банковской выписке привязан СЧЁТ от Фирмы А, НУЖНО ЗАМЕНИТЬ его СЧЁТОМ от ФИРМЫ Б?
И на базе этого счёта привязать "Запись книги приобрет"-налоговую, а позднее Приходную?
Или лучше ПОКАЗАТЬ приход товара от Б в день, когда я заплатила Фирме А(договорюсь-Договор датой оплаты)???
Белая пантера писав:Здравствуйте!!! Перечитала все семь страниц-совсем запуталась#help#
#wall# аналогично - чем больше читаю, тем больше вопросов#wall# помогите разобраться, плиииз
Я заплатила в августе 2 раза по 5 тыс. Фирме А
Фирма А ни товар, ни налоговые мне не даёт - обанкротилась
А даёт Договор о переуступке долга с Фирмы А на Фирму Б.
Фирма Б будет мне давать товар и налоговые.
ВСЕ РЕЗИДЕНТЫ.
Вопрос1. В 1С к Банковской выписке привязан СЧЁТ от Фирмы А, НУЖНО ЗАМЕНИТЬ его СЧЁТОМ от ФИРМЫ Б?
И на базе этого счёта привязать "Запись книги приобрет"-налоговую, а позднее Приходную?
Или лучше ПОКАЗАТЬ приход товара от Б в день, когда я заплатила Фирме А(договорюсь-Договор датой оплаты)???
Не вижу как иначе закрыть вопрос.
Благодарю всех за помощь!!!#thank2#
У нас была подобная ситуация (поставщик не мог зарегистрировать нн в ЕРНН).
Делали перевод долга на другого поставщика.
По банку предоплата у Вас будет идти на фирму "А" и соответствующий счет.
Потом по дате Договора о переводе долга надо сделать ручную проводку
Д-т371 (631) "Б" К-т 371(631) "А" 10000
и отсторнировать проводку по начислению НДС, которая формируется по предоплате
Д-т 641 К-т 644 "А" - 1666,67
и дальше приход и запись в книге приобретения от фирмы "Б"
все должно нормально закрыться
Verflo писав:
По банку предоплата у Вас будет идти на фирму "А" и соответствующий счет. Потом по дате Договора о переводе долга надо сделать ручную проводку
Д-т371 (631) "Б" К-т 371(631) "А" 10000
и отсторнировать проводку по начислению НДС, которая формируется по предоплате
Д-т 641 К-т 644 "А" - 1666,67
и дальше приход и запись в книге приобретения от фирмы "Б"
все должно нормально закрыться
Спасибо! Простите, не уточнила...
хочется упростить т.к.Договор(трёхсторонний) заключён датой оплаты
и, не делая ручных проводок, перепривязать оплату к входящему СЧЁТУ от "Б"#blush#
1С нелицензионная, глючит - вечно ищу...вчерашний день#wall#
Или всё-таки лучше проводками закрывать?
Verflo писав:
По банку предоплата у Вас будет идти на фирму "А" и соответствующий счет. Потом по дате Договора о переводе долга надо сделать ручную проводку
Д-т371 (631) "Б" К-т 371(631) "А" 10000
и отсторнировать проводку по начислению НДС, которая формируется по предоплате
Д-т 641 К-т 644 "А" - 1666,67
и дальше приход и запись в книге приобретения от фирмы "Б"
все должно нормально закрыться
Спасибо! Простите, не уточнила...
хочется упростить т.к.Договор(трёхсторонний) заключён датой оплаты
и, не делая ручных проводок, перепривязать оплату к входящему СЧЁТУ от "Б"#blush#
1С нелицензионная, глючит - вечно ищу...вчерашний день#wall#
Или всё-таки лучше проводками закрывать?
Так тоже все закроется, только не видно будет по 1 С, что это перевод долга.
Фирма А у Вас «выпадает» из расчетов. (если я правильно поняла, как Вы хотите сделать)
Я бы провела так, как описала выше, но смотрите сами.
Если решите проводить по-своему, лучше тогда и приход товара с фирмы Б сделать датой оплаты.