Из последних данных, можно 23 списывать на 39 пока не будет производства, а потом на себестоимость его положите.Лера5 писав:Добрый день, временно нет производства, но начисляется з/п рабочих на 23 счет, куда можно списать 23 счет, если нет готовой продукции?
ПРОИЗВОДСТВО (все вопросы касающиеся учета у производителей)
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 25 квітня 2012, 03:46
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 14 разів
Доброе утро! Помогите начинающему бухгалтеру! Мы ТОВ на едином налоге 3 гр. без НДС, занимаемся ремонтами домов через субподрядчиков. И так у нас идут затраты - зп 92, затраты по 91, услуги субподрядчиков и материалы на 23 и т. д. (они накоплюются), дом мы еще не здали. Они так и будут висеть на 23 пока мы не сдадим роботы? Это нормально? И как быть, если доходы будут ниже затрат, что тогда с остатком на 23 делать? И еще вопрос - материалы мне списывать, когда сдадим роботы мы или можно, когда наши субподрядчики здают нам?
Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
У вас 91 рахунок є? Можливо це Загальновиробничі витрати.ron писав:Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
91 є, тільки там незначні суми. Коригування це звязано якось з фактичною та плановою собівартістю...... ось і думаю ....Natalenna писав:У вас 91 рахунок є? Можливо це Загальновиробничі витрати.ron писав:Не пойму как правильно настроить настройки и вообще какие по себестоимости 1 с 8.3? Мы ТОВ, услуги по строительству (делаю через акт об оказании произв. услуг). При закрытии месяца програма делает корректировку выпуска продукции (услуг). Вообще не пойму откуда эта сума берется и правильная ли она??? Сума акта 197992,00, она падает на 70,90 и 231 счет - это я так думаю, а програмам еще додает корректировкой плюс 100000 на счета 23 и 90?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Добрий день! Є підписаний договір на монтажні роботи на обєкті. Для виготовлення трубопроводів для цих робіт ми виготовили проектну документацію на суму 10000. Так як обєкт поділений на секції, то ми виконали роботи у 25% від усього обєкта і закрили це актом. Питання таке я проектну документацію можу включити частково у собівартість 25%, а решта буде висіти на 23 рахунку як незавершене виробництво??
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
На мою думку це не просто можливо, а буде правильно.Natalenna писав:Добрий день! Є підписаний договір на монтажні роботи на обєкті. Для виготовлення трубопроводів для цих робіт ми виготовили проектну документацію на суму 10000. Так як обєкт поділений на секції, то ми виконали роботи у 25% від усього обєкта і закрили це актом. Питання таке я проектну документацію можу включити частково у собівартість 25%, а решта буде висіти на 23 рахунку як незавершене виробництво??
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
У нас небольшое производство - розлив воды по бутылкам. Рпаньше мы с 23 сразу списывали на реализацию, а сейчас рук-во дало команду выводить остатки готовой продукции. Киньте, плиз, форму по какой ее приходуете ..#g_crazy# .
И если цена реализации для разных покупателей разная - как списывать в реализацию - по цене производственной себестоимости или реализации???
И если цена реализации для разных покупателей разная - как списывать в реализацию - по цене производственной себестоимости или реализации???
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Ваші дії залежать від того -чи використовуєте ви якусь програму, яку саме ? Якщо все робиться вручну - то в ідеалі розробити свою унікальну формочку...ANNA_N писав:У нас небольшое производство - розлив воды по бутылкам. Рпаньше мы с 23 сразу списывали на реализацию, а сейчас рук-во дало команду выводить остатки готовой продукции. Киньте, плиз, форму по какой ее приходуете ..#g_crazy# .
И если цена реализации для разных покупателей разная - как списывать в реализацию - по цене производственной себестоимости или реализации???
Списувати на реалізацію з 23 рахунку - неправильно взагалі. Реалізується з 26 рах.
Відпускається по ціні реалізації, виробнича собівартість потрібна для визначення доходу від реалізації і списується в кінці місяця (кварталу...)
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
Программ нет. А приходуется по какой цене?Tasa писав:Ваші дії залежать від того -чи використовуєте ви якусь програму, яку саме ? Якщо все робиться вручну - то в ідеалі розробити свою унікальну формочку...ANNA_N писав:У нас небольшое производство - розлив воды по бутылкам. Рпаньше мы с 23 сразу списывали на реализацию, а сейчас рук-во дало команду выводить остатки готовой продукции. Киньте, плиз, форму по какой ее приходуете ..#g_crazy# .
И если цена реализации для разных покупателей разная - как списывать в реализацию - по цене производственной себестоимости или реализации???
Списувати на реалізацію з 23 рахунку - неправильно взагалі. Реалізується з 26 рах.
Відпускається по ціні реалізації, виробнича собівартість потрібна для визначення доходу від реалізації і списується в кінці місяця (кварталу...)
Но у меня цена реализации разная - от объема поставки, от региона - как тогда?