а если в импортную красочку добавить 20% всякой импортной ерунды химической, получаем на выходе тоже красочку, но с другим наименованием, другими свойствами и несколько другой областью применения, тоже можно считать производством?nikosbud писав:
именно так их консультировала налоговая : мол, если к метле прикрутить ручку, то ставить код метлы, а если компьютер собирается изсотни комплектующих - то это уже производство.....
ПРОИЗВОДСТВО (все вопросы касающиеся учета у производителей)
-
ArinaArina
- Акула НКУ

- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 02:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
-
nezdara
- Мудрец

- Повідомлень: 122
- З нами з: 24 липня 2015, 11:57
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 41 раз
если Вы будете сами производить, подумайте о кведах в выписке также.Точка писав:Спасибо Вам за ответ! В том то и дело, что в уставе прописаны почти все виды деятельности, но в "статистике" только торговля...nezdara писав:работы и услуги по договору ГПД человек выполняет сам, своим оборудованием. но можно ж взять в аренду оборудование Вам в любом случае надо будет брать, если наймете сотрудника или по гпд оформите.
на счет фирмы, к сожалению, практического опыта нет. так сказать теория. - здесь основные аспекты.
надеюсь еще ответы будут...
зы:а Ваша компания может заниматься производством по кведам? ну это так..интересно
у меня кстати, было. на протяжении года деятельность велась не по основному кведу и на след год нам поменяли класс риска, естественно класс стал более высокий. и на протяжении года платили не 36,77%, а 36,86%
-
buhgalter2
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 08:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу:
фирма арендует производственных цех. На каком счету правильно отражать расходы по арендной плате?
Изначально отражала на 91 счету, так как производства было мало, иногда раз в 3 месяца происходил выпуск продукции. Сейчас очень засомневалась, что делаю правильно. Может все-таки на 23 нужно?
Выпускаем 2 вида однотипной продукции.
Спасибо.
Подскажите по такому вопросу:
фирма арендует производственных цех. На каком счету правильно отражать расходы по арендной плате?
Изначально отражала на 91 счету, так как производства было мало, иногда раз в 3 месяца происходил выпуск продукции. Сейчас очень засомневалась, что делаю правильно. Может все-таки на 23 нужно?
Выпускаем 2 вида однотипной продукции.
Спасибо.
-
Chiffi
- Высший разум

- Повідомлень: 931
- З нами з: 17 червня 2011, 21:19
- Дякував (ла): 491 раз
- Подякували: 589 разів
Я тоже сажу на 91, а в конце месяца списываю на 23buhgalter2 писав:Добрый день!
Подскажите по такому вопросу:
фирма арендует производственных цех. На каком счету правильно отражать расходы по арендной плате?
Изначально отражала на 91 счету, так как производства было мало, иногда раз в 3 месяца происходил выпуск продукции. Сейчас очень засомневалась, что делаю правильно. Может все-таки на 23 нужно?
Выпускаем 2 вида однотипной продукции.
Спасибо.
- Natalenna
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 12:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Доброго дня! У мене виникла така ситуація. Ми почали виготовляти розширювальні баки, повітропроводи... Виготовляємо не на постійній основі, а так: знайшли замовника, закупили матеріал, виготовили і відпустили. Так от у мене питання: якщо це все відбувається в середині місяця, на протязі тижня - двох. Як правильно тоді закрити 91 рах.? Він закривається за результатами місяця, як це відобразити у калькуляції?
Питання дуже термінове.
Із КВЕДами все в порядку. Такі є у нас.
Питання дуже термінове.
Із КВЕДами все в порядку. Такі є у нас.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
buhgalter2
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 08:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
Natalenna, закрывайте в конце месяца, путем списания на 231.
В калькуляции у вас будет строка - Общепроизводственные расходы (сч. 91):
- амортизация
- зарплата
и т.д.
В калькуляции у вас будет строка - Общепроизводственные расходы (сч. 91):
- амортизация
- зарплата
и т.д.
-
buhgalter2
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 08:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
подскажите, а если ремонт, то как его считаете как постоянный или переменные ОПР.Chiffi писав: Я тоже сажу на 91, а в конце месяца списываю на 23
У меня в этом месяце прошел ремонт крыши цеха, я отразила на 91 счете, теперь не знаю как распределить, если как переменный ОПР, то себестоимость получиться огромной.
-
buhgalter2
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 08:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
я наверное разобралась. Аренда - постоянные ОПР, соотвественно и ремонт - постоянные ОПР, тем более что пропорциональной связи ремонта с объемом производства нет.
- Natalenna
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 12:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
У мене в калькуляції є рядок Загальновиробничі витрати: Амортизація, ЗП, інші ЗВВ, але калькуляція проводиться, припустимо всередині місяця, і всередині місяця мені потрібно списати з 23 на 26 рах собівартість, а тільки вкінці місяця я закрию 91...buhgalter2 писав:Natalenna, закрывайте в конце месяца, путем списания на 231.
В калькуляции у вас будет строка - Общепроизводственные расходы (сч. 91):
- амортизация
- зарплата
и т.д.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
buhgalter2
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 08:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
программа в конце месяца автоматически сделает все проводки и откорректирует себестоимость. Итоговая калькуляция у вас будет в конце месяца.
То есть сейчас вы спишите 23 на 26, при реализации 26 на 90.
А в конце месяца распределиться 91 счет и сформируются проводки по корректировке операций сделанных ранее.
То есть сейчас вы спишите 23 на 26, при реализации 26 на 90.
А в конце месяца распределиться 91 счет и сформируются проводки по корректировке операций сделанных ранее.