Здравствйте, в мире последних событий, вообще считаю себя потерянным бухгалтером(((. Устроилась на работу бухг. Веду 2 частником на 2 гр. , 1 фоп на общей едином и юр. лицо на общей системе. Город масенький, работать негде, вот и устроилась к частнику. Предудущий бухг. ушёл на пенсию, проконсультировать не может и вот я осталась одна, каждый день прихожу на работу и нахожусь в полнейшем шоке! Люди добрый, прошу помогите разобраться! Форумы прочитала (не из ленивых), но всё равно возникли вопросы.
1. Еднщик 2 гр. (магазин), 5 наёмных на минималке , мне в отчёте 1ДФ указывать только квартальную зарплату (1073*3=3219) и подоходный (74,68*3)?
2. Единщик 2 гр. (кафе-кухня), заполняю книгу доходов, например 01.03. выручка-725 грн. Какие документы мне надо предоставить в случае проверки, чтобы подтвердить выручку в размере 725 грн????
3. ФОП на общей системе.- мне в книгу учёта доходов путём ежедневного подсчёта надо только записывать те суммы,которые прошли по РРО ? а какие расходы должны быть показаны????? Это же и является выручкой(доходом)? Торгуют алкоголем. А как быть с приходом , с накладными , мы на приход должны поставить накладные, где-то надо эти накладные официально отображать?????? а в отчет 1ДФ они не попадают????? Ничего не могу понять(((
4.ООО (ПДВ) прибыли нет, проходят только ежеквартальные платежи за газ,деньги на счёт -поворотна допомога- это правильно?
По документам вижу ,что приобретались основные средства (комп, и еще кое-что), на основные средства должны быть какие-то документы , например, счёт, проплата, и накладная (видаткова). А подскажите, дорогие знатоки, а еще какие-то документы должны быть?
5. Ведение книги единщика , зарегистрирована 10.02., веду с 01.01.2012г.., грозит ли за это штраф??? я же выручку не скрываю, я её показываю.
Кто может дайте пожалуйста ссылки или ответьте. Благодарю!
Подскажите, пожалуйста. У меня ФОП на общей системе+ уплата НДС. Нужно ли сдавать декларацию о доходах (имущественном положении) за 1 кв.2012г. и как она правильно называется? Работаю с ФОП недавно. Мне сказали, что ФОП на общей сист. подает деку 1 раз в год, а ежеквартально перечисляет аванс.платежи и все. Кто знает, помогите.
Jasmin2012 писав:Подскажите, пожалуйста. У меня ФОП на общей системе+ уплата НДС. Нужно ли сдавать декларацию о доходах (имущественном положении) за 1 кв.2012г. и как она правильно называется? Работаю с ФОП недавно. Мне сказали, что ФОП на общей сист. подает деку 1 раз в год, а ежеквартально перечисляет аванс.платежи и все. Кто знает, помогите.
Jasmin2012 писав:Подскажите, пожалуйста. У меня ФОП на общей системе+ уплата НДС. Нужно ли сдавать декларацию о доходах (имущественном положении) за 1 кв.2012г. и как она правильно называется? Работаю с ФОП недавно. Мне сказали, что ФОП на общей сист. подает деку 1 раз в год, а ежеквартально перечисляет аванс.платежи и все. Кто знает, помогите.
Совершенно верно. В подкрепление Ваших слов из НКУ:
177.5. Физические лица - предприниматели подают в орган государственной налоговой службы налоговую декларацию по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные данным Кодексом для годового отчетного налогового периода, в которой также отмечаются авансовые платежи по налогу на доходы.
177.5.1. Авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц рассчитываются предпринимателем самостоятельно, но не менее 100 процентов годовой суммы налога с налогооблагаемого дохода за прошлый год (в сопоставимых условиях), и уплачиваются в бюджет по 25 процентов ежеквартально (до 15 марта, до 15 мая, до 15 августа и до 15 ноября).
Jasmin2012 писав:Подскажите, пожалуйста. У меня ФОП на общей системе+ уплата НДС. Нужно ли сдавать декларацию о доходах (имущественном положении) за 1 кв.2012г. и как она правильно называется? Работаю с ФОП недавно. Мне сказали, что ФОП на общей сист. подает деку 1 раз в год, а ежеквартально перечисляет аванс.платежи и все. Кто знает, помогите.
Совершенно верно. В подкрепление Ваших слов из НКУ:
177.5. Физические лица - предприниматели подают в орган государственной налоговой службы налоговую декларацию по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные данным Кодексом для годового отчетного налогового периода, в которой также отмечаются авансовые платежи по налогу на доходы.
177.5.1. Авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц рассчитываются предпринимателем самостоятельно, но не менее 100 процентов годовой суммы налога с налогооблагаемого дохода за прошлый год (в сопоставимых условиях), и уплачиваются в бюджет по 25 процентов ежеквартально (до 15 марта, до 15 мая, до 15 августа и до 15 ноября).
Спасибо, убедили. Я читала НКУ, но начитавшись ответы на форуме начала сомневаться в своей правоте.