Танаид, что ж Вы все никак не соглашаетесь, Вам Биба дала уже готовый ОТВЕТ : если у Вас в 2011г.более 300тыс. (по первому событию ) обьем поставок - вы ДОЛЖНЫ зарег.плат.НДС до 11.01.2012г. ( потому что Вы выбираете общую сист. )Танаид писав:Так мы в 2011 были на ЕН 10 %,она же без НДС
переход ООО 10% на ОСН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1350
- З нами з: 21 липня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 192 рази
Изначально в вопросе речь шла о " з/пл директор, гл. бух.,рабочие; оплата аренды офиса + его ремонт, админ. расходы"ПП "Орлов-А" писав:Ссылочку на действующие нормативные документы, пожалуйста#blush#Биба писав:При переходе на общую систему Вы не сможете учесть "прошлые" расходы/убытки (убытки будут только в БУ) . В текущие налоговые расходы попадет только приобретенное после того, как Вы перейдете на ОСН
Прочие расходы признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены (138.5 НКУ), т.е ЗП, аренда, ремонт, прочие админ УЖЕ включены в расходы 2011 г. и на 2012 г. не будут влиять
Для товаров можно ориентироваться на переходные нормы НКУ
Для плательщиков налога на прибыль, которые перешли с упрощенной системы налогообложения на общую, одновременно с признанием доходов от продажи товаров (выполнения работ, предоставления услуг) на общей системе налогообложения в состав расходов включается себестоимость таких товаров, работ, услуг, которая сформировалась в период нахождения такого плательщика на упрощенной системе налогообложения, пропорционально сумме признанных доходов.
На основании ст. 138.4 НКУ расходы, которые формируют себестоимость товаров, работ, услуг, признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы от реализации таких товаров, работ, услуг, а также с учетом ппереходных норм НКУ такой плательщик налогов имеет право одновременно с отражением доходов учесть расходы в размере себестоимости проданного товара.
Что-то совсем запуталась, прочитав темку.SOS!!! Подскажите, плиз.
Ведем строительство силами генподрядчика, предприятие на ОСН неплательщики НДС, закрываем акты более чем 300 тыс в месяц., мы подпадаем под ст 181.1 , обязаны подать заявление на регистрацию НДС?
Ведем строительство силами генподрядчика, предприятие на ОСН неплательщики НДС, закрываем акты более чем 300 тыс в месяц., мы подпадаем под ст 181.1 , обязаны подать заявление на регистрацию НДС?