Прибыль в 2015, 2016 гг

Розділ III ПКУ
Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1380
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1778 разів
Подякували: 1096 разів

Повідомлення Irina777 »

Marlboro писав:
Irina777 писав:Но после долгих раздумий ГФСУ приняла-таки верное решение, дав «зеленый свет» уменьшению финрезультата до налогообложения при возврате финпомощи (через названную выше норму из абз. 2 п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).
Але ж у автора немає повернення грошей...[/quote]

Да, согласно данной нормы нужен возврат денег: "За операціями, по яких витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування."

Получается, что, если до 2015г. ВФП включили в доходы по НУ, а в 2015г. - вернули, то можем включить в расходы, т.е уменьшить фин. результат. А если не вернули, включили в доход в БУ, должны облагать повторно? Вроде как абсурд...Я бы не спешила с заполнением декларации...В крайнем случае можно виртуально переоформить ВФП по новому договору и не включать в доход в БУ.

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Irina777 писав:А если не вернули, включили в доход в БУ, должны облагать повторно? Вроде как абсурд...
Якщо буде прийняте рішення саме списувати борг (а не розстрочувати чи повертати віртуально, тощо), то так, доведеться включати в дохід. По факту це будуть дві різні статті доходів (неповернута допомога в періоді до 2015 і списана кредиторка в періоді після 01.01.2015).

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Marlboro писав:
Irina777 писав:А если не вернули, включили в доход в БУ, должны облагать повторно? Вроде как абсурд...
Якщо буде прийняте рішення саме списувати борг (а не розстрочувати чи повертати віртуально, тощо), то так, доведеться включати в дохід. По факту це будуть дві різні статті доходів (неповернута допомога в періоді до 2015 і списана кредиторка в періоді після 01.01.2015).
спасибо всем за помощь , чувствую что влипла с этой списаной кредиторской задолженностю

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

подскажите как быть. сдала деку по прибыли с небольшим убытком. позвонили с ДФС и попросили написаль пояснительное письмо. что писать? может кто сталкивался и есть какие-то умные фразы-киньте в личку пожалуйста. может у кого еще такак ситуация? что делали?

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

maryx писав:подскажите как быть. сдала деку по прибыли с небольшим убытком. позвонили с ДФС и попросили написаль пояснительное письмо. что писать? может кто сталкивался и есть какие-то умные фразы-киньте в личку пожалуйста. может у кого еще такак ситуация? что делали?
Сошлитесь на ПКУ и Стандарты. Напишите что согл. Стандарту "Доходы" и цитата ... Ваши доходы = столько-то, Согласно Стандарту Витрати ваши расходы = .... Согласно ПКУ прибыль равна ... Поэтому возник убыток. Распишите расходы в общих чертах исходя из Стандарта.
А Вы Додаток АМ подавали?

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

fin_o писав:
maryx писав:подскажите как быть. сдала деку по прибыли с небольшим убытком. позвонили с ДФС и попросили написаль пояснительное письмо. что писать? может кто сталкивался и есть какие-то умные фразы-киньте в личку пожалуйста. может у кого еще такак ситуация? что делали?
Сошлитесь на ПКУ и Стандарты. Напишите что согл. Стандарту "Доходы" и цитата ... Ваши доходы = столько-то, Согласно Стандарту Витрати ваши расходы = .... Согласно ПКУ прибыль равна ... Поэтому возник убыток. Распишите расходы в общих чертах исходя из Стандарта.
А Вы Додаток АМ подавали?
ну вот, почалося... Думали, все ровно пройдет : по бухучету -так по бухучету.... теперь мозги выносить будут:(

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

нет АМ НЕ сдавала и РІ соответсвенно(до 20млн). хотя амортизация есть.

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

подскажите, пожалуйста, мы как раз с оборотом до 20млн, то как заполнять:
строчка 01 - чисто информационная - пишу оборот без ндс;
строчка 02 - грубо говоря все доходы минус все расходы;
строчка 06 - (ставка 18%) - результат к оплате в бюджет...
правильно?

я так понимаю, декларация по прибыли (строка 02) должна совпадать с ф.2 (строка 2290)?

p_o_d_a_t_k_u
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 144
З нами з: 04 жовтня 2012, 01:43
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення p_o_d_a_t_k_u »

Ребята, а кто обратил внимание на пп. 140.4.1 :::???
140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів;осто:

раньше было просто: дивиденды от плательщиков налога на прибыль...

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Аря писав:подскажите, пожалуйста, мы как раз с оборотом до 20млн, то как заполнять:
строчка 01 - чисто информационная - пишу оборот без ндс;
строчка 02 - грубо говоря все доходы минус все расходы;
строчка 06 - (ставка 18%) - результат к оплате в бюджет...
правильно?

я так понимаю, декларация по прибыли (строка 02) должна совпадать с ф.2 (строка 2290)?
Похоже, так.
Но меня, честно говоря, напрягает включать штраф в расходы.
А с другой стороны, куда ж его деть?

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”