Прибыль в 2015, 2016 гг

Розділ III ПКУ
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1932 рази
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Rinaris писав: У меня по итогам 2014 года был убыток. , отраженный в декларации Где он отражается в новой декларации по прибыли ???? Что совпадал баланс с декларацией??
Дод.РІ до декларації, можете почитати ось http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog ... -ri-k.html

Lady I
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 24 березня 2013, 11:15
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lady I »

Пожалуйста помогите разобраться.. Читаю
НКУ пп 134.1.1
....Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу...


У меня до 20 млн, убытки только по балансу, дека по прибыли "0" за 2014 и 2015.
Мне нужно в деку по прибыли писать "Прийнято рішення про незастосування коригувань фін.результ........ ?????

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Lady I писав:Пожалуйста помогите разобраться.. Читаю
НКУ пп 134.1.1
....Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу...


У меня до 20 млн, убытки только по балансу, дека по прибыли "0" за 2014 и 2015.
Мне нужно в деку по прибыли писать "Прийнято рішення про незастосування коригувань фін.результ........ ?????

По Вашим декларациям Вы ничего в новой деке не сделаете( значит отказываться)0, но много выше обсуждали, что если хотите учесть старые убытки, то уточняете предыдущие года и в додР1 показываете свои убытки( если хотите заморачиваться и это Вам выгодно)

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Lady I писав:Пожалуйста помогите разобраться.. Читаю
НКУ пп 134.1.1
....Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу...


У меня до 20 млн, убытки только по балансу, дека по прибыли "0" за 2014 и 2015.
Мне нужно в деку по прибыли писать "Прийнято рішення про незастосування коригувань фін.результ........ ?????
А як це у вас вийшло в балансі збиток, а в декларації =0? якщо не застосовували коригування
В розділі "Прийнято рішення..." писала: Наказ №... від ......

Lady I
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 24 березня 2013, 11:15
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lady I »

Татьяна ТС писав: А як це у вас вийшло в балансі збиток, а в декларації =0?
Да, а как иначе? В деку минус?

Lenok0904
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 21 липня 2011, 06:01
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Lenok0904 »

Ok писав:Добрый день! Сегодня отправила декларацию с додатком РІ ( 0108102) годовую.Срок сдачи 29.02.16 Пришла первая квитанция на додаток и там зауваження Попередження - закінчення подання форми - 09.02.2016 Воторая квит без ошибок Кто то сталкивался с таким???
Та же самая беда! Сегодня уже поздно звонить инспектору, завтра с утра буду дергать. Думаю, причина в том, что теперь те, кто подают РІ (более 20 млн.оборот) - квартальщики, а для них был срок подачи деки до 09.02.2016. Только прога не учитыает видно, что за 2015 год такие предприятия отчитывались еще раз в год. Хотя вторая квитанция пришла нормальная - принято!

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

коллеги! подскажите как быть с НДС, который сами УРом убрали из НК в 2015 г. по деке за 2013 г. (естесссно не без ЦУ налоговой). Этот НК списала по истечении 365 дн. на расходы в 2014, эта сумма мне уменьшила нераспределенную прибыль на нач. 2015 г. Справку написать почему 1420 данные на нач. 2015 поменялись?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

мюсля писав:коллеги! подскажите как быть с НДС, который сами УРом убрали из НК в 2015 г. по деке за 2013 г. (естесссно не без ЦУ налоговой). Этот НК списала по истечении 365 дн. на расходы в 2014, эта сумма мне уменьшила нераспределенную прибыль на нач. 2015 г. Справку написать почему 1420 данные на нач. 2015 поменялись?
Если Вы что-то поменяли в балансе задним числом - то это уточненный баланс.
Если не заморачиваться на уточненку, то можно эту операцию провести в 2015 году, не затрагивая "расходных счетов", хотя это не совсем верно с точки зрения БУ

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Lady I писав:
Татьяна ТС писав: А як це у вас вийшло в балансі збиток, а в декларації =0?
Да, а как иначе? В деку минус?
Ну, да - в деку минус.
Но, я тоже сдала декларацию с 0.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Aj писав:
мюсля писав:коллеги! подскажите как быть с НДС, который сами УРом убрали из НК в 2015 г. по деке за 2013 г. (естесссно не без ЦУ налоговой). Этот НК списала по истечении 365 дн. на расходы в 2014, эта сумма мне уменьшила нераспределенную прибыль на нач. 2015 г. Справку написать почему 1420 данные на нач. 2015 поменялись?
Если Вы что-то поменяли в балансе задним числом - то это уточненный баланс.
Если не заморачиваться на уточненку, то можно эту операцию провести в 2015 году, не затрагивая "расходных счетов", хотя это не совсем верно с точки зрения БУ
операцию оставлю все-таки 2014 годом, уточненный баланс делать не буду, бух. справку приложу. Не хочется чтобы в 2015 данные в стр.1420 и 2350 отличались при том что мы не применяем корректировку фин.рез.

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”