Добрый день!
Объем реализ по стр 2 декл. по приб. превышает суммарный объем. реализ по декам НДС. Отчитывалась пред. бух. Если было бы наоборот - объяснимо незакрывшимися предоплатами. Но в данном случае начала проверять по контрагентам в разрезе месяцев- вылазят расхождения, но первичку найти нелегко #search# , а здравого объяснения для налоговиков пока как-то придумать не получается, да огорчать собственников вдруг вылезшими недоплатами по НДС тоже не хочется.
ПОДСКАЖИТЕ, кто что думает, пожалуйста.
Взаимоувязка декл. по прибыли и НДС
-
- Мастер
- Повідомлень: 59
- З нами з: 08 вересня 2012, 08:17
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 20 разів
Ситуация знакомая.mAl_inKa писав:Добрый день!
Объем реализ по стр 2 декл. по приб. превышает суммарный объем. реализ по декам НДС. Отчитывалась пред. бух. Если было бы наоборот - объяснимо незакрывшимися предоплатами. Но в данном случае начала проверять по контрагентам в разрезе месяцев- вылазят расхождения, но первичку найти нелегко #search# , а здравого объяснения для налоговиков пока как-то придумать не получается, да огорчать собственников вдруг вылезшими недоплатами по НДС тоже не хочется.
ПОДСКАЖИТЕ, кто что думает, пожалуйста.
Если нет первички- то восстановить, сделать сверки с контрагентами.
Если налоговая найдет расхождения- будет хуже.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
може я і не права,але думаємо.
є аванс - є ПЗ по ПДВ, доходу по ПО немає.
тобто якшо аванс заплатили напр. в вересні, відвантажили жовтень - є ПЗ по ПДВ в вересні, в ПО дохід буде в жовтні. Хіба не так? тобто сума по ПДВ має відрізнятися на суму авансів.
є аванс - є ПЗ по ПДВ, доходу по ПО немає.
тобто якшо аванс заплатили напр. в вересні, відвантажили жовтень - є ПЗ по ПДВ в вересні, в ПО дохід буде в жовтні. Хіба не так? тобто сума по ПДВ має відрізнятися на суму авансів.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Не повторяйте ошибок предшественника.
Сделайте правильно за 9 месяцев,т.к. эта ошибка будет уже Вашей.
Сделайте правильно за 9 месяцев,т.к. эта ошибка будет уже Вашей.
Да вы правы! Я и написала, что если бы расхождения были в сторону "+" по НДС, было бы объяснимо, т.к. доход я бы показала в след квартале.оляля писав:може я і не права,але думаємо.
є аванс - є ПЗ по ПДВ, доходу по ПО немає.
тобто якшо аванс заплатили напр. в вересні, відвантажили жовтень - є ПЗ по ПДВ в вересні, в ПО дохід буде в жовтні. Хіба не так? тобто сума по ПДВ має відрізнятися на суму авансів.
Только у меня по НДС меньше, чем по прибыли. И интересует меня теоретичекая сторона налогового учета. По камим причинам такое может быть???#swoon#
Т.е. вы считаете, что это 100% ошибка и оснований для такой ситуации и быть не может????Басти писав:Не повторяйте ошибок предшественника.
Сделайте правильно за 9 месяцев,т.к. эта ошибка будет уже Вашей.
В результате: я должна доначислить НО по НДС + штраф в размере 3% . Да и то найти же нужно будет в каком месяце были "ошибки".
А В ДЕКЕ ПО ПРИБЫЛИ ведь ничего не помен-ся за 9 мес. - как и положено отразится нараст итогом с учетом 3 кв.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
А не может быть отгрузка по авансам, полученным ранее?. Т.е НДС Вы показали в предыдущих периодах, а сейчас пошла отгрузка и доход по прибыли.mAl_inKa писав:Т.е. вы считаете, что это 100% ошибка и оснований для такой ситуации и быть не может????Басти писав:Не повторяйте ошибок предшественника.
Сделайте правильно за 9 месяцев,т.к. эта ошибка будет уже Вашей.
В результате: я должна доначислить НО по НДС + штраф в размере 3% . Да и то найти же нужно будет в каком месяце были "ошибки".
А В ДЕКЕ ПО ПРИБЫЛИ ведь ничего не помен-ся за 9 мес. - как и положено отразится нараст итогом с учетом 3 кв.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
+1. Скорее всего были предоплаты в 2011 году. Возьмите сальдо по 361 с начала года и посчитайте заново НО и ВД по каждому месяцу. Я уже писала в налоговую такую писульку. Расписывала, что взяла в НДС, а что в прибыль.
У меня тоже такие же мысли были, но ведь это же полугодие, т.е. данные по прибыли идут с начала года, и в таком случае, по итогам 2011 года тот самый разрыв в сторону увелич-я НДС и уменьш. прибыли должен был быть. А ведь этого не было. За полгода разница вылезла.#g_hospitacometa писав:А не может быть отгрузка по авансам, полученным ранее?. Т.е НДС Вы показали в предыдущих периодах, а сейчас пошла отгрузка и доход по прибыли.mAl_inKa писав:Т.е. вы считаете, что это 100% ошибка и оснований для такой ситуации и быть не может????Басти писав:Не повторяйте ошибок предшественника.
Сделайте правильно за 9 месяцев,т.к. эта ошибка будет уже Вашей.
В результате: я должна доначислить НО по НДС + штраф в размере 3% . Да и то найти же нужно будет в каком месяце были "ошибки".
А В ДЕКЕ ПО ПРИБЫЛИ ведь ничего не помен-ся за 9 мес. - как и положено отразится нараст итогом с учетом 3 кв.
И все операции облагаемые НДС проходили.